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索 引 号 640181-103/2019-00120 文  号 生成日期 2019-09-17
责任部门 灵武市教育体育局 公开时限 长期公开 所属分类 2018年
所属“五公开” 结果公开 公开方式 主动公开 关键词

2018年度灵武市职业教育中心部门决算

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目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分灵武市职业教育中心部门(单位)概况

一、部门职责

灵武市职业教育中心是隶属于灵武市教育体育局不定级别二级预算事业单位,执行事业单位会计制度。是国家级中等职业教育改革发展示范学校。是灵武市唯一一所公办职业学校。

主要职责:学校主要培养初高中学生学历教育以及中短期技能培训。是灵武市职业技能培训学校和青年就业创业培训基地。

人员情况:2018年核定全额预算事业编制122人,设主任1名、副主任4名。学校实有学生3651人,年末实有教师114人,退休教师0人。

二、机构设置

灵武市职业教育中心内设7个工作岗位,分别为:综合办公室、教务处、后勤处、学生处、招生就业处、继续教育管理处、校园广播电视管理处。

第二部分  2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01

公开部门:灵武市职业教育中心

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

36,892,987.57 

一、一般公共服务支出

28

0.00 

其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00 

二、外交支出

29

0.00 

二、上级补助收入

3

0.00 

三、国防支出

30

0.00 

三、事业收入

4

1,323,507.20 

四、公共安全支出

31

0.00 

四、经营收入

5

0.00 

五、教育支出

32

34,482,545.27 

五、附属单位上缴收入

6

0.00 

六、科学技术支出

33

0.00 

六、其他收入

7

506,942.12 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00 

8

八、社会保障和就业支出

35

1,782,942.96 

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

913,997.50 

10

十、节能环保支出

37

0.00 

11

十一、城乡社区支出

38

0.00 

12

十二、农林水支出

39

0.00 

13

十三、交通运输支出

40

0.00 

14

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00 

15

十五、商业服务业等支出

42

0.00 

16

十六、金融支出

43

0.00 

17

十七、援助其他地区支出

44

0.00 

18

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00 

19

十九、住房保障支出

46

1,678,970.40 

20

二十、粮油物资储备支出

47

0.00 

21

二十一、其他支出

48

0.00 

22

二十二、债务还本支出

49

0.00 

23

二十三、债务付息支出

50

0.00 

本年收入合计

24

38,723,436.89 

本年支出合计

51

38,858,456.13

用事业基金弥补收支差额

25

0.00 

结余分配

52

0.00

年初结转和结余

26

3,860,583.13 

年末结转和结余

53

3,725,563.89

总计

27

42,584,020.02 

总计

54

42,584,020.02

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01

收入决算表

公开02

公开部门:灵武市职业教育中心

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

38,723,436.89 

36,892,987.57 

0.00 

1,323,507.20 

0.00 

0.00 

506,942.12 

205

教育支出

34,347,526.03 

32,517,076.71 

0.00 

1,323,507.20 

0.00 

0.00 

0.00 

20503

职业教育

34,347,526.03 

32,517,076.71 

0.00 

1,323,507.20 

0.00 

0.00 

506,942.12 

2050304

职业高中教育

34,299,926.03

32,469,476.71

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

506,942.12

2050399

其他职业教育支出

47,600.00

47,600.00

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

208

社会保障和就业支出

1,782,942.96 

1,782,942.96 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20805

行政事业单位离退休

1,688,078.32 

1,688,078.32 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,481,257.80 

1,481,257.80 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

206,820.52 

206,820.52 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20899

其他社会保障和就业支出

94,864.64 

94,864.64 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2089901

其他社会保障和就业支出

94,864.64 

94,864.64 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

210

医疗卫生与计划生育支出

913,997.50 

913,997.50 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

21011

行政事业单位医疗

913,997.50 

913,997.50 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2101102

事业单位医疗

648,255.76 

648,255.76 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2101103

公务员医疗补助

265,741.74

265,741.74

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

221

住房保障支出

1,678,970.40

1,678,970.40

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

22102

住房改革支出

1,678,970.40

1,678,970.40

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2210201

住房公积金

1,222,200.00

1,222,200.00

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2210203

购房补贴

456,770.40 

456,770.40 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03

支出决算表

公开03

公开部门:灵武市职业教育中心

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

38,858,456.13 

21,895,772.89 

16,962,683.24 

0.00 

0.00 

0.00 

205

教育支出

34,482,545.27 

17,519,862.03 

16,962,683.24 

0.00 

0.00 

0.00 

20503

职业教育

34,482,545.27

17,519,862.03

16,962,683.24

0.00 

0.00 

0.00 

2050302

中专教育

105,613.00 

0.00 

105,613.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2050304

职业高中教育

34,329,332.27

17,519,862.03

16,809,470.24

0.00 

0.00 

0.00 

2050399

其他职业教育支出

47,600.00

0.00

47,600.00

0.00 

0.00 

0.00 

208

社会保障和就业支出

1,782,942.96 

1,782,942.96 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20805

行政事业单位离退休

1,688,078.32 

1,688,078.32 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,481,257.80

1,481,257.80

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

206,820.52 

206,820.52 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20899

其他社会保障和就业支出

94,864.64 

94,864.64 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2089901

其他社会保障和就业支出

94,864.64 

94,864.64 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

210

医疗卫生与计划生育支出

913,997.50 

913,997.50 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

21011

行政事业单位医疗

913,997.50

913,997.50

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2101102

事业单位医疗

648,255.76 

648,255.76 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2101103

公务员医疗补助

265,741.74 

265,741.74 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

221

住房保障支出

1,678,970.40 

1,678,970.40 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

22102

住房改革支出

1,678,970.40

1,678,970.40

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2210201

住房公积金

1,222,200.00 

1,222,200.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2210203

购房补贴

456,770.40 

456,770.40 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04

财政拨款收入支出决算总表

公开04

公开部门:灵武市职业教育中心

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

36,892,987.57 

一、一般公共服务支出

29

0.00 

0.00 

0.00 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00 

二、外交支出

30

0.00 

0.00 

0.00 

3

三、国防支出

31

0.00 

0.00 

0.00 

4

四、公共安全支出

32

0.00 

0.00 

0.00 

5

五、教育支出

33

32,652,095.95

32,652,095.95 

0.00 

6

六、科学技术支出

34

0.00 

0.00 

0.00 

7

七、文化体育与传媒支出

35

0.00 

0.00 

0.00 

8

八、社会保障和就业支出

36

1,782,942.96 

1,782,942.96 

0.00 

9

九、医疗卫生与计划生育支出

37

913,997.50

913,997.50 

0.00 

10

十、节能环保支出

38

0.00 

0.00 

0.00 

11

十一、城乡社区支出

39

0.00 

0.00 

0.00 

12

十二、农林水支出

40

0.00 

0.00 

0.00 

13

十三、交通运输支出

41

0.00 

0.00 

0.00 

14

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00 

0.00 

0.00 

15

十五、商业服务业等支出

43

0.00 

0.00 

0.00 

16

十六、金融支出

44

0.00 

0.00 

0.00 

17

十七、援助其他地区支出

45

0.00 

0.00 

0.00 

18

十八、国土海洋气象等支出

46

0.00 

0.00 

0.00 

19

十九、住房保障支出

47

1,678,970.40 

1,678,970.40 

0.00 

20

二十、粮油物资储备支出

48

0.00 

0.00 

0.00 

21

二十一、其他支出

49

0.00 

0.00 

0.00 

22

二十二、债务还本支出

50

0.00 

0.00 

0.00 

23

二十三、债务付息支出

51

0.00 

0.00 

0.00 

本年收入合计

24

36,892,987.57 

本年支出合计

52

37,028,006.81 

37,028,006.81 

0.00 

年初财政拨款结转和结余

25

3,606,310.00 

年末财政拨款结转和结余

53

0.00 

0.00 

0.00 

一、一般公共预算财政拨款

26

3,606,310.00 

54

0.00 

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00 

55

0.00 

总计

28

40,499,297.57 

总计

56

40,499,297.57 

40,499,297.57 

0.00 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

公开部门:灵武市职业教育中心

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

37,028,006.81 

20,065,323.57 

16,962,683.24

205

教育支出

32,652,095.95 

15,689,412.71 

16,962,683.24 

20503

职业教育

32,652,095.95 

15,689,412.71

16,962,683.24 

2050302

中专教育

105,613.00 

105,613.00 

2050304

职业高中教育

32,498,882.95 

15,689,412.71

16,809,470.24 

2050399

其他职业教育支出

47,600.00 

47,600.00 

208

社会保障和就业支出

1,782,942.96 

1,782,942.96 

20805

行政事业单位离退休

1,688,078.32 

1,688,078.32 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,481,257.80 

1,481,257.80

2080599

其他行政事业单位离退休支出

206,820.52 

206,820.52 

20899

其他社会保障和就业支出

94,864.64 

94,864.64 

2089901

其他社会保障和就业支出

94,864.64 

94,864.64 

210

医疗卫生与计划生育支出

913,997.50 

913,997.50 

21011

行政事业单位医疗

913,997.50

913,997.50

2101102

事业单位医疗

648,255.76 

648,255.76 

2101103

公务员医疗补助

265,741.74 

265,741.74 

221

住房保障支出

1,678,970.40 

1,678,970.40 

22102

住房改革支出

1,678,970.40 

1,678,970.40 

2210201

住房公积金

1,222,200.00 

1,222,200.00 

2210203

购房补贴

456,770.40 

456,770.40 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

公开部门:

灵武市职业教育中心

单位:元

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

17,772,041.34

302

商品和服务支出

1,980,112.71

310

资本性支出

0.00 

30101

基本工资

5,033,513.00

30201

办公费

24,754.70

31001

房屋建筑物购建

0.00 

30102

津贴补贴

3,669,459.40

30202

印刷费

207,594.69

31002

办公设备购置

16,750.00

30103

奖金

4,109,250.00

30203

咨询费

0.00 

31003

专用设备购置

78,559.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00 

31005

基础设施建设

0.00 

30107

绩效工资

869,868.00

30205

水费

4,303.20

31006

大型修缮

0.00 

30108

机关事业单位基本养老保险费

1,481,257.80

30206

电费

71,792.94

31007

信息网络及软件购置更新

0.00 

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

37,956.11

31008

物资储备

0.00 

30110

职工基本医疗保险缴费

648,255.76

30208

取暖费

9,563.40

31009

土地补偿

0.00 

30111

公务员医疗补助缴费

265,741.74

30209

物业管理费

277,836.00

31010

安置补助

0.00 

30112

其他社会保障缴费

94,864.64

30211

差旅费

21,549.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00 

30113

住房公积金

1,222,200.00

30212

因公出国(境)费用

0.00 

31012

拆迁补偿

0.00 

30114

医疗费

0.00 

30213

维修(护)费

664,379.00

31013

公务用车购置

0.00 

30199

其他工资福利支出

0.00 

30214

租赁费

5,000.00

31019

其他交通工具购置

0.00 

303

对个人和家庭的补助

0.00 

30215

会议费

0.00 

31021

文物和陈列品购置

0.00 

30301

离休费

0.00 

30216

培训费

46,200.00

31022

无形资产购置

0.00 

30302

退休费

206,820.52

30217

公务招待费

0.00 

31099

其他资本性支出

0.00 

30303

退职(役)费

0.00 

30218

专用材料费

79,258.20

312

对企业补助

0.00 

30304

抚恤金

0.00 

30224

被装购置费

0.00 

31201

资本金注入

0.00 

30305

生活补助

0.00 

30225

专用燃料费

0.00 

31203

政府投资基金股权投资

0.00 

30306

救济费

0.00 

30226

劳务费

399,003.70

31204

费用补贴

0.00 

30307

医疗费补助

0.00 

30227

委托业务费

0.00 

31205

利息补贴

0.00 

30308

助学金

4,990.00

30228

工会经费

112,885.77

31299

其他对企业补助

0.00 

30309

奖励金

30229

福利费

0.00 

313

对社会保障基金补助

0.00 

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

0.00 

31302

对社会保险基金补助

0.00 

30399

对其他个人和家庭的补助支出

6,050.00

30239

其他交通费用

0.00 

31303

补充全国社会保障基金

0.00 

30240

税金及附加费用

0.00 

399

其他支出

0.00 

30299

其他商品和服务支出

18,036.00

39906

赠与

0.00 

307

债务利息及费用支出

0.00 

39907

国家赔偿费用支出

0.00 

30701

国内债务付息

0.00 

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00 

30702

国外债务付息

0.00 

39999

其他支出

0.00 

30703

国内债务发行费用

0.00 

30704

国外债务发行费用

0.00 

人员经费合计

17,989,901.86

公用经费合计

2,075,421.71

合计

20,065,323.57

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07

公开部门:灵武市职业教育中心

金额单位:元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

注:2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08

公开部门:灵武市职业教育中心

金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0

0

0

0

0

0

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计38,723,436.89元,支出总计38,858,456.13元。与上年相比,收、支总计各增加   3709880.93元和减少2306534.3元,增长10.60%和下降5.60%,主要原因是2018年现代职业教育质量提升专项资金比2017年多拨付138,000.00元;2018年机关事业单位基本养老保险缴费支出、住房公积金均比上年增加。财政拨款支出减少主要原因是:2018年免学费资金减少、其他教育费附加减少。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计38,723,436.89元,其中:财政拨款收入36,892,987.57元,占 95.27 %;上级补助收入 0.00元,占0 ;事业收入1,323,507.20元,占 3.42 %;经营收入 0.00元,占 0;附属单位上缴收入0.00元,占0;其他收入506,942.12 1.31  %。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计38,858,456.13元,其中:基本支出21,895,772.89元,占 56.35%;项目支出16,962,683.24元,占 43.65 %;上缴上级支出0.00元,占0 ;经营支出0.00元,占0 ;对附属单位补助支出0.00元,占0  %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计36,892,987.57元,支出总计37,028,006.81元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加5,923,217.56 元和 278,977.7元,增长19.13 %和 0.76 %,财政拨款增加主要原因是:2018年现代职业教育质量提升专项资金比2017年多拨付138,000.00元;2018年机关事业单位基本养老保险缴费支出、住房公积金均比上年增加。财政拨款支出减少主要原因是:2018年免学费资金减少、其他教育费附加减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

    2018年度一般公共预算财政拨款支出37,028,006.81元,占本年支出合计的 95.29 %。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加278,977.7元,增长 0.76 %,主要原因是2018年机关事业单位基本养老保险缴费支出、住房公积金均比上年增加。。

  2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

    2018年度一般公共预算财政拨款支出37,028,006.81元,主要用于以下方面:(按所涉及的支出功能分类科目说明,如:一般公共服务(类)支出0.00元,占0%;教育(类)支出32,652,095.95元,占 88.18%;科学技术(类)支出0.00元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0.00元,占0%;社会保障和就业(类)支出1,782,942.96元,占 4.82 %;农林水(类)支出0.00元,占0%;住房保障(类)支出1,678,970.40元,占 4.53 %等等。)

    (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

    2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为18,978,493.15元,支出决算为37,028,006.81元,完成年初预算的195.11%,其中:

    决算数大于预算数的主要原因:一是在职教师工资标准提高;二是补发在职教师2015至2016年住房补贴。其中(按支出功能分类说明):1、工资福利支出17,772,041.34元;2、补缴住房补贴支出456,770.4元;

    1.教育支出(类)教育管理事务(款)  其他教育管理事务支出(项)。年初预算为14,231,184.45元,支出决算为32,652,095.95元,完成年初预算的229.44%,决算数大于预算数的主要原因:本年发放创城奖

    2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为1,854,551.93元,支出决算为1,481,257.80元,完成年初预算的79.87%,决算数小于预算数的主要原因:人员减少

    3.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为122,292.91元,支出决算为94,864.64元,完成年初预算的77.57%,决算数于预算数的主要原因:人员调动和工伤保险比例降低

    4.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗支出(项)。年初预算为645,061.54元,支出决算为648,255.76元,完成年初预算的 100.50%,决算数大于预算数的主要原因:缴费基数标准提高

    5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为285,385.25元,支出决算为265,741.74元,完成年初预算的93.12%,决算数小于预算数的主要原因:人员调动

    6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为1,600,745.06元,支出决算为1,222,200.00元,完成年初预算的76.35%,决算数小于预算数的主要原因:人员调动

    7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为0.00元,支出决算为456,770.40元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因:本年发放住房补贴

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出20,065,323.57元,其中:人员经费17,989,901.86元,公用经2,075,421.71元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出17,772,041.34元,较年初预算数增加8,812,582.24元,增长98.36 %,主要原因是一是工资福利支出增加;二是增加机关事业单位基本养老保险缴费支出、住房公积金增加。较上年决算数增加4,572,619.63元,增长

34.64%。

2.商品和服务支出1,980,112.71元,较年初预算数增加220,112.71元,增长12.51%,主要原因是培训费增加;较上年决算数增加1,217,846.76元,增长159.77%。

3.对个人和家庭的补助217,860.52元,较年初预算数减少21,411.48元,下降8.95%,下降主要原因是退休人数增加,工资由社保局发放;较上年决算数减少1,585,668.84元,增长下降87.92%。

4.其他资本性支出95,309.00元,较年初预算数增加1,204,691元,增长92.67%,主要原因是2018年现代职业教育质量提升专项资金比2017年多拨付138,000.00元;支付上年采购项目尾款。较上年决算数减少489,462.29元,下降83.7%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0 %。与上年相比,减少(增加)0.00元,下降(增长) 0  %,决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是厉行节约

  1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

    2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占0 %;公务用车购置及运行费支出占0%;公务接待费支出占 0%。具体情况如下:

    1.因公出国(境)费。年初预算为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0 %;比上年减少(增加) 0元,下降(增长) 0  %。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是我单位无出国人员。全年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0 人。开支内容包括:无支出。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的 0 %;比上年减少(增加)0.00元,下降(增长) 0  %。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因我单位无车辆。其中:公务用车购置费支出为0.00元,公务用车运行维护费支出0.00元,主要用于无。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0.00元,下降(增长)0%。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因本年无公务接待。其中:国内接待费支出0元,主要用于无支出。国(境)外接待费支出0.00元,主要用于无支出。全年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元,本年收入0.00元,本年支出0.00元,年末结转和结余0.00元,较上年决算数增加(减少)0.00元,增长(下降)0%,主要原因是:。支出具体情况如下(按支出功能分类科目说明):

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)

2018年度本部门机关运行经费年初预算为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的 0 %;比上年增加0.00元,增长0 %。决算数大于预算数的主要原因:无。

(二)政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算2,863,454.91元,支出决算总额2,863,454.91元,完成年初预算的100%。其中:政府采购货物预算2,863,454.91元,支出决算总额2,863,454.91元,完成年初预算的 100%  。政府采购工程预算0.00元,支出决算总额0.00元,完成年初预算的 0  %。政府采购服务预算0.00元,支出决算总额0.00元,完成年初预算的 0  %。

三)国有资产占有使用情况说明

截至20181231日,本部门(单位)房屋面积28,398.91平方米,共有车辆 0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车  0辆;单价50万元以上通用设备 3 台(套),单价100万元(含)以上专用设备 0  台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目 0 个,二级项目 0  个,共涉及资金 0.00 元,占一般公共预算项目支出总额的 0 %。组织对2018年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0.00 元,占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出0.00元,政府性基金预算支出 0.00 元。其中,对 0个项目分别委托 0个第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看:无。(请对预算绩效评价情况进行简单说明)。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果(各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开: 无项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标, 无项目绩效自评得分。项目全年预算数为0.00元,执行数为0.00元,完成预算的 0 %。主要产出和效果:无。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

第四部分  名词解释

1、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

2、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

3、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

4、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

5、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

6、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

7、本年支出:是指单位本年度全部支出。

8、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

9、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

10、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

11、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

12、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

13、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

14、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

15、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

16、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

18、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

19、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

20、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

第五部分  附件

其他相关资料:

1、2018年部门决算报表。

2、2018年部门决算批复报表。

附件下载:

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