目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
灵武市人民政府办公室2018年部门预算
——单位概况
一、主要职能
(1)负责市人民政府会议的准备工作,协助政府领导组织实施会议决定事项。(2)负责组织起草或协助政府领导审核以市政府、政府办公室名义发布的公文,办理上级党委、政府及各厅局、各县市(区)发送市政府的公文。(3)研究政府各部门和各乡镇人民政府(街道办事处)请示市政府的事项,进行协调并提出审核意见,报政府领导审批。(4)负责市政府与驻灵区属各单位、市政府与市委、人大、政协的工作联系。(5)督查检查市政府各部门和各乡镇人民政府(街道办事处)对市政府决定事项及政府领导指示的贯彻落实情况,及时向市政府领导报告。(6)负责人大代表建议意见和政协委员提案的组织办理、督促检查工作。(7)根据市政府的工作重点和政府领导指示,组织和参与调查研究,及时反映情况,提出建议。(8)组织开展应急预案体系建设,协助政府领导做好需由市4政府组织的突发事件的应急处置工作;做好市政府值班工作,及时报告重要情况,传达和督促落实政府领导指示。(9)负责政务信息工作,及时提供信息咨询服务,并向自治区、银川市报送重要信息。(10)督促、检查政府信息公开工作。(11)指导政府大厅规范化建设,完善政务服务体系,规范窗口服务模式,提高政务服务水平和效率。(12)组织开展干部联系群众服务基层活动。(13)办理市政府领导交办的其它事项。
二、部门预算单位构成
对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。灵武市政府办是由财政全额拨款的行政单位,独立编制机构数1个,独立核算机构数1个。
2018年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、本年收入 | 15,332,634.14
| 一、本年支出 | 15,332,634.14
| 15,332,634.14
|
|
(一)一般公共预算财政拨款 | 15,332,634.14
| (一)一般公共服务支出 | 13573614.36
| 13573614.36
|
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(二)政府性基金预算财政拨款 |
| (二)外交支出 |
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| (三)国防支出 |
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| (四)公共安全支出 |
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| (五)教育支出 |
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| (六)科学技术支出 |
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| (七)文化体育与传媒支出 |
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| (八)社会保障和就业支出 | 1035394.27
| 1035394.27
|
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|
| (九)医疗卫生与计划生育支出 | 286169.61
| 286169.61
|
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|
| (十)节能环保支出 |
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| (十一)城乡社区支出 |
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| (十二)农林水支出 |
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| (十三)交通运输支出 |
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| (十四)资源勘探信息等支出 |
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| (十五)商业服务业等支出 |
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| (十六)金融支出 |
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| (十七)国土海洋气象等支出 |
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| (十八)住房保障支出 | 437455.90
| 437455.90
|
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|
| (十九)粮油物资储备支出 |
|
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|
| (二十)其他支出 |
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二、上年结转结余 |
| 二、年末结转结余 |
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(一)一般公共预算财政拨款 |
| (一)一般公共预算财政拨款 |
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(二)政府性基金预算财政拨款 |
| (二)政府性基金预算财政拨款 |
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收入总计 |
| 支出总计 | |||
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位:万元
功能分类科目 | 预算安排总计 | 公共财政预算拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 本级财力安排 | 中央专项转移支付 | 中央一般性转移支付 | 本级财力安排 | 中央专项转移支付 | 中央一般性转移支付 | ||||
小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 | ||||||||||
2080801 |
死亡抚恤
| 26,760.00
|
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2010307
|
法制建设
| 4,000,000.00
|
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2010301
|
行政运行
| 3,893,938.90
|
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2010101
|
行政运行
| 29,583.46
|
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2010399
| 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
| 864,000.00
|
|
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2010303
| 机关服务
| 176,092.00
|
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| |
2010308
| 信访事务
| 3,160,000.00
|
|
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2019999
| 其他一般公共服务支出
| 1,450,000.00
|
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2080504
| 未归口管理的行政单位离退休
| 466,420.00
|
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2210201
| 住房公积金
| 437,455.90
|
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2101101
| 行政单位医疗
| 214,524.27
|
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2082703
| 财政对生育保险基金的补助
| 23,881.78
|
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| |
2080505
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出
| 508,779.78
|
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2082702
| 财政对工伤保险基金的补助
| 9,552.71
|
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| |
2101103
|
公务员医疗补助
| 71,645.34
|
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三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2017年执行数
| 2018年预算数 | 2018年预算数与2017年执行数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 增减额 | 增减% | |
2080801
|
死亡抚恤
| 283,352.00 | 26,760.00
| 26,760.00
|
| -256592 | -90.6% | |
2010307
|
法制建设
| 30,000.00 | 4,000,000.00 |
| 4,000,000.00
| 3970000 | 132.3% | |
2010301
|
行政运行
| 5491911.08 | 3,893,938.90
| 3,893,938.90
|
| -1597972.18 | -29.1%
| |
2010101
|
行政运行
|
| 29,583.46
| 29,583.46
|
|
|
| |
2010399
| 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
| 2875963.4 | 864,000.00
|
| 864,000.00
| -2011963.4 | -70% | |
2010301
| 行政运行
|
| 176,092.00
| 176,092.00
|
|
|
| |
2010308
| 信访事务
| 1,045,557.04 | 3,160,000.00 |
| 3,160,000.00
| 2114442.96 | 202.2% | |
2019999
| 其他一般公共服务支出
|
| 1,450,000.00 |
| 1,450,000.00
|
|
| |
2080504
| 未归口管理的行政单位离退休
| 416,179.00 | 466,420.00 | 466,420.00
|
| 50241 | 12.1% | |
2210201
| 住房公积金
| 380,654.00 | 437,455.90
| 437,455.90
|
| 56801.9 | 14.9% | |
2101101
| 行政单位医疗
| 200,380.96 | 214,524.27 | 214,524.27
|
| 14143.31 | 7.1% | |
2082703
| 财政对生育保险基金的补助
| 20,932.29 | 23,881.78
| 23,881.78
|
| 2949.49 | 14.1% | |
2080505
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出
| 118,859.40 | 508,779.78
| 508,779.78
|
| 389920.38 | 328.1% | |
2082702
| 财政对工伤保险基金的补助
| 5,000.13 | 9,552.71
| 9,552.71
|
| 4552.58 | 91.1% | |
2101103
|
公务员医疗补助
| 116,030.46 | 71,645.34 | 71,645.34
|
| -44385.12 | 38.3% | |
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 5858634.14 |
|
| |
301 | 一、工资福利支出 | 4,575,870.68
| 4,575,870.68
|
|
30101 | 基本工资 | 1,365,951.60
| 1,365,951.60
|
|
30102 | 津贴补贴 | 1,484,650.00
| 1,484,650.00
|
|
30103 | 奖金 | 459,429.30
| 459,429.30
|
|
30106 | 伙食补助费 |
|
|
|
30107 | 绩效工资 |
|
|
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 508,779.78
| 508,779.78
|
|
30109 | 职业年金缴费 |
|
|
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 169048.32 | 169048.32 |
|
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 117,121.29
| 117,121.29
|
|
30112 | 其他社会保障缴费 | 33,434.49
| 33,434.49
|
|
3 0113 | 住房公积金 | 437455.9 | 437455.9 |
|
30114 | 医疗费 |
|
|
|
30199 | 其他工资福利支出 |
|
|
|
302 | 二、商品和服务支出 | 789583.46
|
| 789583.46 |
30201 | 办公费 | 30000.00
|
| 30000.00
|
30202 | 印刷费 | 20000.00
|
| 20000.00
|
30203 | 咨询费 |
|
|
|
30204 | 手续费 |
|
|
|
30205 | 水费 |
|
|
|
30206 | 电费 |
|
|
|
30207 | 邮电费 |
|
|
|
30208 | 取暖费 |
|
|
|
30209 | 物业管理费 |
|
|
|
30211 | 差旅费 | 140000.00
|
| 140000.00
|
30212 | 因公出国(境)费用 |
|
|
|
30213 | 维修(护)费 | 20000.00
|
| 20000.00
|
30214 | 租赁费 |
|
|
|
30215 | 会议费 | 20000.00 |
| 20000.00 |
30216 | 培训费 |
|
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|
30217 | 公务接待费 | 50000.00
|
| 50000.00
|
30218 | 专用材料费 |
|
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30224 | 被装购置费 |
|
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|
30225 | 专用燃料费 |
|
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30226 | 劳务费 |
|
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|
30227 | 委托业务费 |
|
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|
30228 | 工会经费 | 29,583.46
|
| 29,583.46
|
30229 | 福利费 |
|
|
|
30231 | 公务用车运行维护费 | 430000.00 |
| 430000.00 |
30239 | 其他交通费用 |
|
|
|
30240 | 税金及附加费用 |
|
|
|
30299 | 其他商品和服务支出 | 50000.00
|
| 50000.00
|
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 493180.00
| 493180.00
|
|
30301 | 离休费 |
|
|
|
30302 | 退休费 | 466,420.00
| 466,420.00
|
|
30303 | 退职(役)费 |
|
|
|
30304 | 抚恤金 |
|
|
|
30305 | 生活补助 | 26,760.00
| 26,760.00
|
|
30306 | 救济费 |
|
|
|
30307 | 医疗费补助 |
|
|
|
30308 | 助学金 |
|
|
|
30309 | 奖励金 |
|
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|
30310 | 个人农业生产补贴 |
|
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|
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
310 | 四、资本性支出 |
|
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31002 | 办公设备购置 |
|
|
|
31003 | 专用设备购置 |
|
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31007 | 信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
31099 | 其他资本性支出 |
|
|
|
五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费统计表
单位:元
2017年预算数 | 2017年执行数 | 2018年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
|
|
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| |||||
958000.00 |
| 720000.00 |
| 720000.00 | 238,000.00 | 702777.37 |
| 626885.64 |
| 626885.64 | 75,891.73 | 722800.00 |
150000.00
| 430000.00 |
| 430000.00 | 142800.00
|
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六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2018年预算安排总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 | ||
|
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七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、本年收入 | 15,332,634.14
| 一、本年支出 | 15,332,634.14
| 15,332,634.14
|
|
(一)一般公共预算财政拨款 | 15,332,634.14
| (一)一般公共服务支出 | 13573614.36
| 13573614.36
|
|
(二)政府性基金预算财政拨款 |
| (二)外交支出 |
|
|
|
(三)事业收入 |
| (三)国防支出 |
|
|
|
(四)事业单位经营收入 |
| (四)公共安全支出 |
|
|
|
(五)其他收入 |
| (五)教育支出 |
|
|
|
|
| (六)科学技术支出 |
|
|
|
|
| (七)文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
| (八)社会保障和就业支出 | 1035394.27
| 1035394.27
|
|
|
| (九)医疗卫生与计划生育支出 | 286169.61
| 286169.61
|
|
|
| (十)节能环保支出 |
|
|
|
|
| (十一)城乡社区支出 |
|
|
|
|
| (十二)农林水支出 |
|
|
|
|
| (十三)交通运输支出 |
|
|
|
|
| (十四)资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
| (十五)商业服务业等支出 |
|
|
|
|
| (十六)金融支出 |
|
|
|
|
| (十七)国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
| (十八)住房保障支出 | 437455.90
| 437455.90
|
|
|
| (十九)粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
| (二十)其他支出 |
|
|
|
二、上年结转结余 |
|
|
|
|
|
其中:一般公共预算财政拨款 |
| 二、年末结转结余 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
| 其中:一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
三、用事业基金弥补收支差额 |
| 政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
收入总计 |
| 支出总计 | |||
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
八、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
功能分类科目 | 合计 | 上年结转、结余 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业经营收入
| 上级补助收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 一般公共财政预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 |
金额 | 其中:纳入财政专户管理的非税收入 | |||||||
2080801
|
死亡抚恤
|
26760.00
|
|
26,760.00
|
26,760.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010307
|
法制建设
| 4000000.00
|
|
4,000,000.00
|
4,000,000.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010301
|
行政运行
|
3,893,938.90
|
|
3,893,938.90
|
3,893,938.90
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010101
|
行政运行
|
29,583.46
|
|
29,583.46
| 29,583.46
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010399
| 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
| 864,000.00
|
| 864,000.00
| 864,000.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010303
| 机关服务
| 176,092.00
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| 176,092.00
| 176,092.00
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2010308
| 信访事务
| 3,160,000.00
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| 3,160,000.00
| 3,160,000.00
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2019999
| 其他一般公共服务支出
| 1,450,000.00
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| 1,450,000.00
| 1,450,000.00
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2080504
| 未归口管理的行政单位离退休
| 466,420.00
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| 466,420.00
| 466,420.00
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2210201
| 住房公积金
| 437,455.90
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| 437,455.90
| 437,455.90
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2101101
| 行政单位医疗
| 214,524.27
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| 214,524.27
| 214,524.27
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2082703
|
财政对生育保险基金的补助
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23,881.78
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23,881.78
| 23,881.78
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2080505
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出
| 508,779.78
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| 508,779.78
| 508,779.78
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2082702
| 财政对工伤保险基金的补助
| 9,552.71
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| 9,552.71
| 9,552.71
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2101103
| 公务员医疗补助
| 71,645.34
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| 71,645.34
| 71,645.34
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九、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
2010101
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行政运行
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29583.46
| 29583.46
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2010301
| 行政运行 | 3893938.90
| 3893938.90
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2010303
|
机关服务
|
176092.00
| 176092.00 |
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2010307
| 法制建设
| 4,000,000.00
|
| 4,000,000.00
|
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2010308
| 信访事务
| 3,160,000.00
|
| 3,160,000.00
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2010399
| 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
|
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| 864,000.00
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2019999
| 其他一般公共服务支出
| 1,450,000.00
|
| 1,450,000.00
|
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2080504
|
未归口管理的行政单位离退休
|
466420.00
| 466420.00
|
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2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
508779.78
| 508779.78
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2080801
| 死亡抚恤
| 26760.00
| 26760.00
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2082702
| 财政对工伤保险基金的补助
| 9552.71
| 9552.71
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|
2082703
| 财政对生育保险基金的补助
| 23881.78
| 23881.78 |
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2101101
| 行政单位医疗
| 214524.27
| 214524.27
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2101103
| 公务员医疗补助
| 71645.34
| 71645.34
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2210201
| 住房公积金
| 437455.90
| 437455.90
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灵武市人民政府办公室2018年部门预算
——部门预算情况说明
一、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
2018年财政拨款收支总预算1533.26万元。收入预算包括:一般公共预算拨款1533.27万元,政府性基金预算拨款0 万元。支出预算包括:一般公共服务支出 1357.36万元、医疗卫生与计划生育支出28.62万元、社会保障和就业支出 103.54 万元、住房保障支出 43.75万元。
二、关于2018年一般公共预算本年拨款情况说明
(一)基本支出情况说明。
2018年一般公共预算拨款基本支出585.86 万元,比2017年执行数据减少173.77万元,下降22.9%,下降原因:2018年机关事务服务中心预算单列,2018年预算中奖金、死亡抚恤减少。其中人员经费 506.9 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费78.96万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
(二)项目支出情况说明。
2018年一般公共预算拨款项目支出947.4万元,比2017年执行数据增加522万元,增长123%。增加原因:增加出国经费15万元、增加社会管理创新费、法律顾问服务费、诉讼代理费400万元,增加市级大型会议费130万元。
三、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2018年“三公”经费财政拨款预算数为72.28万元,其中:因公出国(境)费15万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费43万元,公务接待费14.28万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少23.52万元,其中:因公出国(境)费增加15万元,主要原因2018年有出国计划;公务用车运行费减少29万元,主要原因公车改革;公务接待费增加减少9.52万元,主要原因贯彻中央八项规定精神,压缩公务接待支出。
四、关于2018年收支预算情况的总体说明
2018年收入总预算 1533.26 万元,支出总预算1533.26 万元。收入预算包括:上年结转 0万元,占0%;财政拨款收入1533.26元,占100 %; 支出预算包括:基本支出 585.86 万元,占38.2 %;项目支出947.4 万元,占61.8%。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2018年,机关运行经费财政拨款预算78.96万元,比2017年预算增加42.15万元,增长115%,增加原因;增加公务车运行费43万元,增加工会经费3万元。
(二)政府采购情况
2018年,政府采购预算10万元,其中:政府采购货物预算 10万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日,占用使用国有资产总体情况为房屋 1500 平方米;车辆 9辆,价值223.5万元;办公家具价值 100.65万元;其他资产价值 230.84 万元。(四)预算绩效情况
(四)预算绩效情况
2018年中共灵武市人民政府办公室预算项目严格按照市本级部门项目支出预算绩效的目标要求,围绕本单位承担的各项工作任务的推进落实,坚持勤俭节约原则,严格执行各项财务管理规定,扎实推进工作落实,确保各项指标任务圆满完成。
(五)其他需说明的事项
无
灵武市政府办公室2018年部门预算
——名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出:是指单位本年度全部支出。
八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。




