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索 引 号 640181-111/2021-00026 文  号 生成日期 2021-02-21
责任部门 灵武市就业创业和人才服务中心 公开时限 长期公开 所属分类 部门预算
所属“五公开” 决策公开 公开方式 主动公开 关键词 部门预算

灵武市就业创业和人才服务中心2021年部门预算

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目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 灵武市就业创业和人才服务中心2021年部门预算——单位概况

一、主要职能

1、负责组织实施城乡各类人员的职业技能培训、职业技能鉴定、创业培训和岗前培训

2、负责全市企事业单位以及其他应参保单位职工失业保险金的征缴工作,做好失业保险金的管理、审核、发放。

3、负责全市就业再就业及劳务产业资金专户、失业保险基金专户、国在企业下岗职工资金专户、小额担保贷款资金专户的管理、核算工作。

4、负责劳服企业的认定、管理及协调工作。

5、负责《就业创业证》的发放、管理、小额担保贷款的审查核实、贷款发放等再就业的服务工作。

6、负责做好求职人员职业介绍、跟踪服务和用工企业招聘用工工作,指导全市劳动力市场工资价位。

7、负责组织和引导城乡富余劳动力实施劳务输出和向非农产业转移。

8、负责做好失地农民就业安置和生活保障工作。

9、完成市人事劳动保障局交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

灵武市就业创业和人才服务中心核定全额预算事业编制16名。领导职数:局长1名(副科级)。内设办公室、培训及人才服务科、创业办、劳务产业办、就业及失业保险科5个机构。

灵武市就业创业和人才服务中心2021年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入


一、本年支出




(一)一般公共预算财政拨款收入

4656.6537

(一)一般公共服务支出




(二)政府性基金预算财政拨款收入


(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化旅游体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出

4573.2043

4573.2043




(九)卫生健康支出

16.4500

16.4500




(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出






(十二)农林水支出

40.0000

40.0000




(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)自然资源海洋气象等支出






(十八)住房保障支出

26.9994

26.9994




(十九)粮油物资储备支出






(二十)灾害防治及应急管理支出






(二十一)其他支出










二、上年结转结余


 二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

4656.6537

支出总计4656.6537

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2020年执行数(决算数)

2021年预算数

2021年预算数与2020年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

150

灵武市就业创业和人才服务局

8528.4888 

4656.6537 

260.9030 

4395.7507 

3871.8351

83.14%

150001

灵武市就业创业和人才服务中心

8528.4888 

4656.6537 

260.9030 

4395.7507 

3871.8351

83.14%

208

社会保障和就业支出

5100.7389 

4613.2043 

217.4536 

4395.7507 

487.5346

10.56%

20801

人力资源和社会保障管理事务

205.8753 

194.3536

183.1536

11.2000

11.5217

5.92%

2080106

就业管理事务

205.8753

194.3536

183.1536

11.2000

11.5217

5.92%

   20805

  行政事业单位养老支出

25.1035

34.1300

34.1300


-9.0265

-26.44%

2080501

行政单位离退休

12.9820

17.3000

17.3000


-4.318

-24.95%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

12.1215

16.8300

16.8300


-4.7085

-27.97%

   20807

   就业补助

4854.5160

4344.5507


4344.5507

509.9653

11.73%

2080701

就业创业服务补助

2519.7615

2176.0000


2176.0000

343.7615

15.79%

2080799

其他就业补助支出

2334.7544

2168.5507


2168.5507

166.2037

7.67%

   20899

其他社会保障和就业支出

0.3170

0.1700

0.1700


0.147

86.47%

2089999

其他社会保障和就业支出

0.3170

0.1700

0.1700


0.147

86.47%

  210

  卫生健康支出

16.2287

16.4500

16.4500


-0.2213

-1.34%

   21011

   行政事业单位医疗

16.2287

16.4500

16.4500


-0.2213

-1.34%

2101101

行政单位医疗

7.1065

10.1400

10.1400


-3.0335

-29.91%

2101103

公务员医疗补助

9.1221

6.3100

6.3100


2.8121

44.56%

  213

  农林水支出

882.0624

40.0000


40.0000

842.0624

2105.15%

   21308

   普惠金融发展支出

839.8184

40.0000


40.0000

799.8184

1999.54%

2130804

创业担保贷款贴息

824.2035

40.0000


40.0000

784.2035

1960.50%

  221

  住房保障支出

25.1124

26.9994

26.9994


-1.887

6.98%

   22102

   住房改革支出

25.1124

26.9994

26.9994


-1.887

6.98%

2210201

住房公积金

12.2515

16.6700

16.6700


-4.4185

-26.50%

2210203

购房补贴

12.8609

10.3294

10.3294


2.5315

24.50%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

260.9030

252.8630

8.0400

301

一、工资福利支出

223.0782

223.0782


30101

基本工资

54.2040

54.2040


30102

津贴补贴

64.9242

64.9242


30103

奖金

53.8300

53.8300


30106

伙食补助费




30107

绩效工资




30108

机关事业单位基本养老保险缴费

16.8300

16.8300


30109

职业年金缴费




30110

职工基本医疗保险缴费

10.1400

10.1400


30111

公务员医疗补助缴费

6.3100

6.3100


30112

其他社会保障缴费

0.1700

0.1700


30113

住房公积金

16.6700

16.6700


30114

医疗费




30199

其他工资福利支出




302

二、商品和服务支出

20.5248

12.4848

8.0400

30201

办公费




30202

印刷费




30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费




30206

电费




30207

邮电费




30208

取暖费

0.6100


0.6100

30209

物业管理费




30211

差旅费




30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费




30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费




30217

公务接待费




30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费




30227

委托业务费




30228

工会经费

0.9300


0.9300

30229

福利费




30231

公务用车运行维护费




30239

其他交通费用

12.4848

12.4848


30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出

6.5000


6.5000

303

三、对个人和家庭的补助

17.3000

17.3000


30301

离休费




30302

退休费

17.3000

17.3000


30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助




30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30311

代缴社会保险费




30399

其他对个人和家庭的补助支出




309

四、资本性支出(基本建设)




30901

房屋建筑物构建




30902

办公设备购置




30903

专用设备购置




30905

基础设施建设




30906

大型修缮




30907

信息网络及软件购置更新




30908

物资储备




30913

公务用车购置




30919

其他交通工具购置




30921

文物和陈列品购置




30922

无形资产购置




30999

其他基本建设支出




310

五、资本性支出




31001

房屋建筑物构建




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31005

基础设施建设




31006

大型修缮




31007

信息网络及软件购置更新




31008

物资储备




31009

土地补偿




31010

安置补助




31011

地上附着物和青苗补偿




31012

拆迁补偿




31013

公务用车购置




31019

其他交通工具购置




31021

文物和陈列品购置




31022

无形资产购置




31099

其他资本性支出




311

六、对企业补助(基本建设)




31101

资本金注入




31199

其他对企业补助




312

七、对企业补助




31201

资本金注入




31203

政府投资基金股权投资




31204

费用补贴




31205

利息补贴




31299

其他对企业补助




313

八、对社会保障基金补助




31302

对社会保险基金补助




31303

补充全国社会保障基金




399

九、其他支出




39906

赠与




39907

国家赔偿费用支出




39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴




39999

其他支出




 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位:万元

2020年预算数

2020年执行数(决算数)

2021年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费



























































































五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2020年执行数(决算数)

2021年预算数

2021年预算数与2020年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费







































































六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

4656.6537

一、行政支出


(1)一般公共预算财政拨款收入

4656.6537

其中:财政拨款支出


(2) 政府性基金预算财政拨款收入


非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出

4656.6537

其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


其中:财政拨款支出

4656.6537

纳入财政专户管理的非税收入


非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

4656.6537

本年支出合计

4656.6537





十、上年结转


九、年末结转结余


(1)财政拨款结转


(1)财政拨款结转


其中:一般公共预算财政拨款收入


其中:一般公共预算财政拨款收入


政府性基金预算财政拨款收入


政府性基金预算财政拨款收入


(2)非财政拨款结转


(2)财政拨款结余


其中:本级横向财政拨款


其中:一般公共预算财政拨款收入


非本级财政拨款


政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


(3)非财政拨款结转


(1)财政拨款结余


其中:本级横向财政拨款


其中:一般公共预算财政拨款收入


非本级财政拨款


政府性基金预算财政拨款收入


(4)非财政拨款结余


(2)非财政拨款结余


其中:本级横向财政拨款


其中:本级横向财政拨款


非本级财政拨款


非本级财政拨款


(5)专用结余


(3)专用结余


(6)经营结余


(4)经营结余








收入总计

4656.6537

支出总计

4656.6537

七、部门收入总表

部门收入总表

单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入


小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款


非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入



4656.6537

4656.6537

4656.6537






































































































































八、部门支出总表

部门支出总表

单位:万元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

150001

4656.6537


4656.6537































































































































灵武市就业创业和人才服务中心2021年部门预算——部门预算情况说明

一、关于灵武市就业创业和人才服务中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

灵武市就业创业和人才服务中心2021年财政拨款收入预算4656.6537 万元,其中:本年收入4656.6537 万元,包括一般公共预算拨款4656.6537万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0 万元。财政拨款支出预算4656.6537 万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出  4573.2043万元、卫生健康支出16.4500万元、农林水支出40.0000万元、住房保障支出26.9994万元。

二、关于灵武市就业创业和人才服务中心2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

灵武市就业创业和人才服务中心2021年一般公共预算财政拨款基本支出260.9030万元,其中:本年收入安排支出260.9030万元,上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数(决算数)增加21.623159 万元,增长 8.28 %。

人员经费 252.8630万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资54.2040万元、津贴补贴64.9242万元、奖金53.8300万元、社会保障缴费33.4500万元、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费17.3000万元、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金16.6700万元、提租补贴、购房补贴、其他交通费12.4848万元、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费8.0400万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费0.6100万元、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费0.9300万元、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出6.5000万元、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

灵武市就业创业和人才服务中心2021年一般公共预算财政拨款项目支出4395.7507万元,其中:本年收入安排支出4395.7507万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如,2080106就业管理事务支出2021年预算11.2000万元,比2020年执行数(决算数)减少2.798463万元,下降24.98%。主要用于主要用于补充单位工作经费。2080701就业创业服务补贴支出2021年预算2176.0000万元,比2020年执行数(决算数)减少343.761597万元,下降15.79%。主要用于发放公岗人员工资及缴纳其社保。2080799其他就业补助支出2021年预算2168.5507万元,比2020年执行数(决算数)减少185.695532万元,下降8.56%。主要用于发放三支一扶人员工资及缴纳其社保、公岗人员工资及缴纳其社保、灵活就业社保补贴、劳务产业输出补贴、退伍军人社保补贴、退伍士官、士兵工资及社保缴费、职业介绍补贴、临聘人员工资及社保。2130804创业担保贷款贴息2021年预算40.0000万元,比2020年执行数(决算数)减少784.203584万元,下降1960.5%。主要用于发放创业担保贷款贴息。

三、关于灵武市就业创业和人才服务中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

灵武市就业创业和人才服务中心2021年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费    0万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加(减少)0.2万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因无因公出国;公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因无公务用车;公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因无公务用车;公务接待费增加(减少)0.2万元,主要原因2020年未发生公务接待。

四、关于灵武市就业创业和人才服务中心2021年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:灵武市就业创业和人才服务中心2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位:

(一)基本支出情况说明

灵武市就业创业和人才服务中心2021年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 万元,其中:本年收入安排支出0    万元,上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数(决算数)增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

人员经费0万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费0万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

灵武市就业创业和人才服务中心2021年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元,其中:本年收入安排支出 0万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如,一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2021年预算0万元,比2020年执行数(决算数)增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

五、关于灵武市就业创业和人才服务中心2021年收支预算情况的总体说明

灵武市就业创业和人才服务中心2021年收入总预算    4656.6537万元,其中:本年收入4656.6537万元,上年结转结余 0万元;支出总预算 0万元,其中:本年支出 0万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入4656.6537万元,占 100%;事业预算收入 0万元,占 0%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占 0%。

本年支出包括:行政支出0万元,占0%;事业支出 4656.6537万元,占100%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0 %;其他支出 0万元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年,灵武市就业创业和人才服务中心本级及所属灵武市人力资源和社会保障局二级单位。 因灵武市就业创业和人才服务中心属全额预算拨款事业单位,没有机关运行经费。

(二)政府采购情况

2021年,灵武市就业创业和人才服务中心政府采购预算   0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日,灵武市就业创业和人才服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆 0辆,价值0万元;办公家具价值6.79万元;其他资产价值9.17万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋0平方米,价值 0万元;土地 0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

所属单位房屋 0平方米,价值 0万元;土地0平方米,价值 0万元;车辆 0辆,价值0万元;办公家具价值 0万元;其他资产价值 0万元。

(四)预算绩效情况

2020年年灵武市就业创业和人才服务中心无重点项目绩效评价。

(五)其他需说明的事项

灵武市就业创业和人才服务中心所使用大楼为灵武市人力资源和社会保障局所属。

灵武市就业创业和人才服务中心2021年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2020年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。 

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。 

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。 

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。 

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。 

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

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