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索 引 号 640181-011/2018-19487 文  号 生成日期 2018-01-28
责任部门 灵武团市委 公开时限 长期公开 所属分类 2018年
所属“五公开” 公开方式 主动公开 关键词

中国共产主义青年团灵武市委员会2018年部门预算

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附件2

 

 

 

 

     中国共产主义青年团灵武市委员会

            2018年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

中国共产主义青年团灵武市委员会2018年部门预算——单位概况

 一、主要职能

 基本情况:1950年1月,青年团灵武县工作委员会成立。1957年改称共青团灵武县委员会。1994年12月,成立中国少年先锋队灵武县工作委员会(简称灵武县少工委),隶属团县委。1996年6月,团县委更名为中国共产主义青年团灵武市委员会,内设办公室、青农、青工、学校、少先队5个部门。截止2017年12月底中国共产主义青年团灵武市委员会编制总数是5人,实有人数4人。

主要职责:(一)领导、指导、协调全市共青团工作和少先队工作。(二)参与制定青少年事业的发展规划和青少年工作方针、政策。(三)关心青少年成长,维护青少年的合法权益,协助党和政府处理、协调与青少年相关的事务。(四)调查研究青年工作的实际问题,提出相应的对策,加强青少年思想道德教育,引导青年正确处理工作、学习、生活等关系,积极开展各项活动,围绕党政工作大局,组织带领全市团员青年发挥生力军的突击队作用。(五)负责团的组织建设,协助党抓好基层团委领导班子建设,负责团干部培训。承担市委、市政府和上级团委交办的其他事务。(六)认真做好精准扶贫工作

机构设置情况:中国共产主义青年团灵武市委员会为财政全额拨款的参公行政单位,独立编制机构数1个。

二、部门预算单位构成

中国共产主义青年团灵武市委员会预算包括:中国共产主义青年团灵武市委员会本级预算、所属行政单位预算。

 

 

 

 


中国共产主义青年团灵武市委员会2018年部门预算——预算表

 

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                 单位:元

     

     

    

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

1958031.93

一、本年支出

1958031.93

1958031.93

 

(一)一般公共预算财政拨款

1958031.93

(一)一般公共服务支出

1750707.59

1750707.59

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

 

 

(三)国防支出

 

 

 

 

 

(四)公共安全支出

 

 

 

 

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

98977.34

98977.34

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

38911.35

38911.35

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

69435.65

69435.65

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、上年结转结余

 

 二、年末结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

1958031.93

支出总计1958031.93

 

 

 

 

二、财政拨款支出预算总表

 

财政拨款支出预算总表

单位:元

功能分类科目

2018收入安排总计

一般公共财政拨款预算

政府性基金

功能科目编码

功能科目名称

小计

财政经费拨款

纳入预算管理的行政性事业性收入安排

自治区专项转移支付

自治区一般性转移支付

合计

 

1,958,031.93

1,958,031.93

1,032,631.93

 

925,400.00

 

 

中国共产主义青年团灵武市委员会

1,958,031.93

1,958,031.93

1,032,631.93

 

925,400.00

 

 

中国共产主义青年团灵武市委员会

1,958,031.93

1,958,031.93

1,032,631.93

 

925,400.00

 

 

    2012999

其他群众团体事务支出

1,202,400.00

1,202,400.00

277,000.00

 

925,400.00

 

 

    2012901

行政运行

548,307.59

548,307.59

548,307.59

 

 

 

 

    2080504

未归口管理的行政单位离退休

14,516.00

14,516.00

14,516.00

 

 

 

 

    2210201

住房公积金

69,435.65

69,435.65

69,435.65

 

 

 

 

    2101101

行政单位医疗

26,335.68

26,335.68

26,335.68

 

 

 

 

    2082703

财政对生育保险基金的补助

3,720.12

3,720.12

3,720.12

 

 

 

 

    2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

79,253.17

79,253.17

79,253.17

 

 

 

 

    2082702

财政对工伤保险基金的补助

1,488.05

1,488.05

1,488.05

 

 

 

 

    2101103

公务员医疗补助

12,575.67

12,575.67

12,575.67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

                                                                   单位:元

功能分类科目

2017年执行数

 

2018年预算数

2018年预算数与2017年执行数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

合计

3286789.7

1,958,031.93

755631.93

1,202,400.00

-1,328,757.77

-40.43%

2012999

其他群众团体事务支出

2554016.10

1,202,400.00

 

1,202,400.00

-1351616.1

-52.92%

2012901

行政运行

628914.52

548,307.59

548,307.59

 

-80606.93

-12.82%

2080504

未归口管理的行政单位离退休

9629

14,516.00

14,516.00

 

4887

50.75%

2210201

住房公积金

42452

69,435.65

69,435.65

 

26983.65

63.56%

2101101

行政单位医疗

26399.6

26,335.68

26,335.68

 

-63.92

-0.24%

2082703

财政对生育保险基金的补助

2884.88

3,720.12

3,720.12

 

835.24

28.95%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

11835.9

79,253.17

79,253.17

 

67417.27

569.60%

2082702

财政对工伤保险基金的补助

659.99

1,488.05

1,488.05

 

828.06

125.47%

2101103

公务员医疗补助

9997.71

12,575.67

12,575.67

 

2577.96

25.79%

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

                                                                   单位:元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

755,631.93

721,023.19

34,608.74

301

一、工资福利支出

706,507.19

706,507.19

 

30101

基本工资

212,285.40

212,285.40

 

30102

津贴补贴

226,123.00

226,123.00

 

30103

奖金

75,290.45

75,290.45

 

30106

伙食补助费

 

 

 

30107

绩效工资

 

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

79,253.17

79,253.17

 

30109

职业年金缴费

 

 

 

30110

职工基本医疗保险缴费

26,335.68

26,335.68

 

30111

公务员医疗补助缴费

12,575.67

12,575.67

 

30112

其他社会保障缴费

5,208.17

5,208.17

 

30113

  住房公积金

69,435.65

69,435.65

 

30199

其他工资福利支出

 

 

 

302

二、商品和服务支出

34608.74

 

34608.74

30201

办公费

10000

 

10000

30202

印刷费

9000

 

9000

30203

咨询费

 

 

 

30204

手续费

 

 

 

30205

水费

 

 

 

30206

电费

 

 

 

30207

邮电费

2000

 

2000

30208

取暖费

 

 

 

30209

物业管理费

 

 

 

30211

差旅费

2000

 

2000

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

30213

维修(护)费

 

 

 

30214

租赁费

 

 

 

30215

会议费

3000

 

3000

30216

培训费

2000

 

2000

30217

公务接待费

2000

 

2000

30218

专用材料费

 

 

 

30224

被装购置费

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

30226

劳务费

 

 

 

30227

委托业务费

 

 

 

30228

工会经费

4,608.74

 

4,608.74

30229

福利费

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

 

 

 

30239

其他交通费用

 

 

 

30240

税金及附加费用

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 

 

 

303

三、对个人和家庭的补助

14,516.00

14,516.00

 

30301

离休费

 

 

 

30302

退休费

14,516.00

14,516.00

 

30303

退职(役)费

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

30305

生活补助

 

 

 

30306

救济费

 

 

 

30307

医疗费补助

 

 

 

30308

助学金

 

 

 

30309

奖励金

 

 

 

30310

个人农业生产补贴

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

310

四、资本性支出

 

 

 

31002

办公设备购置

 

 

 

31003

专用设备购置

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

 

 

 

五、一般公共预算“三公”经费支出表

 

一般公共预算“三公”经费统计表

                                                                   单位:元

2017年预算数

2017年执行数

2018年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

51,800.00

0

30,600.00

0

30,600.00

21,200.00

3620

0

0

0

0

3620

15000

0

0

0

0

15000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

                                                       单位:元

功能分类科目

2018年预算安排总计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

资本性支出

 无

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                                 单位:元

     

     

    

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

1,958,031.93

一、本年支出

1,958,031.93

1,958,031.93

 

(一)一般公共预算财政拨款

1,958,031.93

(一)一般公共服务支出

1750707.59

1750707.59

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

(三)事业收入

 

(三)国防支出

 

 

 

(四)事业单位经营收入

 

(四)公共安全支出

 

 

 

(五)其他收入

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

98977.34

98977.34

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

38911.35

38911.35

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

69435.65

69435.65

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)其他支出

 

 

 

二、上年结转结余

 

 

 

 

 

其中:一般公共预算财政拨款

 

二、年末结转结余

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

其中:一般公共预算财政拨款

 

 

 

三、用事业基金弥补收支差额

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

1,958,031.93

支出总计1,958,031.93

 

 

 

 

 

八、部门收入总表

部门收入总表

                                                                    单位:元

功能分类科目

合计

上年结转、结余

财政拨款收入

事业收入

事业经营收入

 

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

 

金额

其中:纳入财政专户管理的非税收入

合计

1,958,031.93

 

1,958,031.93

1,958,031.93

 

 

 

 

 

 

 

 

    2012999

其他群众团体事务支出

277,000.00

 

1,202,400.00

1,202,400.00

 

 

 

 

 

 

 

 

    2012901

行政运行

548,307.59

 

548,307.59

548,307.59

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080504

未归口管理的行政单位离退休

14,516.00

 

14,516.00

14,516.00

 

 

 

 

 

 

 

 

    2210201

住房公积金

69,435.65

 

69,435.65

69,435.65

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101101

行政单位医疗

26,335.68

 

26,335.68

26,335.68

 

 

 

 

 

 

 

 

    2082703

财政对生育保险基金的补助

3,720.12

 

3,720.12

3,720.12

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

79,253.17

 

79,253.17

79,253.17

 

 

 

 

 

 

 

 

    2082702

财政对工伤保险基金的补助

1,488.05

 

1,488.05

1,488.05

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101103

公务员医疗补助

12,575.67

 

12,575.67

12,575.67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

九、部门支出总表

部门支出总表

                                                                    单位:元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

合计

1,958,031.93

755631.93

1,202,400.00

 

 

 

    2012999

其他群众团体事务支出

1,202,400.00

 

1,202,400.00

 

 

 

    2012901

行政运行

548,307.59

548,307.59

 

 

 

 

    2080504

未归口管理的行政单位离退休

14,516.00

14,516.00

 

 

 

 

    2210201

住房公积金

69,435.65

69,435.65

 

 

 

 

    2101101

行政单位医疗

26,335.68

26,335.68

 

 

 

 

    2082703

财政对生育保险基金的补助

3,720.12

3,720.12

 

 

 

 

    2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

79,253.17

79,253.17

 

 

 

 

    2082702

财政对工伤保险基金的补助

1,488.05

1,488.05

 

 

 

 

    2101103

公务员医疗补助

12,575.67

12,575.67

 

 

 

 


中国共产主义青年团灵武市委员会2018年部门预算——情况说明

 

一、关于中国共产主义青年团灵武市委员会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

 中国共产主义青年团灵武市委员会2018年财政拨款收支总预算195.80万元。收入预算包括:一般公共预算拨款195.80万元,政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括:一般公共服务支出 175.07万元、社会保障和就业支出9.90万元、医疗卫生与计划生育支出3.89万元、住房保障支出6.94万元,支出总计195.80万元。

二、关于中国共产主义青年团灵武市委员会2018年一般公共预算本年拨款情况说明

(一)基本支出情况说明。

中国共产主义青年团灵武市委员会2018年一般公共预算拨款基本支出75.56万元,比2017年执行数据增加2.29万元,增长3.12%。主要原因是新增工作人员一名,人员工资、社保、医保、住房公积金增加了。其中:

人员经费72.10万元,主要包括:基本工资21.23万元、津贴补贴22.61万元、奖金7.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.93万元、职工基本医疗保险缴费2.63万元、公务员医疗补助缴费1.26万元、其他社会保障缴费0.52万元、住房公积金6.94万元、退休费1.45万元。

公用经费3.46万元,主要包括:办公费1万元、印刷费0.90万元、邮电费0.2万元、差旅费0.2万元、会议费0.3万元、培训费0.2万元、公务接待费0.2万元、工会经费0.46万元。

(二)项目支出情况说明。

    中国共产主义青年团灵武市委员会2018年一般公共预算拨款项目支出 120.24万元,比2017年预算数增加98.54万元,增长454.1%。主要原因是:1、2018年团委保障工作经费比2017年预算数增加了6万元;2、自治区提前下达的2018年基层乡镇街道团组织工作经费4.8万元、自治区提前下达2018年全区村(社区)团支部书记岗位津贴3.24万元、自治区提前下达2018年大学生志愿服务西部计划补助84.5万元,三项共计92.54万元,2017年没有列入预算,由财政直接拨付,2018年列入了预算。

    三、关于中国共产主义青年团灵武市委员会2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国共产主义青年团灵武市委员会2018年“三公”经费财政拨款预算数为 1.5万元,其中:因公出国(境)费 0万元,公务用车购置 0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费1.5万元。

    2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年预算数减少3.68万元,其中:因公出国(境)费减少 0万元;公务用车购置费减少0万元;公务用车运行费减少3.06万元,主要原因公车改革后无公务车辆;公务接待费减少0.62万元,主要原因根据八项规定压缩开支。

四、关于中国共产主义青年团灵武市委员会2018年政府性基金预算拨款情况说明:本单位无政府性基金预算拨款

(一)基本支出情况说明

          

(二)项目支出情况说明

             

五、关于中国共产主义青年团灵武市委员会2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,中国共产主义青年团灵武市委员会2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算195.80万元,支出总预算 195.80万元。

收入预算包括:上年结转 0 万元,财政拨款收入195.80万元,占 100 %;无事业收入;无事业单位经营收入;无其他收入。

支出预算包括:基本支出75.56万元,占38.59%;项目支出120.24万元,占61.41%,无事业单位经营支出  ,无上缴上级支出,无对附属单位补助支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年,中国共产主义青年团灵武市委员会机关运行经费财政拨款预算3.46万元,比2017年预算增加0.96万元,上升38.4%。主要因为2018年增加工会经费预算0.46万元,另外新增人员一名。

(二)政府采购情况

2018年,中国共产主义青年团灵武市委员会政府采购预算1.3万元,其中:政府采购货物预算1.3万元,政府采购工程预算 0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日,中国共产主义青年团灵武市委员会占用使用国有资产情况为:办公家具价值4.69万元;其他资产价值23.05万元。

(四)预算绩效情况

中国共产主义青年团灵武市委员会2018年认真落实预算绩效目标,严格履行节约,完成各项工作任务。

(五)其他需说明的事项

中国共产主义青年团灵武市委员会2018年升级为一级预算单位,今年首次进行预算公示。

 

 

 

 

 

 

 

中国共产主义青年团灵武市委员会2018年部门预算——名词解释

 一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 

  二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

  三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

  四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

  五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

  六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。 

  七、本年支出:是指单位本年度全部支出。 

  八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。 

  九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

  十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

  十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

  十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

  十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。 

  十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

  十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

  十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 

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