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索 引 号 640181-115/2020-00002 文  号 生成日期 2020-02-21
责任部门 灵武市交通运输局 公开时限 长期公开 所属分类 部门预算
所属“五公开” 管理公开 公开方式 主动公开 关键词 灵武市交通运输局 部门预算

宁夏回族自治区灵武市交通运输局2020年部门预算

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目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

交通运输局2020年部门预算——单位概况

一、主要职能

本单位主要贯彻执行国家有关公路、水路交通运输行业方针政策和法律法规,编制全市公路、水路交通行业的发展战略、规划和中长期计划并监督实施,负责交通运输行业统计和信息引导,指导乡镇对乡道、村道的养护工作,并负责对农村公路路政和公路运输超限超载稽查工作的管理,依法维护路产路权,保证公路畅通;做好对通过公路、公路桥梁、公路隧道或者汽车渡船的限载、限高、限宽、限长标准车辆的管理,办理在公路上行驶车辆相关事项的审批,执行交通运输科技政策、技术标准和规范,推进科技进步和节能减排工作,负责全市交通运输法制工作,组织、指导并监督交通运输行政执法工作,受理交通运输行政复议和行业投诉,承担灵武市国防动员委员会交通战备办公室工作并承办市委、市人民政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。如:

从预算单位构成看,交通运输局部门预算包括:交通运输局本级预算、所属事业单位预算。纳入交通运输局2020年部门预算编制的二级预算单位包括:

1、公路管理段养护专项

2、路政大队治超专项

3. 公路管理运管专项

交通运输局2020年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

4337.94

一、本年支出

4337.94

3094.94 

1243.00 

(一)一般公共预算财政拨款收入

3094.94

(一)一般公共服务支出




(二)政府性基金预算财政拨款收入

1243.00

(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化旅游体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出

61.65

61.65




(九)卫生健康支出

28.79

28.79




(十)节能环保支出

56.00

56.00




(十一)城乡社区支出

1243.00


1243.00



(十二)农林水支出






(十三)交通运输支出

2907.35

2907.35




(十四)资源勘探信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)自然资源海洋气象等支出






(十八)住房保障支出

41.15

41.15




(十九)粮油物资储备支出






(二十)灾害防治及应急管理支出






(二十其他支出










二、上年结转结余


二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

4337.94

支出总计4337.94

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2019年执行数(决算数)

2020年预算数

2020年预算数与2019年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

2080501

行政单位离退休


25.85

25.85

0.00

25.84


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出


32.36

32.36

0.00

-44.82

-0.58

2080801

死亡抚恤


0.90

0.90

0.00

-5.86

-0.87

2089901

其他社会保障和就业支出


2.55

2.55

0.00

-1.55

-0.38

2101101

行政单位医疗


12.83

12.83

0.00

-15.96

-0.55

2101103

公务员医疗补助


15.96

15.96

0.00

-2.40

0.18

2111103

减排专项支出


56.00

0.00

56.00

56


2140101

行政运行


296.35

296.35

0.00

-131.63

-0.31

2140102

一般行政管理事务


3.00

0.00

3.00

3

0

2140104

公路建设


257.00

0.00

257.00

-927.86

-0.78

2140106

公路养护


891.40

0.00

891.40

21.24

-0.02

2140110

公路和运输安全


649.60

0.00

649.60

138.57

0.27

2140199

其他公路水路运输支出


110.00

0.00

110.00

96

6.86

2140499

成品油价格改革补贴其他支出


700.00

0.00

700.00

576.43

4.66

2210201

住房公积金


33.35

33.35

0.00

-20.40

-0.38

2210203

购房补贴


7.80

7.80

0.00

7.8

0

、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

427.94

405.02

22.92

301

一、工资福利支出

378.27

378.27


30101

基本工资

118.56

118.56


30102

津贴补贴

114.37

114.37


30103

奖金

48.27

48.27


30106

伙食补助费




30107

绩效工资




30108

机关事业单位基本养老保险缴费

32.25

32.25


30109

职业年金缴费




30110

职工基本医疗保险缴费

12.82

12.82


30111

公务员医疗补助缴费

15.95

15.95


30112

其他社会保障缴费

2.54

2.54


30113

住房公积金

33.33

33.33


30114

医疗费




30199

其他工资福利支出




302

二、商品和服务支出

20.39


20.39

30201

办公费

1.5


1.5

30202

印刷费

1.5


1.5

30203

咨询费

0.8


0.8

30204

手续费

0.5


0.5

30205

水费

0.18


0.18

30206

电费




30207

邮电费

2


2

30208

取暖费

6.49


6.49

30209

物业管理费




30211

差旅费

4


4

30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费

0.5


0.5

30214

租赁费

0.5


0.5

30215

会议费




30216

培训费

0.3


0.3

30217

公务接待费




30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费

0.2


0.2

30227

委托业务费




30228

工会经费

1.92


1.92

30229

福利费




30231

公务用车运行维护费




30239

其他交通费用




30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出




303

三、对个人和家庭的补助

26.75

26.75


30301

离休费




30302

退休费

25.85

25.85


30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助

0.9

0.9


30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30311

代缴社会保险费




30399

其他对个人和家庭的补助支出




309

四、资本性支出(基本建设)




30901

房屋建筑物构建




30902

办公设备购置




30903

专用设备购置




30905

基础设施建设




30906

大型修缮




30907

信息网络及软件购置更新




30908

物资储备




30913

公务用车购置




30919

其他交通工具购置




30921

文物和陈列品购置




30922

无形资产购置




30999

其他基本建设支出




310

、资本性支出

2.00


2.00

31001

房屋建筑物构建




31002

办公设备购置

2.00


2.00

31003

专用设备购置




31005

基础设施建设




31006

大型修缮




31007

信息网络及软件购置更新




31008

物资储备




31009

土地补偿




31010

安置补助




31011

地上附着物和青苗补偿




31012

拆迁补偿




31013

公务用车购置




31019

其他交通工具购置




31021

文物和陈列品购置




31022

无形资产购置




31099

其他资本性支出

0.52


0.52

311

六、对企业补助(基本建设)




31101

资本金注入




31199

其他对企业补助




312

七、对企业补助




31201

资本金注入




31203

政府投资基金股权投资




31204

费用补贴




31205

利息补贴




31299

其他对企业补助




313

八、对社会保障基金补助




31302

对社会保险基金补助




31303

补充全国社会保障基金




399

九、其他支出




39906

赠与




39907

国家赔偿费用支出




39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴




39999

其他支出




、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位:万元

2019年预算数

2019年执行数(决算数)

2020年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00









































































、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2019年执行数(决算数)

2020年预算数

2020年预算数与2019年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出


1243.00

0.00

0.00

0.00

1243.00

-5183

-0.80





























































、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

4337.94

一、行政支出

4337.94

(1)一般公共预算财政拨款收入

3094.94

其中:财政拨款支出

4337.94

(2) 政府性基金预算财政拨款收入

1243.00

非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出


其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


其中:财政拨款支出


纳入财政专户管理的非税收入


非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

4337.94

本年支出合计

4337.94





十、上年结转


九、年末结转结余


(1)财政拨款结转

2098.11

(1)财政拨款结转

2098.11

其中:一般公共预算财政拨款收入

416.00

其中:一般公共预算财政拨款收入

416.00

政府性基金预算财政拨款收入

1682.11

政府性基金预算财政拨款收入

1682.11

(2)非财政拨款结转


(2)财政拨款结余


其中:本级横向财政拨款


其中:一般公共预算财政拨款收入


非本级财政拨款


政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


(3)非财政拨款结转


(1)财政拨款结余

2098.11

其中:本级横向财政拨款

2098.11

其中:一般公共预算财政拨款收入

416.00

非本级财政拨款

416.00

政府性基金预算财政拨款收入

1682.11

(4)非财政拨款结余

1682.11

(2)非财政拨款结余

548.14

其中:本级横向财政拨款

548.14

其中:本级横向财政拨款

479.94

非本级财政拨款

479.94

非本级财政拨款

68.20

(5)专用结余

68.20

(3)专用结余


(6)经营结余


(4)经营结余








收入总计

6984.19

支出总计

6984.19

、部门收入总表

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:






小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款



非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入













4337.94

4337.94

3094.94

1243













































































部门收入总表                       单位:万元

单位:万元

、部门支出总表

部门支出总表

单位:万元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

2080501

25.85

25.85








2080505

32.36

32.36








2080801

0.90

0.90








2089901

2.55

2.55








2101101

12.83

12.83








2101103

15.96

15.96








2111103

56.00

56.00








2120899

1243.00

1243.00








2140101

296.35

296.35








2140102

3.00

3.00








2140104

257.00

257.00








2140106

891.40

891.40








2140110

649.60

649.60








2140199

110.00

110.00








2140499

700.00

700.00








2210201

33.35

33.35








2210203

7.80

7.80








交通运输局2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于交通运输局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

交通运输局2020年财政拨款收入预算 6984.19  万元,其中:本年收入4337.94万元,包括一般公共预算拨款3094.94 万元,政府性基金预算拨款 1243  万元;上年结转结余 2646.25 万元。财政拨款支出预算 4337.94  万元,包括:按政府收支分类功能科目:一般公共服务支出 0  万元、社会保障和就业支出 61.65   万元、住房保障支出     41.15万元、卫生健康支出28.79万元、节能环保支出56万元、城乡社区支出1243万元、交通运输支出2907.35万元。

二、关于交通运输局2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

交通运输局2020年一般公共预算财政拨款基本支出427.94 万元,其中:本年收入安排支出 427.94万元,上年结转资金安排支出 0万元。比2019年执行数(决算数)减少679.51   万元,下降0.61  %。

人员经费405.02  万元,主要包括:按部门支出经济分类科目:基本工资118.56万元、津贴补贴114.37万元、奖金48.27万元、社会保障缴费63.56万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费25.85万元、抚恤金0万元、生活补助0.9万元、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金33.33万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元;

公用经费 22.92 万元,主要包括:按部门支出经济分类科目:办公费1.5万元、印刷费1.5万元、咨询费0.8万元、手续费0.5万元、水费0.18万元、电费0万元、邮电费2万元、取暖费6.49万元、物业管理费0万元、差旅费4万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0.5万元、租赁费0.5万元、会议费0万元、培训费0.3万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0.2万元、委托业务费0万元、工会经费1.92万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0.53万元、办公设备购置2万元、专用设备购置0万元。

(二)项目支出情况说明

交通运输局2020年一般公共预算财政拨款项目支出 3910 万元,其中:本年收入安排支出 3910 万元,上年结转结余资金安排支出  2098.11  万元。本年预算按政府收支科目类、款、项,用途分项说明如下:[2111103]节能减排专项56万,[2140104]公路建设2570万元、[2120899]国有土地使用权出让收入安排的支出公路建设1243万元、[2140199]其他公路水路运输支出项目110万元、[2140110]公路和运输安全交通专项150万元、[2140110]公路和运输安全公路路政管理专项499.6万元、[2140102]一般行政管理事务国防战备专项3万元、[2140106]公路养护农村道路养护专项891.4万元、[2140499]成品油价格补贴支出农村客运出租车等行业成品油价格改革财政补贴项目700万元。比2019年执行数(决算数)减少21260  万元,下降84  %。主要用农村公路的改扩建。

三、关于交通运输局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

交通运输局2020年“三公”经费财政拨款预算数为0 万元,其中:因公出国(境)费  0万元,公务用车购置 0 万元,公务用车运行费 0 万元,公务接待费 0 万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加(减少)     万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0 万元,主要原因……;公务用车购置费增加(减少)0 万元,主要原因……;公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因……;公务接待费增加0(减少)万元,主要原因……。

四、关于交通运输局2020年政府性基金预算拨款情况说明

有政府性基金预算财政拨款单位:

(一)基本支出情况说明

交通运输局2020年政府性基金预算财政拨款基本支出 0万元,其中:本年收入安排支出    0 万元,上年结转资金安排支出  0   万元。比2019年执行数(决算数)增加(减少)  0 万元,增长(下降) 0 %。

人员经费   0  万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费    0 万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

项目支出情况说明

交通运输局2020年政府性基金预算财政拨款项目支出    2925.11万元,其中:本年预算收入安排支出   1243  万元,上年结转结余资金安排支出 1682.11万元,按政府收支科目类、款、项,用途分项说明如下:政府基金预算支出[2120899]其他国有土地收入安排的支出本年1243万元、上年1682.11万元,比2019年执行数(决算数)减少5965  万元,下降0.74 %。主要用于农村公路建设。

五、关于交通运输局2020年收支预算情况的总体说明

交通运输局2020年收入总预算 6984.19 万元,其中:本年收入 4337.94  万元,上年结转结余 2646.25万元;支出总预算 6984.19   万元,其中:本年支出  6984.19   万元,年末结转结余 2646.25  万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入 4337.94  万元,占 100  %;事业预算收入    0万元,占   0%;上级补助预算收入  0  万元,占  0 %;附属单位上缴预算收入  0  万元,占0   %;经营预算收入0   万元,占 0  %;债务预算收入 0  万元,占 0 %;非同级财政拨款预算收入 0  万元,占0  %;投资预算收益0  万元,占0   %;其他预算收入 0  万元,占 0  %。

本年支出包括:行政支出  4337.94   万元,占 100  %;事业支出  0  万元,占 0  %;经营支出   0 万元,占  0 %;上缴上级支出 0  万元,占 0  %;对附属单位补助支出 0  万元,占 0  %;投资支出 0  万元,占0   %;债务还本支出 0  万元,占 0  %;其他支出  0 万元,占 0  %。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年,交通运输局本级及所属1个行政单位和1个事业单位的机关运行经费财政拨款预算427.94万元,比2019年预算增加 74.16万元,增长21 %。主要原因是:新录入公务员及调入人员增加。

(二)政府采购情况

2020年,交通运输局政府采购预算 5万元,其中:政府采购货物预算5万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0 万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日,交通运输局占用使用国有资产总体情况为房屋2699.27平方米,价值204.30万元;土地2341.80平方米,价值15.69万元;车辆 0辆,价值0 万元;办公家具价值21.19万元;其他资产价值208.12万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋2699.27平方米,价值 204.30万元;土地    2341.80平方米,价值 15.69 万元;车辆 0 辆,价值0 万元;办公家具价值21.19万元;其他资产价值208.12万元。

所属单位房屋0平方米,价值 0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

(四)预算绩效情况

2019年交通运输局重点项目绩效评价本单位主要对公路、水路交通运输行业方针政策和法律法规,编制全市公路、水路交通行业的发展战略、规划和中长期计划并监督实施,负责交通运输行业统计和信息引导,指导乡镇对乡道、村道的养护工作,并负责对农村公路路政和公路运输超限超载稽查工作的管理,依法维护路产路权,保证公路畅通;做好对通过公路、公路桥梁、公路隧道或者汽车渡船的限载、限高、限宽、限长标准车辆的管理,办理在公路上行驶车辆相关事项的审批,执行交通运输科技政策、技术标准和规范,推进科技进步和节能减排工作,负责全市交通运输法制工作,组织、指导并监督交通运输行政执法工作,受理交通运输行政复议和行业投诉,达到“四好农村公路”目标。

(五)其他需说明的事项

无 。

交通运输局2020年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。 

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。 

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。 

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。 

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

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