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索 引 号 640181-118/2020-00024 文  号 生成日期 2020-02-21
责任部门 灵武市文化旅游广电局 公开时限 长期公开 所属分类 2020年
所属“五公开” 管理公开 公开方式 主动公开 关键词

宁夏回族自治区灵武市文广系统2020年 部门预算

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目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

灵武市文化系统2020年部门预算——单位概况

一、主要职能

灵武市文化系统是政府综合部门,主要职能是制定并组织实施全市文化、旅游、文物管理。文化演出、图书馆管理等。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,从预算单位构成看,本系统各单位均为为独立编制、独立核算的单位。纳入灵武市文化旅游广电局2020年部门预算编制的二级预算单位包括:

1、灵武市文化馆

2、灵武市图书馆

3、灵武市文物管理所

灵武市文化系统2020年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入


一、本年支出




(一)一般公共预算财政拨款收入

2228.99 

(一)一般公共服务支出




(二)政府性基金预算财政拨款收入

0 

(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化旅游体育与传媒支出

1819.12 

1819.12 




(八)社会保障和就业支出

207.94 

207.94 




(九)卫生健康支出

78.02 

78.02 




(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出






(十二)农林水支出






(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)自然资源海洋气象等支出






(十八)住房保障支出

123.91 

123.91 




(十九)粮油物资储备支出






(二十)灾害防治及应急管理支出






(二十一)其他支出










二、上年结转结余


二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

2228.99 

支出总计2228.99

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2019年执行数(决算数)

2020年预算数

2020年预算数与2019年执行数(决算数)


科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%


[137001]文化旅游广电局本级


3010.51

1364.49

11026

1126.38

-1646.02

-54.68%


2070101

行政运行

210.99 

153.76

153.76


-57.23

-27.12%


2070107

艺术表演团体

130.62

120


120

-10.62

-8.13%


2070108

文化活动

30 

100


100

70

233.33%


2070109

群众文化

517.74 

45.68


45.68

-472.06

-911.77%


2070111

文化创作与保护

14.66 

7


7

-7.66

52.25%


2070114

文化和旅游管理业务

100

10


10

-90

-90%


2070199

其他文化和旅游支出

823.80 

198


198

-625.8

-76.29%


2070204

文物保护

450.47

192.47


192.47

-258

-57.27%


2070205

博物馆

68.08

41.3


41.3

-26.78

-39.34%


2070607

电影

63.50

62.10


62.10

-1.4

-2.2%


2070805

电视

247.51

302.94


302.94

55.43

22.40%


2080501

行政单位离退休

32.30

42.42

42.42


10.12

31.33%


2080505

机关事业单位基本养老保险

118.95

17.33

17.3


-101.62

-85.43%


2080799

其他就业补助支出

34.86

25.9


25.9

-8.96

-25.7%


2089901

其他社会保障和就业支出

7.7

1.36

1.36


-6.34

-6.34%


2101101

行政单位医疗

7.11

6.87

6.87


-0.24

-24%


2101103

公务员医疗补助

57.64

11.63

11.63


-46.01

79.82%


2210201

住房公积金

94.58

17.93

17.93


-76.65

81.04%


2210203

购房补贴


7.8

7.8


7.8

0%


三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计




301

一、工资福利支出

960.16

960.16


30101

基本工资

323.95

323.95


30102

津贴补贴

234.23

234.23


30103

奖金

104.46

104.46


30106

伙食补助费




30107

绩效工资

40.74

40.74


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

83.47

83.47


30109

职业年金缴费




30110

职工基本医疗保险缴费

34.43

34.43


30111

公务员医疗补助缴费

45.58

45.58


30112

其他社会保障缴费

6.59

6.59


30113

住房公积金

86.71

86.71


30114

医疗费




30199

其他工资福利支出




302

二、商品和服务支出

51.64


51.64

30201

办公费

8.78


8.78

30202

印刷费




30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费




30206

电费




30207

邮电费




30208

取暖费

22.84


22.84

30209

物业管理费




30211

差旅费

2.9


2.9

30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费

1


1

30214

租赁费

0.4


0.4

30215

会议费




30216

培训费




30217

公务接待费

2.3


2.3

30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费

1.32


1.32

30227

委托业务费

2


2

30228

工会经费

5.16


5.16

30229

福利费




30231

公务用车运行维护费

4.5


4.5

30239

其他交通费用




30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出

0.44


0.44

303

三、对个人和家庭的补助

91.98

91.98


30301

离休费

12.79

12.79


30302

退休费

78.69

78.69


30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助

0.5

0.5


30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30311

代缴社会保险费




30399

其他对个人和家庭的补助支出




309

四、资本性支出(基本建设)

0.5


0.5

30901

房屋建筑物构建




30902

办公设备购置

0.5


0.5

30903

专用设备购置




30905

基础设施建设




30906

大型修缮




30907

信息网络及软件购置更新




30908

物资储备




30913

公务用车购置




30919

其他交通工具购置




30921

文物和陈列品购置




30922

无形资产购置




30999

其他基本建设支出




310

五、资本性支出




31001

房屋建筑物构建




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31005

基础设施建设




31006

大型修缮




31007

信息网络及软件购置更新




31008

物资储备




31009

土地补偿




31010

安置补助




31011

地上附着物和青苗补偿




31012

拆迁补偿




31013

公务用车购置




31019

其他交通工具购置




31021

文物和陈列品购置




31022

无形资产购置




31099

其他资本性支出




311

六、对企业补助(基本建设)




31101

资本金注入




31199

其他对企业补助




312

七、对企业补助




31201

资本金注入




31203

政府投资基金股权投资




31204

费用补贴




31205

利息补贴




31299

其他对企业补助




313

八、对社会保障基金补助




31302

对社会保险基金补助




31303

补充全国社会保障基金




399

九、其他支出




39906

赠与




39907

国家赔偿费用支出




39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴




39999

其他支出




四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位:万元

2019年预算数

2019年执行数(决算数)

2020年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费



























































































五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2019年执行数(决算数)

2020年预算数

2020年预算数与2019年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费







































































六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

2228.99

一、行政支出


(1)一般公共预算财政拨款收入

2228.99

其中:财政拨款支出


(2) 政府性基金预算财政拨款收入


非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出


其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


其中:财政拨款支出


纳入财政专户管理的非税收入


非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

2228.99

本年支出合计

2228.99





十、上年结转


九、年末结转结余


(1)财政拨款结转


(1)财政拨款结转


其中:一般公共预算财政拨款收入


其中:一般公共预算财政拨款收入


政府性基金预算财政拨款收入


政府性基金预算财政拨款收入


(2)非财政拨款结转


(2)财政拨款结余


其中:本级横向财政拨款


其中:一般公共预算财政拨款收入


非本级财政拨款


政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


(3)非财政拨款结转


(1)财政拨款结余


其中:本级横向财政拨款


其中:一般公共预算财政拨款收入


非本级财政拨款


政府性基金预算财政拨款收入


(4)非财政拨款结余


(2)非财政拨款结余


其中:本级横向财政拨款


其中:本级横向财政拨款


非本级财政拨款


非本级财政拨款


(5)专用结余


(3)专用结余


(6)经营结余


(4)经营结余








收入总计

2228.99

支出总计

2228.99

七、部门收入总表

部门收入总表

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入


2228.99

2228.99






























































































































单位:万元

八、部门支出总表

部门支出总表

单位:万元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

[137001]文化旅游广电局本级

1364.49

1364.49








2070101

153.76

153.76








2070107

120

120








2070108

100

100








2070109

45.68

45.68








2070111

7

7








2070114

10

10








2070199

198

198








2070204

192.47

192.47








2070205

41.3

41.3








2070607

62.10

62.10








2070805

302.94

302.94








2080501

42.42

42.42








2080505

17.33

17.33








2080799

25.9

25.9








2089901

1.36

1.36








2101101

6.87

6.87








2101103

11.63

11.63








2210201

17.93

17.93








2210203

7.8

7.8








[137002]灵武市图书馆

284.69

284.69








2070104

188.90

188.90








2080505

18.61

18.61








2080599

27.42

27.42








2080801

0.5

0.5








2089901

1.47

1.47








2101102

7.76

7.76








2101103

11.65

11.65








2210201

19.38

19.38








2210203

9

9








[137003]灵武市文物管理所

239.54

239.54








2070201

164.60

164.60








2080505

20

20








2080599

7.07

7.07








2089901

1.58

1.58








2101102

8.33

8.33








2101103

8.15

8.15








2210201

20.81

20.81








2210203

9

9








[137006]灵武市文化馆

340.26

340.26








2070109

232.37

232.37








2080505

27.53

27.53








2080599

14.57

14.57








2089901

2.17

2.17








2101102

11.47

11.47








2101103

12.16

12.16








2210201

28.59

28.59








2210203

11.4

11.4








灵武市文化系统2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于灵武市文化系统2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

灵武市文化系统2020年财政拨款收入预算 2228.99万元,其中:本年收入2228.99万元,包括一般公共预算拨款 2228.99 万元,政府性基金预算拨款 0万元;上年结转结余 0万元。财政拨款支出预算 2228.99万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。文化体育与传媒支出1819.12  万元、社会保障和就业支出 207.94 万元、卫生健康支出78.02万元、住房保障支出 123.91万元。

二、关于灵武市文化系统2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

灵武市文化系统2020年一般公共预算财政拨款基本支出 1102.6万元,其中:本年收入安排支出1102.6万元,上年结转资金安排支出0 万元。比2019年执行数(决算数)增加减少1171.47万元,下降51.51 %。

人员经费 1050.16万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。包括基本工资323.95万元、津贴补贴234.23万元、奖金104.46万元、社会保障缴费228.95万元、伙食补助费0万元、绩效工资40.74万元、其他工资福利支出0万元、离休费12.79万元、退休费78.69万元、抚恤金0万元、生活补助0.5万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金86.71万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元;

公用经费 52.44万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费8.78万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费22.84万元、物业管理费0万元、差旅费2.9万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费1万元、租赁费0.4万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费2.3、专用材料费0万元、劳务费1.32、委托业务费2万元、工会经费5.16万元、福利费0万元、公务用车运行维护费4.5万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0.44万元、办公设备购置0.5万元、专用设备购置0万元。

(二)项目支出情况说明

灵武市文化系统2020年一般公共预算财政拨款项目支出 1126.38 万元,其中:本年收入安排支出1126.38万元,上年结转结余资金安排支出0 万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。灵武市文化旅游广电局2020年一般公共预算财政拨款项目支出 1364.49 万元,其中:本年收入安排支出 1364.49 万元,上年结转结余资金安排支出  0万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。

其中:2070107艺术表演团体2020预算 120万元,比2019年执行数据增加0万元,增加0%。2070108文化活动2020预算 100万元,比2019年执行数据增加100万元,减少50%。2070109群众文化2020年预算45.68万元主要用于文化活动经费,比2019执行数据增加27.68万元,增加153.78 %。2070111文化创作与保护2020年预算7万元,比2019执行数据增较少3万元,减少30%,用于非遗传承。2070114旅游行业业务管理2020年预算10万元,比2019执行数据减少10万元,减少50%.主要用于旅游业务费用。2070199其他文化和旅游支出2020年预算198万元,比2019执行数据减少146.35万元,减少42.5%.主要用于其他旅游事务。2070204文物保护2020年预算192.47万元,主要用于窑址。2070205博物馆2020年预算41.3万元,主要用于博物馆运行经费。2070607电影2020年预算62.1万元,比2019执行数据增加30.5万元,增加49.11%.主要用于电影院工资及老放映员生活补贴。2070805电视2020年预算302.94万元,比2019执行数据增加205.94万元,增加67.98%.主要用于电视事务。

三、关于灵武市文化系统2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

灵武市文化系统2020年“三公”经费财政拨款预算数为6.8万元,其中:因公出国(境)费 0万元,公务用车购置 万元,公务用车运行费4.5 万元,公务接待费 2.3 万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少0.5  万元,其中:因公出国(境)费增加(减少) 0万元,主要原因无出国人员;公务用车购置费增加(减少)0  万元,主要原因无;公务用车运行费增加减少0.3万元,主要原因无;公务接待费增加减少0.2万元,主要原因厉行勤俭节约。

四、关于灵武市文化系统2020年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:灵武市文化系统2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位:

(一)基本支出情况说明

灵武市文化系统2020年政府性基金预算财政拨款基本支出 0万元,其中:本年收入安排支出 0万元,上年结转资金安排支出  0万元。比2019年执行数(决算数)增加(减少)0万元,增长(下降) 0 %。

人员经费0 万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费 0万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

灵武市文化系统2020年政府性基金预算财政拨款项目支出 0万元,其中:本年收入安排支出 0万元,上年结转结余资金安排支出 0万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如,一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2020年预算0万元,比2019年执行数(决算数)增加(减少) 0万元,增长(下降)0%。主要用于无。

五、关于灵武市文化系统2020年收支预算情况的总体说明

灵武市文化系统2020年收入总预算 2228.99万元,其中:本年收入 2228.99万元,上年结转结余 0万元;支出总预算 2228.99万元,其中:本年支出  2228.99万元,年末结转结余 0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入 2228.99万元,占 0%;事业预算收入 0万元,占 0%;上级补助预算收入 0 万元,占 0%;附属单位上缴预算收入 0万元,占 0 %;经营预算收入 0万元,占0%;债务预算收入 0万元,占 0%;非同级财政拨款预算收入 0万元,占 0%;投资预算收益 0万元,占 0%;其他预算收入 0万元,占 0%。

本年支出包括:本年支出包括:行政支出0元,占  0 %;事业支出444.04万元,占  100 %;经营支出0元,占  0 %;上缴上级支出0元,占 0  %;对附属单位补助支出 0元,占 0  %;投资支出 0元,占 0  %;债务还本支出0元,占  0 %;其他支出0元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年,文化系统所属文化旅游广电局下属单位为财政补助的事业单位,运行经费财政拨款2228.88万元,元,比2019年预算增加(减少)779.95万元,下降 34.99 %。主要原因是:原广播电视台现为一级事业单位,不属于文化系统。

(二)政府采购情况

2020年,文广系统政府采购预算 0 万元,其中:政府采购货物预算 0万元,政府采购工程预算 0万元,政府采购服务预算 0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日,文化系统占用使用国有资产总体情况为房屋 5865.77平方米,价值1427.88万元;土地0平方米,价值 0元;车辆 7辆,价值133.27万 元;办公家具价值388.19万元;其他资产价值 2374.18万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋  5865.77平方米,价值1427.88万元;土地0平方米,价值 0元;车辆 7辆,价值133.27万 元;办公家具价值388.19万元;其他资产价值 2374.18万元。

所属单位房房屋 5865.77平方米,价值1427.88万元;土地0平方米,价值 0元;车辆 7辆,价值133.27万 元;办公家具价值388.19万元;其他资产价值 2374.18万元。

(四)预算绩效情况

2019年灵武市重点项目绩效评价

(五)其他需说明的事项

文化系统现无办公用房,资产账办公用房房屋1200平方米,价值 23.49万元;房屋已在旧城改造中拆除资产未下账,特此说明。

灵武市文化系统2020年部门预算——名词解释

一、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

二、本年支出:是指单位本年度全部支出。

三、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

四、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十一、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十二、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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