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索 引 号 640181-103/2018-11800 文  号 生成日期 2018-01-28
责任部门 灵武市教育体育局 公开时限 长期公开 所属分类 2018年
所属“五公开” 公开方式 主动公开 关键词

宁夏回族自治区灵武市崇兴小学2018年部门预算

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目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

灵武市崇兴小学2018年部门预算

第一部分单位概况

 一、主要职能

 (一)主要职能

1、实施小学义务教育,促进基础教育发展,小学学历教育。

2、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

 3、维护学校的教学秩序,为学生创造良好的学习环境。积极稳妥地推进教育改革,按教育规律办事,不断提高教育质量。

 4、根据学校规模,设置学校管理机构,建立健全各项规章制度和岗位责任制。

 5、教书育人、服务育人、环境育人方针,加强对学生的思想品德教育,使学生的德智体全面发展。

 6、抓教师队伍建设,使每个教师都热心于教育事业。

 7、做好安全防范,保证学生、教师的人身安全。

(二)机构情况,包括当年变动情况及原因

    我校年末实有编制数21人,实有人数24其中:在岗在编人员21人,支教教师2人,特岗教师1人。

 二、部门预算单位构成

   从预算单位构成看,灵武市崇兴小学隶属于灵武市教育体育局直属的财政全额拨款的事业单位,经政府编制管理部门批准的独立编制机构,属二级预算单位。

 

 


灵武市崇兴小学2018年部门预算

第二部分    2018年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                 单位:元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

2907782.57 

一、本年支出

2907782.57 

2907782.57 

 

(一)一般公共预算财政拨款

2907782.57 

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

 

 

(五)教育支出

1840867.85 

1840867.85 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

638193.66 

638193.66 

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

174527.88 

174527.88 

 

 

 

(十八)住房保障支出

254193.18 

254193.18 

 

二、上年结转结余

 

 二、年末结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

2907782.57 

支出总计2907782.57

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位:元

功能分类科目

预算安排总计

公共财政预算拨款

政府性基金预算财政拨款

科目编码

科目名称

合计

本级财力安排

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

自治

区本

级财

力安

中央专项转移支付

中央一

般性转移支付

小计

自治区经费拨款

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

合计

 

2907782.57

2907782.57

2907782.57

2907782.57

 

 

 

 

 

 

    2080599

其他行政事业单位离退休支出

320,108.00

320,108.00

320,108.00

320,108.00

 

 

 

 

 

 

    2080801

死亡抚恤

5,760.00

5,760.00

5,760.00

5,760.00

 

 

 

 

 

 

    2050202

小学教育

1,840,867.85

1,840,867.85

1,840,867.85

1,840,867.85

 

 

 

 

 

 

    2210201

住房公积金

254,193.18

254,193.18

254,193.18

254,193.18

 

 

 

 

 

 

    2101102

事业单位医疗

101,914.56

101,914.56

101,914.56

101,914.56

 

 

 

 

 

 

    2082703

财政对生育保险基金的补助

13,800.93

13,800.93

13,800.93

13,800.93

 

 

 

 

 

 

    2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

293,004.36

293,004.36

293,004.36

293,004.36

 

 

 

 

 

 

    2082702

财政对工伤保险基金的补助

5,520.37

5,520.37

5,520.37

5,520.37

 

 

 

 

 

 

    2101103

公务员医疗补助

72,613.32

72,613.32

72,613.32

72,613.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

                                                                   单位:元

功能分类科目

2017年执行数

 

2018年预算数

2018年预算数与2017年执行数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

增减额

增减%

合计

 

3259846.44

2907782.57

2907782.57

 

-352063.87

-12.1%

    2080599

其他行政事业单位离退休支出

206,027.00

320,108.00

320,108.00

 

114,081.00

0.55 %

    2080801

死亡抚恤

5,760.00

5,760.00

5,760.00

 

0.00

0%

    2050202

小学教育

2,342,314.30

1,840,867.85

1,840,867.85

 

-501,446.45

-0.21 %

    2210201

住房公积金

201,556.00

254,193.18

254,193.18

 

52,637.18

0.26 %

    2101102

事业单位医疗

105,325.76

101,914.56

101,914.56

 

-3,411.20

-0.03 %

    2082703

财政对生育保险基金的补助

11,280.94

13,800.93

13,800.93

 

2,519.99

0.22 %

    2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

312,552.90

293,004.36

293,004.36

 

-19,548.54

-0.06 %

    2082702

财政对工伤保险基金的补助

5,143.94

5,520.37

5,520.37

 

376.43

0.07 %

    2101103

公务员医疗补助

69,885.60

72,613.32

72,613.32

 

2,727.72

0.04 %

 

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

                                                                   单位:元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

2,907,782.57

2839697.52

68,085.05

301

一、工资福利支出

2,513,829.52

2,513,829.52

 

30101

基本工资

850,080.00

850,080.00

 

30102

津贴补贴

552,315.00

552,315.00

 

30103

奖金

201,600.00

201,600.00

 

30106

伙食补助费

 

 

 

30107

绩效工资

168,787.80

168,787.80

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

293,004.36

293,004.36

 

30109

职业年金缴费

 

 

 

30110

职工基本医疗保险缴费

101,914.56

101,914.56

 

30111

公务员医疗补助缴费

72,613.32

72,613.32

 

30112

其他社会保障缴费

19,321.30

19,321.30

 

30113

住房公积金

254,193.18

254,193.18

 

30199

其他工资福利支出

 

 

 

302

二、商品和服务支出

68,085.05

 

68,085.05

30201

办公费

18,000.00

 

18,000.00

30202

印刷费

5,000.00

 

5,000.00

30203

咨询费

 

 

 

30204

手续费

 

 

 

30205

水费

1,000.00

 

1,000.00

30206

电费

 

 

 

30207

邮电费

 

 

 

30208

取暖费

 

 

 

30209

物业管理费

3,000.00

 

3,000.00

30211

差旅费

10,000.00

 

10,000.00

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

30213

维修(护)费

 

 

 

30214

租赁费

3,250.00

 

3,250.00

30215

会议费

 

 

 

30216

培训费

10,000.00

 

10,000.00

30217

公务接待费

 

 

 

30218

专用材料费

 

 

 

30224

被装购置费

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

30226

劳务费

 

 

 

30227

委托业务费

 

 

 

30228

工会经费

17,835.05

 

17,835.05

30229

福利费

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

 

 

 

30239

其他交通费用

 

 

 

30240

税金及附加费用

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 

 

 

303

三、对个人和家庭的补助

325,868.00

325,868.00

 

30301

离休费

 

 

 

30302

退休费

320,108.00

320,108.00

 

30303

退职(役)费

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

30305

生活补助

5,760.00

5,760.00

 

30306

救济费

 

 

 

30307

医疗费补助

 

 

 

30308

助学金

 

 

 

30309

奖励金

 

 

 

30310

个人农业生产补贴

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

310

四、资本性支出

 

 

 

31002

办公设备购置

 

 

 

31003

专用设备购置

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、一般公共预算“三公”经费支出表

 

一般公共预算“三公”经费统计表

                                                                   单位:元

2017年预算数

2017年执行数

2018年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

6800

6800

4080

4080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

                                                       单位:元

功能分类科目

2018年预算安排总计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

资本性支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                                 单位:元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

2,907,782.57 

一、本年支出

2,907,782.57 

2,907,782.57 

 

(一)一般公共预算财政拨款

2,907,782.57 

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

(三)事业收入

 

(三)国防支出

 

 

 

(四)事业单位经营收入

 

(四)公共安全支出

 

 

 

(五)其他收入

 

(五)教育支出

1840867.85

 

1840867.85

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

638193.66 

638193.66 

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

174527.88 

174527.88 

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

254193.18 

254193.18 

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)其他支出

 

 

 

二、上年结转结余

 

 

 

 

 

其中:一般公共预算财政拨款

 

二、年末结转结余

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

其中:一般公共预算财政拨款

 

 

 

三、用事业基金弥补收支差额

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

2,907,782.57

 

支出总计

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八、部门收入总表

部门收入总表

                                                                    单位:元

功能分类科目

合计

上年结转、结余

财政拨款收入

事业收入

事业

经营

收入

 

上级

补助

收入

下级

单位

上缴

收入

 

其他

收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

 

金额

其中:纳

入财政

专户管

理的非

税收入

合计

 

2907782.57

 

2907782.57

2907782.57

 

 

 

 

 

 

 

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

320,108.00

 

320,108.00

320,108.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2080801

死亡抚恤

5,760.00

 

5,760.00

5,760.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2050202

小学教育

1,840,867.85

 

1,840,867.85

1,840,867.85

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

254,193.18

 

254,193.18

254,193.18

 

 

 

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

101,914.56

 

101,914.56

101,914.56

 

 

 

 

 

 

 

 

2082703

财政对生育保险基金的补助

13,800.93

 

13,800.93

13,800.93

 

 

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

293,004.36

 

293,004.36

293,004.36

 

 

 

 

 

 

 

 

2082702

财政对工伤保险基金的补助

5,520.37

 

5,520.37

5,520.37

 

 

 

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

72,613.32

 

72,613.32

72,613.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

九、部门支出总表

部门支出总表

                                                                    单位:元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

合计

 

2907782.57

2907782.57

 

 

 

 

    2080599

其他行政事业单位离退休支出

 206,027.00

 206,027.00

 

 

 

 

    2080801

死亡抚恤

 5,760.00

 5,760.00

 

 

 

 

    2050202

小学教育

 2,342,314.30

 2,342,314.30

 

 

 

 

    2210201

住房公积金

 201,556.00

 201,556.00

 

 

 

 

    2101102

事业单位医疗

105,325.76

105,325.76

 

 

 

 

    2082703

财政对生育保险基金的补助

 11,280.94

 11,280.94

 

 

 

 

    2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

312,552.90

312,552.90

 

 

 

 

    2082702

财政对工伤保险基金的补助

5,143.94

5,143.94

 

 

 

 

    2101103

公务员医疗补助

69,885.60

69,885.60

 

 

 

 


灵武市崇兴小学2018年部门预算

第三部分——部门预算情况说明

一、关于灵武市崇兴小学2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

 灵武市崇兴小学2018年财政拨款收支总预2907782.57元。收入预算包括:一般公共预算拨款2907782.57元,政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,(1)教育支出1840867.85元;(2)社会保障和就业支出638193.66元;(3)医疗卫生与计划生育支出174527.88元;(4)住房保障支出254193.18元。

二、关于灵武市崇兴小学2018年一般公共预算本年拨款情况说明

(一)基本支出情况说明。

灵武市崇兴小学2018年一般公共预算拨款基本支出2907782.57万元,比2017年执行数据减少352063.87元,下降12.1%。(原因是2018年学生数减少,调出教师1人,一名退休人员死亡,预算中相应资金减少)。其中:

人员经费2839697.52元,主要包括:基本工资850080元、津贴补贴552315元、奖金201600元、社会保障缴费486853.54元、伙食补助费0元、绩效工资168787.8元、其他工资福利支出0元、离休费0元、退休费320108元、抚恤金5760元、生活补助0元、医疗费0元、助学金0元、奖励金0元、住房公积金254193.18元、提租补贴0元、购房补贴0元、其他对个人和家庭的补助支出0元;

公用经费68085.05元,主要包括:办公费18000元、印刷费5000元、咨询费0元、手续费0元、水费1000元、电费0元、邮电费0元、取暖费0元、物业管理费3000元、差旅费10000元、因公出国(境)费0元、维修(护)费0元、租赁费3250元、会议费0元、培训费10000、公务接待费0元、专用材料费0元、劳务费0元、委托业务费0元、工会经费17835.05元、福利费0元、公务用车运行维护费0元、其他交通费0元、其他商品和服务支出0元、办公设备购置0元、专用设备购置0元。

(二)项目支出情况说明。

灵武市崇兴小学2018年一般公共预算拨款项目支出0元。

三、关于灵武市崇兴小学2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

灵武市崇兴小学2018年“三公”经费财政拨款预算数为4080元,2017年“三公”经费财政拨款预算数为6800元,两年相比2018年公务接待费增加2720元。

四、关于灵武市崇兴小学2018年政府性基金预算拨款情况说明

(一)基本支出情况说明

灵武市崇兴小学2018年政府性基金预算拨款基本支出0元,2017年政府性基金预算拨款基本支出0元,两年均无

变化。

(二)项目支出情况说明

灵武市崇兴小学2018年无政府性基金预算拨款项目支出, 2017年无政府性基金预算拨款项目支出,两年均无执行数。

五、关于灵武市崇兴小学2018年收支预算情况的总体说明

灵武市崇兴小学2018年收入总预算2907782.57元,支出总预算2907782.57元。收入预算全部为财政拨款收入2907782.57元,占100%。

支出预算包括:基本支出2907782.57元,占100%;无项目支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

因灵武市崇兴小学是全额拨款事业单位,故2017年、2018年无机关运行经费的支出。

(二)政府采购情况

因预算经费全部为基本运行经费,故2018年灵武市崇兴小学无政府采购预算。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日,崇兴小学占用使用国有资产总值为6,821,313.77元,资产具体情况分布为:房屋建筑面积2983.5平方米,价值3,859,380.02元;土地8332平方米,价值0元;办公家具价值421333.00元;其他资产价值2540600.75元,以上全部为国有资产。

(四)预算绩效情况

灵武市崇兴小学认真贯彻灵武市关于开展预算绩效评价工作的要求,按照市财政及教育体育局工作部署积极推进预算绩效评价工作,努力完成各项工作。

(五)其他需说明的事项

  2018年无其他需说明的事项。

灵武市崇兴小学2018年部门预算

第四部分---名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

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