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索 引 号 640181-104/2021-00018 文  号 生成日期 2021-02-21
责任部门 灵武市科技局 公开时限 长期公开 所属分类 部门预算
所属“五公开” 决策公开 公开方式 主动公开 关键词

​宁夏回族自治区灵武市科学技术局2021年部门预算

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目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分2021年部门预算情况说明

第四部分名词解释

灵武市科学技术局2021年部门预算——单位概况

一、主要职能

贯彻实施有关法律、法规、规章,执行国家有关科技发展的方针、政策、规划;拟订全市科技发展的政策、中长期规划、年度计划;统筹推进全市科技创新体系和科技服务体系建设,会同有关部门建立健全科技创新激励机制;负责培育抓大发展科技型企业;组织申报、实施、监督管理、验收各类科技计划项目;规划、指导、协调全市各类科技创新平台建设;负责科技人才引进、产学研合作、成果转化等相关工作;按照国家、自治区和上级主管部门有关的法律、法规、规章以及规范性文件精神,承担区域内科技、地震行政执法职能,加强地震宣传工作,做好震害防御、地震监测、地震业务知识宣传。

二、部门预算单位构成

科技局及所属事业单位情况:灵武市科学技术局是主管全市科技工作的政府组成部门,下设副科级事业单位1个,即灵武市生产力促进中心。局机关行政编制数8 名,工勤编制数1名。下设灵武市生产力促进中心事业编制数 8名,截止2020年年末实有在职人数17人。2020年人员变动情况:(领导调整)郭少元调整为马元福。

局机关内设办公室、综合科技室、地震监测预报室3个职能科室,市科技特派员创业行动协调领导小组办公室设在科技局。

灵武市科学技术局2021年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

6049.2

一、本年支出

6049.2

6049.2

(一)一般公共预算财政拨款收入

6049.2

(一)一般公共服务支出

(二)政府性基金预算财政拨款收入

(二)外交支出

(三)国防支出

(四)公共安全支出

(五)教育支出

(六)科学技术支出

5949.51

5949.51

(七)文化旅游体育与传媒支出

(八)社会保障和就业支出

43.79

43.79

(九)卫生健康支出

23.64

23.64

(十)节能环保支出

(十一)城乡社区支出

(十二)农林水支出

(十三)交通运输支出

(十四)资源勘探信息等支出

(十五)商业服务业等支出

(十六)金融支出

(十七)自然资源海洋气象等支出

(十八)住房保障支出

30.26

30.26

(十九)粮油物资储备支出

(二十)灾害防治及应急管理支出

2

2

(二十一)其他支出

二、上年结转结余

二、年末结转结余

(一)一般公共预算财政拨款

(一)一般公共预算财政拨款

(二)政府性基金预算财政拨款

(二)政府性基金预算财政拨款

收入总计

6049.2

支出总计6049.2

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2020年执行数(决算数)

2021年预算数

2021年预算数与2020年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

2060101

行政运行

247.12

245.56

245.56

-1.56

0.63%

2060499

其他技术研究与开发支出

1078.45

5125.45

5125.45

4047

375.26%

2060702

科普活动

44.03

9.5

9.5

-34.53

78.42%

2080501

行政单位离退休

15.04

19.01

19.01

3.97

26.39%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

18.82

24.21

24.21

5.39

28.64%

2080801

死亡抚恤

17.69

0.33

0.33

-17.63

98.13%

2089999

其他社会保障和就业支出

0.21

0.24

0.24

0.03

14.28%

2101101

行政单位医疗

10.2

14.56

14.56

4.36

42.74%

2101103

公务员医疗补助

11.51

9.08

9.08

-2.43

21.11%

2210201

住房公积金

18.57 

22.87

22.87

4.3

23.15%

2210203

购房补贴

11.24 

7.39

7.39

-3.85

34.25%

2060899

科技交流与合作

20

20

20

0%

2060503

科技条件专项

340

380

380

40

11.76%

2060404

科技成果转化与扩散

919.82

169

169

-750.82

81.62%

2240599

其他地震事务支出

3.5 

2

2

-1.5

42.85%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

343.25

334.75

8.5

301

一、工资福利支出

307.55

307.55

30101

基本工资

81.48

30102

津贴补贴

82.19

30103

奖金

72.92

30106

伙食补助费

30107

绩效工资

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

24.21

30109

职业年金缴费

30110

职工基本医疗保险缴费

14.56

30111

公务员医疗补助缴费

9.08

30112

其他社会保障缴费

0.24

30113

住房公积金

22.87

30114

医疗费

30199

其他工资福利支出

302

二、商品和服务支出

16.36

7.86

8.5

30201

办公费

5

30202

印刷费

30203

咨询费

30204

手续费

30205

水费

30206

电费

30207

邮电费

30208

取暖费

0.65

30209

物业管理费

30211

差旅费

30212

因公出国(境)费用

30213

维修(护)费

30214

租赁费

30215

会议费

30216

培训费

30217

公务接待费

30218

专用材料费

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

30226

劳务费

30227

委托业务费

0.52

30228

工会经费

1.33

30229

福利费

30231

公务用车运行维护费

30239

其他交通费用

7.86

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

1

303

三、对个人和家庭的补助

19.34

19.34

30301

离休费

30302

退休费

19.01

30303

退职(役)费

30304

抚恤金

30305

生活补助

0.33

30306

救济费

30307

医疗费补助

30308

助学金

30309

奖励金

30310

个人农业生产补贴

30311

代缴社会保险费

30399

其他对个人和家庭的补助支出

309

四、资本性支出(基本建设)

30901

房屋建筑物构建

30902

办公设备购置

30903

专用设备购置

30905

基础设施建设

30906

大型修缮

30907

信息网络及软件购置更新

30908

物资储备

30913

公务用车购置

30919

其他交通工具购置

30921

文物和陈列品购置

30922

无形资产购置

30999

其他基本建设支出

310

五、资本性支出

31001

房屋建筑物构建

31002

办公设备购置

31003

专用设备购置

31005

基础设施建设

31006

大型修缮

31007

信息网络及软件购置更新

31008

物资储备

31009

土地补偿

31010

安置补助

31011

地上附着物和青苗补偿

31012

拆迁补偿

31013

公务用车购置

31019

其他交通工具购置

31021

文物和陈列品购置

31022

无形资产购置

31099

其他资本性支出

311

六、对企业补助(基本建设)

31101

资本金注入

31199

其他对企业补助

312

七、对企业补助

31201

资本金注入

31203

政府投资基金股权投资

31204

费用补贴

31205

利息补贴

31299

其他对企业补助

313

八、对社会保障基金补助

31302

对社会保险基金补助

31303

补充全国社会保障基金

399

九、其他支出

39906

赠与

39907

国家赔偿费用支出

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

39999

其他支出

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位:万元

2020年预算数

2020年执行数(决算数)

2021年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

0.20.20.20.2

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2020年执行数(决算数)

2021年预算数

2021年预算数与2020年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

6049.2

一、行政支出

6049.2

(1)一般公共预算财政拨款收入

6049.2

其中:财政拨款支出

6049.2

(2) 政府性基金预算财政拨款收入

非同级财政拨款支出

二、事业预算收入

二、事业支出

其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)

其中:财政拨款支出

纳入财政专户管理的非税收入

非同级财政拨款支出

三、上级补助预算收入

三、经营支出

四、附属单位上缴预算收入

四、上缴上级支出

五、经营预算收入

五、对附属单位补助支出

六、债务预算收入

六、投资支出

七、非同级财政拨款预算收入

七、债务还本支出

八、投资预算收益

八、其他支出

九、其他预算收入

本年收入合计

6049.2

本年支出合计

6049.2

十、上年结转

九、年末结转结余

(1)财政拨款结转

(1)财政拨款结转

其中:一般公共预算财政拨款收入

其中:一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

(2)非财政拨款结转

(2)财政拨款结余

其中:本级横向财政拨款

其中:一般公共预算财政拨款收入

非本级财政拨款

政府性基金预算财政拨款收入

十一、上年结余

(3)非财政拨款结转

(1)财政拨款结余

其中:本级横向财政拨款

其中:一般公共预算财政拨款收入

非本级财政拨款

政府性基金预算财政拨款收入

(4)非财政拨款结余

(2)非财政拨款结余

其中:本级横向财政拨款

其中:本级横向财政拨款

非本级财政拨款

非本级财政拨款

(5)专用结余

(3)专用结余

(6)经营结余

(4)经营结余

收入总计

6049.2

支出总计

6049.2

七、部门收入总表

部门收入总表

单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

6049.2

6049.2

6049.2

八、部门支出总表

部门支出总表

单位:万元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

2060101

245.56

245.56

2060499

5125.45

5125.45

2060702

9.5

9.5

2080501

19.01

19.01

2080505

24.21

24.21

2080801

0.33

0.33

2089999

0.24

0.24

2101101

14.56

14.56

2101103

9.08

9.08

2210201

22.87

22.87

2210203

7.39

7.39

2060899

20

20

2060503

380

380

2060404

169

169

2240599

2

2

灵武市科学技术局2021年部门预算——部门预算情况说明

一、关于灵武市科学技术局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

灵武市科学技术局2021年财政拨款收入预算 6049.2

万元,其中:本年收入6049.2万元,包括一般公共预算拨款6049.2万元,政府性基金预算拨款 0万元;上年结转结余 0万元。财政拨款支出预算6049.2万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支出  0 万元、科学技术支出5949.51万元,社会保障和就业支出43.79万元、卫生健康支出23.64万元,住房保障支出30.26万元。灾害防治及应急管理支出2万元。

二、关于灵武市科学技术局2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

灵武市科学技术局2021年一般公共预算财政拨款基本支出 343.25万元,其中:本年收入安排支出343.25 万元,上年结转资金安排支出 0万元。比2020年执行数(决算数)减少 9.21万元,下降2.61 %。

人员经费326.89万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资81.48万元、津贴补贴82.19万元、奖金72.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.21万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他社会保障缴费0.24万元,公务员医疗补助缴费9.08万元,职工基本医疗保险缴费14.56万元,其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费19.01万元、抚恤金0万元、生活补助0.33万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金22.87万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元;

公用经费16.36万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费5万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0.65万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0.52万元、工会经费1.33万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费7.86万元、其他商品和服务支出1万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

(二)项目支出情况说明

灵武市科学技术局2021年一般公共预算财政拨款项目支出 5705.95万元,其中:本年收入安排支出5705.95万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:

1、206科学技术支出(类)20604技术研究与开发(款)2060499其他研究与开发支出(项)2021年预算5125.45万元,2020年执行数增加4047万元,增长375.26%。主要为科技发展专项资金;

2、206科学技术支出(类)20607科学技术普及(款)2060702科普活动(项)2021年预算9.5万元,2020年执行数减少34.53万元,下降78.42%。主要因为财政预算资金压减。

3、224灾害防治及应急管理支出(类)22405地震事务(款)2240599其他地震事物支出(项)2021年预算2万元,比2020年执行数减少1.5万元,下降42.85%。主要为财政预算资金压减。

4、206科学技术支出(类)20604技术研究与开发(款)2060404科技成果转化与扩散(项)2021年预算169万元,2020年执行数减少750.82万元,下降81.62%。主要为科技发展专项资金;

5、206科学技术支出(类)20605科技条件与服务(款)2060503科技条件专项(项)2021年预算380万元,2020年执行数增加40万元,增长11.76%。主要为科技发展专项资金

6、206科学技术支出(类)20608科技交流与合作(款)2060899其他科技交流与合作支出(项)2021年预算20万元,2020年执行数增加20万元。主要为科技发展专项资金;

三、关于灵武市科学技术局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

灵武市科学技术局2021年“三公”经费财政拨款预算数为 0万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置 0万元,公务用车运行费 0 万元,公务接待费 0 万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年减少 0.2万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因无因公出国(境)费;公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因无公务用车购置费;公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因行政单位无公务车辆;公务接待费减少0.2万元,主要原因原因厉行节约,精简支出。

四、关于灵武市科学技术局2021年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:灵武市科学技术局2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位:

(一)基本支出情况说明

灵武市科学技术局2021年政府性基金预算财政拨款基本支出 0万元,其中:本年收入安排支出 0万元,上年结转资金安排支出 0万元。比2020年执行数(决算数)增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

人员经费 0万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资0万元、津贴补贴0万元、奖金0万元、社会保障缴费0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金0万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元;

公用经费 0万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

(二)项目支出情况说明

灵武市科学技术局2021年政府性基金预算财政拨款项目支出 0万元,其中:本年收入安排支出 0万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如,一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2021年预算 0万元,2020年执行数(决算数)增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。主要用于无。

五、关于灵武市科学技术局2020年收支预算情况的总体说明

灵武市科学技术局2021年收入总预算 6049.2 万元,其中:本年收入6049.2万元,上年结转结余0万元;支出总预算 6049.2 万元,其中:本年支出 6049.2 万元,年末结转结余 0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入6049.2 万元,占  100 %;事业预算收入 0 万元,占 0 %;上级补助预算收入   0 万元,占 0 %;附属单位上缴预算收入0 万元,占 0%;经营预算收入0 万元,占 0 %;债务预算收入 0万元,占0 %;非同级财政拨款预算收入0万元,占0 %;投资预算收益 0 万元,占 0 %;其他预算收入 0万元,占 0 %。

本年支出包括:行政支出 6049.2 万元,占100 %;事业支出0万元,占 0 %;经营支出 0万元,占0 %;上缴上级支出 0万元,占0 %;对附属单位补助支出 0万元,占 0 %;投资支出 0万元,占 0 %;债务还本支出 0 万元,占0%;其他支出 0万元,占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年,灵武市科学技术局本级 1 个行政单位机关运行经费财政拨款预算 8.5万元,比2020年预算减少0.2万元,下降2.29%。主要原因是:经费减少。

(二)政府采购情况

2021年,灵武市科学技术局政府采购预算8.34万元,其中:政府采购货物预算 8.34万元,政府采购工程预算 0    万元,政府采购服务预算 0 万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日,灵武市科学技术局占用使用国有资产总体情况为房屋 404平方米,价值 15.28万元;净值5.78万元;土地 0平方米,价值 0万元;车辆 0 辆,价值 0万元;办公家具价值19.91万元;净值5.82万元;其他资产价值53万元,净值20.11万元;国有资产分布情况为:

本级部门房屋 404平方米,价值 15.28 万元;净值5.78万元;土地 0平方米,价值 0 万元;车辆 0 辆,价值 0万元;办公家具价值19.9万元;净值5.82万元;其他资产价值 53 万元,净值20.11万元;

所属单位房屋 0平方米,价值 0 万元;土地 0平方米,价值 0万元;车辆 0 辆,价值 0万元;办公家具价值 0万元;其他资产价值 0万元。

(四)预算绩效情况

2020年灵武市本级财政预算安排科研项目资金4000万元,实际划拨资金1579.79万元。2020年度,全市新增科技型企业77家,其中高新技术企业5家,自治区农业高新技术企业1家,国家、自治区科技型中小企业71家;自治区技术创新中心平台4家;万人发明专利拥有量达5.37件,上争项目资金1935.54万元;经前期摸底调查。科技型中小微企业风险补偿贷款的发放,让企业通过知识产权、技术交易合同、科技项目等方式融资,有效缓解企业融资压力,使企业更加坚定依靠科技创新走高质量发展的信心,全面激发了企业创新发展的热情。

灵武市科学技术局(科技局)2020年科技业务费预算11.9元,实际到位11.9万元,实际支出11.9万元,预算执行率100%,资金来源为灵武市财政本级资金。牵头制定鼓励企业科技创新相关政策,增强全社会科技创新意识。开展“面对面”科技创新服务,推广“一网通办”科技业务办理模式,引入专业化科技服务机构,提升灵武市科技服务水平。举办科技业务培训班、政策宣传解读班,发放科技创新政策汇编、业务办理流程图,提高企业科技创新能力。落实科技创新政策,引导企业享受政策红利,鼓励企业树牢“科技是第一生产力”思想。指导辖区企业申报高新技术企业、科技小巨人企业、科技型中小企业、创新平台建设、创新人才引进等科技项目,助推企业依靠科技创新实现高质量发展。

(五)其他需说明的事项

灵武市科技局无其他需说明的事项

灵武市科学技术局2021年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2021年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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