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索 引 号 640181-112/2019-00086 文  号 生成日期 2019-09-17
责任部门 灵武市自然资源局 公开时限 长期公开 所属分类 部门决算
所属“五公开” 结果公开 公开方式 主动公开 关键词

2018年度灵武市公安局森林派出所部门决算

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目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  灵武市公安局森林派出所部门概况

一、部门职责

1、认真开展各类专项行动,严厉打击林区违法活动

2、积极开展“爱鸟周”“植树节”等宣传活动

3、执法规范化建设向精细化迈进

4、积极做好森林防火工作

6、全面加强森林资源的管护力度,规范征占用林地审核审批工作

7、强化禁牧封育工作

二、机构设置

我所隶属灵武市林业局,行政单位,人员编制7名,实有5人。

第二部分  2018年度部门决算表

收入支出决算总表






公开01表

公开部门:灵武市公安局森林派出所





金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

1,221,770.11

一、一般公共服务支出

28


其中:政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

29


二、上级补助收入

3


三、国防支出

30


三、事业收入

4


四、公共安全支出

31


四、经营收入

5


五、教育支出

32


五、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

33


六、其他收入

7

142,512.84

七、文化体育与传媒支出

34



8


八、社会保障和就业支出

35

118,288.67

43,648.48


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

43,648.48


10


十、节能环保支出

37



11


十一、城乡社区支出

38



12


十二、农林水支出

39

1,149,309.24


13


十三、交通运输支出

40



14


十四、资源勘探信息等支出

41



15


十五、商业服务业等支出

42



16


十六、金融支出

43



17


十七、援助其他地区支出

44



18


十八、国土海洋气象等支出

45



19


十九、住房保障支出

46

52,253.32


20


二十、粮油物资储备支出

47



21


二十一、其他支出

48



22


二十二、债务还本支出

49



23


二十三、债务付息支出

50


本年收入合计

24

1,364,282.95

本年支出合计

51

1,363,499.71

用事业基金弥补收支差额

25


结余分配

52


年初结转和结余

26

441,355.66

年末结转和结余

53

442,138.90

总计

27

1,805,638.61

总计

54

1,805,638.61

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

收入决算表











公开02表

公开部门:灵武市公安局森林派出所







金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,364,282.95

1,221,770.11





142,512.84

208

社会保障和就业支出

118,288.67

118,288.67





0.00

20805

行政事业单位离退休

114,249.40

114,249.40





0.00

2080504

未归口管理的行政单位离退休

47,248.00

47,248.00





0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

67,001.40

67,001.40





0.00

20899

其他社会保障和就业支出

4,039.27

4,039.27





0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

4,039.27

4,039.27





0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

43,648.48

43,648.48





0.00

21011

行政事业单位医疗

43,648.48

43,648.48





0.00

2101101

行政单位医疗

27,495.28

27,495.28





0.00

2101103

公务员医疗补助

16,153.20

16,153.20





0.00

213

农林水支出

1,150,092.48

1,007,579.64





142,512.84

21302

林业

1,150,092.48

1,007,579.64





142,512.84

2130201

行政运行

1,007,579.64

1,007,579.64





0.00

2130213

林业执法与监督

91,000.00

0.00





91,000.00

2130299

其他林业支出

51,512.84

0.00





51,512.84

221

住房保障支出

52,253.32

52,253.32





0.00

22102

住房改革支出

52,253.32

52,253.32





0.00

2210201

住房公积金

45,675.00

45,675.00





0.00

2210203

购房补贴

6,578.32

6,578.32





0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表

支出决算表










公开03表

公开部门:灵武市公安局森林派出所






金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,363,499.71

1,223,405.11

140,094.60




208

社会保障和就业支出

118,288.67

118,288.67

0.00




20805

行政事业单位离退休

114,249.40

114,249.40

0.00




2080504

未归口管理的行政单位离退休

47,248.00

47,248.00

0.00




2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

67,001.40

67,001.40

0.00




20899

其他社会保障和就业支出

4,039.27

4,039.27

0.00




2089901

其他社会保障和就业支出

4,039.27

4,039.27

0.00




210

医疗卫生与计划生育支出

43,648.48

43,648.48

0.00




21011

行政事业单位医疗

43,648.48

43,648.48

0.00




2101101

行政单位医疗

27,495.28

27,495.28

0.00




2101103

公务员医疗补助

16,153.20

16,153.20

0.00




213

农林水支出

1,149,309.24

1,009,214.64

140,094.60




21302

林业

1,149,309.24

1,009,214.64

140,094.60




2130201

行政运行

1,007,579.64

1,007,579.64

0.00




2130213

林业执法与监督

90,694.60

0.00

90,694.60




2130299

其他林业支出

51,035.00

1,635.00

49,400.00




221

住房保障支出

52,253.32

52,253.32

0.00




22102

住房改革支出

52,253.32

52,253.32

0.00




2210201

住房公积金

45,675.00

45,675.00

0.00




2210203

购房补贴

6,578.32

6,578.32

0.00




注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表








公开04表

公开部门:灵武市公安局森林派出所







金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项  目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,221,770.11

一、一般公共服务支出

29




二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

30





3


三、国防支出

31





4


四、公共安全支出

32





5


五、教育支出

33





6


六、科学技术支出

34





7


七、文化体育与传媒支出

35





8


八、社会保障和就业支出

36

118,288.67

118,288.67



9


九、医疗卫生与计划生育支出

37

43,648.48

43,648.48



10


十、节能环保支出

38





11


十一、城乡社区支出

39





12


十二、农林水支出

40

1,020,274.24

1,020,274.24



13


十三、交通运输支出

41





14


十四、资源勘探信息等支出

42





15


十五、商业服务业等支出

43





16


十六、金融支出

44





17


十七、援助其他地区支出

45





18


十八、国土海洋气象等支出

46





19


十九、住房保障支出

47

52,253.32

52,253.32



20


二十、粮油物资储备支出

48





21


二十一、其他支出

49





22


二十二、债务还本支出

50





23


二十三、债务付息支出

51




本年收入合计

24

1,221,770.11

本年支出合计

52

1,234,464.71

1,234,464.71


年初财政拨款结转和结余

25

17,985.46

年末财政拨款结转和结余

53

5,290.86

5,290.86


一、一般公共预算财政拨款

26

17,985.46


54




二、政府性基金预算财政拨款

27



55




总计

28

1,239,755.57

总计

56

1,239,755.57

1,239,755.57


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

公开部门:灵武市公安局森林派出所



金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1,234,464.71

1,221,770.11

12,694.60

208

社会保障和就业支出

118,288.67

118,288.67

0.00

20805

行政事业单位离退休

114,249.40

114,249.40

0.00

2080504

未归口管理的行政单位离退休

47,248.00

47,248.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

67,001.40

67,001.40

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

4,039.27

4,039.27

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

4,039.27

4,039.27

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

43,648.48

43,648.48

0.00

21011

行政事业单位医疗

43,648.48

43,648.48

0.00

2101101

行政单位医疗

27,495.28

27,495.28

0.00

2101103

公务员医疗补助

16,153.20

16,153.20

0.00

213

农林水支出

1,020,274.24

1,007,579.64

12,694.60

21302

林业

1,020,274.24

1,007,579.64

12,694.60

2130201

行政运行

1,007,579.64

1,007,579.64

0.00

2130213

林业执法与监督

12,694.60

0.00

12,694.60

221

住房保障支出

52,253.32

52,253.32

0.00

22102

住房改革支出

52,253.32

52,253.32

0.00

2210201

住房公积金

45,675.00

45,675.00

0.00

2210203

购房补贴

6,578.32

6,578.32

0.00

208

社会保障和就业支出

1,234,464.71

1,221,770.11

12,694.60

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06表

公开部门:灵武市公安局森林派出所








单位:元

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

925,110.47

302

商品和服务支出

193,611.64

310

资本性支出


30101

基本工资

232,085.00

30201

办公费

10,503.60

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

227,593.32

30202

印刷费

12,902.00

31002

办公设备购置


30103

奖金

262,865.00

30203

咨询费

3,000.00

31003

专用设备购置


30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31005

基础设施建设


30107

绩效工资

0.00

30205

水费

3,297.78

31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险费

67,001.40

30206

电费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

4,352.11

31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

27,495.28

30208

取暖费

30,000.00

31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费

16,153.20

30209

物业管理费

0.00

31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

4,039.27

30211

差旅费

7,790.00

31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金

45,675.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

拆迁补偿


30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

12,690.00

31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出

42,203.00

30214

租赁费

0.00

31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

103,048.00

30215

会议费

0.00

31021

文物和陈列品购置


30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

31022

无形资产购置


30302

退休费

47,248.00

30217

公务招待费

0.00

31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

312

对企业补助


30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31201

资本金注入


30305

生活补助

43,800.00

30225

专用燃料费

0.00

31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

31204

费用补贴


30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

31205

利息补贴


30308

助学金

0.00

30228

工会经费

6,626.09

31299

其他对企业补助


30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

313

对社会保障基金补助


30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

21,820.06

31302

对社会保险基金补助


30399

对其他个人和家庭的补助支出

12,000.00

30239

其他交通费用

41,130.00

31303

补充全国社会保障基金





30240

税金及附加费用

0.00

399

其他支出





30299

其他商品和服务支出

39,500.00

39906

赠与





307

债务利息及费用支出


39907

国家赔偿费用支出





30701

国内债务付息


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30702

国外债务付息


39999

其他支出





30703

国内债务发行费用







30704

国外债务发行费用





人员经费合计

1,028,158.47

公用经费合计;   193611.64


合计


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表

公开部门:灵武市公安局森林派出所










金额单位:元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费




小计

公务用车购置费

公务用车运行费


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

34,514.66

0

34,514.66

0

34,514.66

0

34,514.66

0

34,514.66

0

34,514.66

0

注:2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
















公开08表




公开部门:灵武市公安局森林派出所






金额单位:元




项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余




功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出










栏次

1

2

3

4

5

6




合计











































































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表




第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计1364282.95 支出总计 1363499.71  元。与年相比,收总计减少  414725.16 元,下降  24 %,支出总计减少453767.45元,下降25%,主要原因是经费支出减少

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计 1364282.95  元,其中:财政拨款收入 1221770.11  元,占  90 %;上级补助收入  0 元,占 0  %;事业收入 0  元,占 0  %;经营收入 0  元,占  0 %;附属单位上缴收入  0 元,占  0 %;其他收入  142512.84 元,占  10 %

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计 1363499.71  元,其中:基本支出 1223405.11  元,占 90  %;项目支出 140094.60  元,占 10  %;上缴上级支出 0  元,占 0  %;经营支出  0 元,占 0  %;对附属单位补助支出  0 元,占  0 %

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计 1221770.11  元,支出总计 1234464.71  。与上年相比,财政拨款收入减少  314546.95 元,下降  21 %,支出减少370788.98,下降23%,主要原因是经费支出减少

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出 1234464.71  元,占本年支出合计的  91 %。与年相比,一般公共预算财政拨款支出减少  370788.98 元,下降 23  %,主要原因是经费支出减少

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出  1,234,464.71  元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出  0 元,占  0 %;教育(类)支出  0 元,占 0  %;科学技术(类)支出 0  元,占 0  %;文化体育与传媒(类)支出 0  元,占 0  %;社会保障和就业(类)支出 118288.67  元,占  10 %;农林水(类)支出 1020274.24  元,占 81 %;住房保障(类)支出 52253.32  元,占 5  %,医疗卫生与计划生育支出4364848,占4%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为   1433501.23元,支出决算为 1221770.11  元,完成年初预算的 86  %,其中:

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为 35936.00元,支出决算为47248.00元,完成年初预算的 131.48%,决算数大于预算数的主要原因退休人员增加,发放民族团结奖等支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 113433.24元,支出决算为67001.4元,完成年初预算的 59.07%,决算数小于预算数的主要原因人员调动、退休,减少养老保险支出。

3.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 7456.81  元,支出决算为4039.27元,完成年初预算的 54.17  %,决算数小于预算数的主要原因人员调动,减少生育、工伤保险支出。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为 37863.36 元,支出决算为27495.28元,完成年初预算的 72.62 %,决算数小于预算数的主要原因人员调动,减少医疗保险支出。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 19482.63  元,支出决算为16153.20 元,完成年初预算的 82.91 %,决算数小于预算数的主要原因人员调动,减少公务员医疗保险支出。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 98781.90元,支出决算为45675.00 元,完成年初预算的 46.24 %,决算数小于预算数的主要原因人员调动,减少住房公积金支出。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 0元,支出决算为6578.32元,完成年初预算的 100 %,决算数大于预算数的主要原因补发2015、2016年职工住房补贴。

8.农林水支出(类)林业(款)行政运行(项)。年初预算为 1120547.29元,支出决算为1007579.64元,完成年初预算的 89.92 %,决算数小于预算数的主要原因压缩公用经费支出。

9.农林水支出(类)林业(款)林业执法与监督(项)。年初预算为 0元,支出决算为90694.6元,完成年初预算的 100 %,决算数小于预算数的主要原因增加林业执法项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1221770.11元,其中:人员经费 925110.47  元,公用经费 193611.64  支出具体情况如下:

1.工资福利支出 925110.47  元,较年初预算数减少 309716.76  元,下降 25  %,主要原因是减少人员支出;较上年决算数减少 120078.59  元,下降 12  %

2.商品和服务支出 193611.64  元,较年初预算数增减少 5062.36  元,下降 3  %,主要原因是减少公用经费支出;较上年决算数减少 29063.99  元,下降 13  %

3.对个人和家庭的补助103048.00元,较年初预算数增加 67148 元,增长187 %,主要原因是增加支出;较上年决算数减少142881元,下降 58  %

4.其他资本性支出0元,较年初预算数增加(减少) 0  元,增长(下降)  0 %,主要原因是;较上年决算数增加(减少)  0 元,增长(下降) 0  %

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 34514.66  元,支出决算为 34514.66  元,完成年初预算的 100  %。与上年相比,增加 10031.98  元,增长  41 %,决算数与年初预算数相同。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占 0  %;公务用车购置及运行费支出占  100 %;公务接待费支出占 0  %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为 0 元,支出决算为元,完成年初预算的 0  %;比上年减少(增加)  0 元,下降(增长) 0  %。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是。全年因公出国(境)团组数 0  个,因公出国(境)人次数  0 人。开支内容包括:

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 34514.66  元,支出决算为 34514.66  元,完成年初预算的  100 %;比上年增加 10031.98  元,增长  41 %。决算数大于年初预算数的主要原因是车改后保有车辆1辆,费用增加。其中:公务用车购置费支出为 0  元,公务用车运行维护费支出 34514.66  元,主要用于车辆维修、车辆保险、过路过桥费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数  0 辆,公务用车保有量为 1  辆。

3.公务接待费。年初预算为 0元,支出决算为  0 元,完成年初预算的 0  %;比上年减少(增加)  0 元,下降(增长) 0  %。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是无。其中: 国内接待费支出 0  元,主要用于无。国(境)外接待费支出  0 元,主要用于无。全年国内公务接待批次  0 个,国内公务接待人次 0  人,国(境)外公务接待批次  0 个,国(境)外公务接待人次  0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元,本年收入  0 元,本年支出 0 元,年末结转和结余 0 元,较上年决算数增加(减少) 0 元,增长(下降) 0 %,主要原因是:。支出具体情况如下(按支出功能分类科目说明):

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算为 193611.64  元,支出决算为 193611.64  元,完成年初预算的 100%;比上年减少  51587.36 元,下降  21 %。决算数大于预算数的主要原因城乡大汇战等工作量增加,业务经费支出相应增加

(二)政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算 0  元,支出决算总额 78000  元,完成年初预算的  100 %。其中:政府采购货物预算 0  元,支出决算总额  0 元,完成年初预算的  0 。政府采购工程预算 0  元,支出决算总额  0 元,完成年初预算的  0 %。政府采购服务预算  78000 元,支出决算总额 78000  元,完成年初预算的  0 %。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日,本部门(单位)房屋面积  0 平方米,共有车辆 1  辆,其中:领导干部用车   0辆、一般公务用车 1  辆;单价50万元以上通用设备  0 台(套),单价100万元(含)以上专用设备 0  台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目  1个,二级项目 1  个,共涉及资金  250000 元,占一般公共预算项目支出总额的 100  %。组织对2018年度等 0  个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0  元,占政府性基金预算项目支出总额的  0 %。 共组织对  0个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出 0  元,政府性基金预算支出 0  元。其中,对0个项目分别委托等第三方机构开展绩效评价。无评价情况。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。森林防火项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,森林防火项目绩效自评得分为  95 分。项目全年预算数为 250000  元,执行数为  250000 元,完成预算的 100  %。主要产出和效果是确保全市范围内不发生较大森林火情。发现的问题及原因无。下一步改进措施:继续确保全市范围内不发生较大森林火情。

第四部分  名词解释

支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列   

2、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

3、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

4、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

5、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

6、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。 

7、本年支出:是指单位本年度全部支出。 

8、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。 

9、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

10、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

11、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

12、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

13、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

14、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

15、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。 

16、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

17、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

18、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

19、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

第五部分  附件

其他相关资料

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