宁夏回族自治区灵武市纪律检查委员会2020年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2020年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
中共灵武市纪律检查委员会2020年部门预算
——单位概况
一、主要职能
中共灵武市纪律检查委员会是负责党的纪律检查工作的专门机关,受灵武市委领导,与灵武市监察委员会合署办公,履行纪检、监察两种职能。2020年市纪委监委能认真贯彻落实中央、自治区、银川市三级纪委全会精神,紧紧围绕市委中心工作,落实“两个责任”,聚焦主责主业,坚持把纪律和规矩挺在前面,聚焦监督执纪问责和审查调查处置职责党员干部作风和党风廉政建设取得显著成效。
(一)中共灵武市纪委是负责全市纪律检查工作的专责机关,在市委和银川市纪委双重领导下进行工作,主要任务是:维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,协助市委和上级党委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作;主要职责是监督、执纪、问责,对党员进行遵守纪律的教育,作出关于维护党纪的决定;对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督,受理处置党员群众检举举报,开展谈话提醒、约谈函询;检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件,决定或取消对这些案件中的党员的处分;进行问责或提出责任追究的建议;受理党员的控告和申诉;保障党员的权利。
(二)中共灵武市监委是行使国家监察职能的专责机关,由市人民代表大会产生,并接受其监督,主要职责是监督、调查、处置,监督检查公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政以及道德操守情况,调查涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪行为并作出处置决定;对涉嫌职务犯罪的,移送检察机关依法提起公诉。
二、部门预算单位构成
中共灵武市纪律检查委员会是一个由财政全额拨款的行政单位,独立编制机构数3个,独立核算机构数1个,单位核定编制64人(纪委、监委,市委巡察办,纪律审查服务中心)、退伍士官1人,其中行政编制57人,事业编制6人,工勤编制1人,退伍士官1人,2019年末实有人员52人。
中共灵武市纪律检查委员会属于独立核算的行政单位,是一级核算单位,纳入部门预算编报范围的单位共1个,其中二级预算单位有0个。预算编制包括纪委、监委,市委巡察办,纪律审查服务中心,纪委、监委内设八个科室和派驻纪检监察组:办公室、党风政风监督室、信访和案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、审理法规室、派驻纪检监察组11人。
中共灵武市纪律检查委员会2020年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 一、本年支出 | 1064.69 | 1064.69 | ||
(一)一般公共预算财政拨款收入 | 1064.69 | (一)一般公共服务支出 | 831.58 | 831.58 | |
(二)政府性基金预算财政拨款收入 | (二)外交支出 | ||||
(三)国防支出 | |||||
(四)公共安全支出 | |||||
(五)教育支出 | |||||
(六)科学技术支出 | |||||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | |||||
(八)社会保障和就业支出 | 85.35 | 75.05 | |||
(九)卫生健康支出 | 50.99 | 50.99 | |||
(十)节能环保支出 | |||||
(十一)城乡社区支出 | |||||
(十二)农林水支出 | |||||
(十三)交通运输支出 | |||||
(十四)资源勘探信息等支出 | |||||
(十五)商业服务业等支出 | |||||
(十六)金融支出 | |||||
(十七)自然资源海洋气象等支出 | |||||
(十八)住房保障支出 | 96.77 | 96.77 | |||
(十九)粮油物资储备支出 | |||||
(二十)灾害防治及应急管理支出 | |||||
(二十一)其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
(一)一般公共预算财政拨款 | (一)一般公共预算财政拨款 | ||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 1064.69 | 支出总计 1064.69 | |||
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2019年执行数(决算数) | 2020年预算数 | 2020年预算数与2019年执行数(决算数) | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
2011101 | 行政运行 | 624.29 | 691.32 | 691.32 | 67.03 | 10.73 | ||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 228.09 | 140.26 | 140.26 | -87.83 | -38.51 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 8.34 | 13.91 | 13.91 | 5.57 | 66.79 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 42.69 | 65.44 | 65.44 | 22.75 | 53.29 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2.69 | 5.15 | 5.15 | 2.46 | 91.45 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0 | 0 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 18.55 | 26.19 | 26.19 | 7.64 | 41.19 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 16.08 | 24.80 | 24.80 | 8.72 | 54.23 | ||
2210201 | 住房公积金 | 36.09 | 67.37 | 67.37 | 31.28 | 86.67 | ||
2210203 | 购房补贴 | 0 | 29.4 | 29.40 | 29.40 | 100 | ||
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 924.43 | 786.86 | 137.57 | |
301 | 一、工资福利支出 | 772.10 | 772.10 | |
30101 | 基本工资 | 218.80 | 218.80 | |
30102 | 津贴补贴 | 266.63 | 266.63 | |
30103 | 奖金 | 97.72 | 97.72 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 65.44 | 65.44 | |
30109 | 职业年金缴费 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.19 | 26.19 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 24.80 | 24.80 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 5.15 | 5.15 | |
30113 | 住房公积金 | 67.37 | 67.37 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | |||
302 | 二、商品和服务支出 | 97.57 | 97.57 | |
30201 | 办公费 | 14.50 | 14.50 | |
30202 | 印刷费 | 10 | 10 | |
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | 0.20 | 0.20 | |
30205 | 水费 | 0.50 | 0.50 | |
30206 | 电费 | 4 | 4 | |
30207 | 邮电费 | 7 | 7 | |
30208 | 取暖费 | 2.44 | 2.44 | |
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 12 | 12 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | 4 | 4 | |
30216 | 培训费 | 4 | 4 | |
30217 | 公务接待费 | 3 | 3 | |
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | 2 | 2 | |
30227 | 委托业务费 | 2 | 2 | |
30228 | 工会经费 | 3.93 | 3.93 | |
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | 18 | 18 | |
30239 | 其他交通费用 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 10 | ||
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 14.76 | 14.76 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | 13.91 | 13.91 | |
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | 0.85 | 0.85 | |
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
309 | 四、资本性支出(基本建设) | |||
30901 | 房屋建筑物构建 | |||
30902 | 办公设备购置 | |||
30903 | 专用设备购置 | |||
30905 | 基础设施建设 | |||
30906 | 大型修缮 | |||
30907 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30908 | 物资储备 | |||
30913 | 公务用车购置 | |||
30919 | 其他交通工具购置 | |||
30921 | 文物和陈列品购置 | |||
30922 | 无形资产购置 | |||
30999 | 其他基本建设支出 | |||
310 | 五、资本性支出 | |||
31001 | 房屋建筑物构建 | |||
31002 | 办公设备购置 | 40 | 40 | |
31003 | 专用设备购置 | |||
31005 | 基础设施建设 | |||
31006 | 大型修缮 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31008 | 物资储备 | |||
31009 | 土地补偿 | |||
31010 | 安置补助 | |||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
31012 | 拆迁补偿 | |||
31013 | 公务用车购置 | |||
31019 | 其他交通工具购置 | |||
31021 | 文物和陈列品购置 | |||
31022 | 无形资产购置 | |||
31099 | 其他资本性支出 | |||
311 | 六、对企业补助(基本建设) | |||
31101 | 资本金注入 | |||
31199 | 其他对企业补助 | |||
312 | 七、对企业补助 | |||
31201 | 资本金注入 | |||
31203 | 政府投资基金股权投资 | |||
31204 | 费用补贴 | |||
31205 | 利息补贴 | |||
31299 | 其他对企业补助 | |||
313 | 八、对社会保障基金补助 | |||
31302 | 对社会保险基金补助 | |||
31303 | 补充全国社会保障基金 | |||
399 | 九、其他支出 | |||
39906 | 赠与 | |||
39907 | 国家赔偿费用支出 | |||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||
39999 | 其他支出 | |||
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位:万元
2019年预算数 | 2019年执行数(决算数) | 2020年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
18.4 | 0 | 12.4 | 12.4 | 6 | 15.80 | 0 | 15.80 | 15.67 | 0.13 | 24 | 0 | 21 | 21 | 3 | |||
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2019年执行数(决算数) | 2020年预算数 | 2020年预算数与2019年执行数(决算数) | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 1064.69 | 一、行政支出 | 1064.69 |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 1064.69 | 其中:财政拨款支出 | 1064.69 |
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | ||
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 其中:财政拨款支出 | ||
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 1064.69 | 本年支出合计 | 1064.69 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
(1)财政拨款结转 | (1)财政拨款结转 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
(2)非财政拨款结转 | (2)财政拨款结余 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | (3)非财政拨款结转 | ||
(1)财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | (4)非财政拨款结余 | ||
(2)非财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | (5)专用结余 | ||
(3)专用结余 | (6)经营结余 | ||
(4)经营结余 | |||
收入总计 | 1064.69 | 支出总计 | 1064.69 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中: | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
1064.69 | 1064.69 | 1064.69 | |||||||||||||
八、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
2011101 | 691.32 | 691.32 | |||||||
2011199 | 140.26 | 140.26 | |||||||
2080501 | 13.91 | 13.91 | |||||||
2080505 | 65.44 | 65.44 | |||||||
2089901 | 5.15 | 5.15 | |||||||
2080801 | 0.85 | 0.85 | |||||||
2101101 | 26.19 | 26.19 | |||||||
2101103 | 24.80 | 24.80 | |||||||
2210201 | 67.37 | 67.37 | |||||||
2210203 | 29.40 | 29.40 | |||||||
中共灵武市纪律检查委员会2020年部门预算 ——部门预算情况说明
一、关于中共灵武市纪律检查委员会2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
中共灵武市纪律检查委员会2020年财政拨款收入预算1064.69万元,其中:本年收入1064.69万元,包括一般公共预算拨款1064.69万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算1064.69万元,包括:按政府收支分类功能科目一般公共服务支出831.58万元、社会保障和就业支出85.35万元、卫生健康支出50.99万元、住房保障支出96.77万元。
二、关于中共灵武市纪律检查委员会2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
中共灵武市纪律检查委员会2020年一般公共预算财政拨款基本支出924.43万元,其中:本年收入安排支出924.43万元,上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数(决算数)增加174.13万元,增长23.21%。
人员经费786.86万元,主要包括:基本工资218.80万元、津贴补贴266.63万元、奖金97.72万元、其他社会保障缴费5.15万元、伙食补助费0、绩效工资0、机关事业单位基本养老保险缴费65.44万元、职工基本医疗保险缴费26.19万元、公务员医疗补助缴费24.80万元、离休费0万元、退休费13.91万元、抚恤金0万元、生活补助0.85万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金67.37万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、办公设备购置0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元;
公用经费137.57万元,主要包括:办公费14.5万元、印刷费10万元、手续费0.20万元、咨询费0万元、水费0.50万元、电费4万元、邮电费7万元、取暖费2.44万元、差旅费12万元、会议费4万元、培训费4万元、公务接待费3万元、其他交通费0万元、专用材料费0万元、劳务费2万元、委托业务费2万元、工会经费3.93、福利费0万元、公务用车运行维护费18万元、其他商品和服务支出10万元、办公设备购置40万元,专用设备购置0万元。
(二)项目支出情况说明
中共灵武市纪律检查委员会2020年一般公共预算财政拨款项目支出140.26万元,其中:本年收入安排支出140.26万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:2011199一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)2020年预算140.66万元。包括查明察暗访经费2011199一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)2020年预算4万元;纪检监察业务经费2011199一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)2020年预算24万元,两优发展环境业务经费2011199一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)2020年预算32万元,行风评议业务经费2011199一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)2020年预算1.6万元、村监会经费2011199一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)2020年预算78.66万元,2011199一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)2020年预算140.26万元,比2019年执行数(决算数)减少106.67万元,下降43.20%。主要用于:基层党务公开、廉政风险防控、农村党风廉政工作经费、党风廉政教育培训、述纪述廉述作风活动、纪委全委会、纠风执法、效能建设。
三、关于中共灵武市纪律检查委员会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
中共灵武市纪律检查委员会2020年“三公”经费财政拨款预算数为21万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费18万元,公务接待费3万元。
2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加2.6万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元;公务用车购置费增加0万元;公务用车运行费增加5.6万元,主要原因办案人员的增加和案件数量的增加;公务接待费减少3万元,主要原因招待次数及人员预算的减少所致。
四、关于中共灵武市纪律检查委员会2020年政府性基金预算拨款情况说明
中共灵武市纪律检查委员会2020年无政府性基金预算财政拨款收支。
(一)基本支出情况说明
中共灵武市纪律检查委员会2020年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元,其中:本年收入安排支出0万元,上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数(决算数)增加(减少0万元,增长(下降)0 %。
人员经费0万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资0万元、津贴补贴0万元、奖金0万元、社会保障缴费0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤0万元金、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金0万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元;
公用经费0万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。
(二)项目支出情况说明
中共灵武市纪律检查委员会2020年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元,其中:本年收入安排支出 0万元,上年结转结余资金安排支出 0万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如,一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2020年预算 0万元,比2019年执行数(决算数)增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %。
五、关于中共灵武市纪律检查委员会2020年收支预算情况的总体说明
中共灵武市纪律检查委员会2020年收入总预算1064.69万元,其中:本年收入1064.69万元,上年结转结余0万元;支出总预算1064.69万元,其中:本年支出1069.64万元,年末结转结余0万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入1064.69万元,占100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益 万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。
本年支出包括:行政支出1064.69万元,占100%;事业支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2020年,中共灵武市纪律检查委员会本级及所属2个行政单位和1个事业单位的机关运行经费财政拨款预算137.57万元,比2019年预算增加30.97万元,增长29.05%。主要原因是:本年度新核定灵武市纪委、监察委编制数增加,原有编制数46人,现增加为64人(含工勤编制1人),包括新增纪律审查服务中心,新增人员6人,年末编制数共计64人,人员编制数比2019年新增18人,所以机关运行经费财政拨款预算数增加。
中共灵武市纪律检查委员会为所属单位名称。
(二)政府采购情况
2020年,中共灵武市纪律检查委员会政府采购预算60万元,其中:政府采购货物预算50万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算10万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2019年12月31日,中共灵武市纪律检查委员会占用使用国有资产总体情况为房屋2384平方米;土地4175.73平方米;车辆5辆,价值91.87万元;办公家具价值58.54万元;其他资产价值337.26万元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋2384平方米;土地4175.73平方米;车辆5辆,价值91.87万元;办公家具价值58.54万元;其他资产价值337.26万元。
所属单位房屋2384平方米;土地4175.73平方米;车辆5辆,价值91.87万元;办公家具价值58.54万元;其他资产价值337.26万元。
(四)预算绩效情况
2020年中共灵武市纪律检查委员会预算项目严格按照市本级部门项目支出预算绩效的目标要求,围绕本单位承担的各项工作任务的推进落实,坚持勤俭节约原则,严格执行各项财务管理规定,扎实推进工作落实,确保各项指标任务圆满完成。
(五)其他需说明的事项
中共灵武市纪律检查委员会使用房屋2384平方米;土地4175.73平方米产权不属于中共灵武市纪律检查委员会本部门。
中共灵武市纪律检查委员会2020年部门预算—名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2015年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出:是指单位本年度全部支出。
八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。




