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索 引 号 640181-112/2019-00085 文  号 生成日期 2019-09-17
责任部门 灵武市自然资源局 公开时限 长期公开 所属分类 部门决算
所属“五公开” 结果公开 公开方式 主动公开 关键词

2018年度灵武市林业局部门决算

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目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  灵武市林业局部门概况

一、部门职责

提升城乡绿化水平,依托重点工程建设,改善生态大环境,着力枣博园续建项目建设,打造市民休闲宜处;推进长枣产业提质保值,促进农民增收;强化森林资源管护,推动依法治林;拓展科技创新项目,加大林业宣传等。

二、机构设置

对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。如:

灵武市林业局成立于1981年,政府行政正科级单位,领导职数1正2副。下属1个行政副科级执法单位(林业森林派出所)、5个不定级别事业单位(林业技术推广服务中心、果树技术推广服务中心、林木检疫站、宁东林业管护中心),均为财务独立单位。

我局行政人员编制10名,实有9人退休27人(于本年7月移交到社保部门,退休人数由社保部门统一填报,发放的退休人员的创城奖及民族团结奖由本单位填报),事业人员编制20人,实有18人,遗属人员10人。

第二部分  2018年度部门决算表

收入支出决算总表






公开01表

公开部门:灵武市林业局





金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

154,680,634.87

一、一般公共服务支出

28


其中:政府性基金预算财政拨款

2

27,642,267.96

二、外交支出

29


二、上级补助收入

3


三、国防支出

30


三、事业收入

4


四、公共安全支出

31


四、经营收入

5


五、教育支出

32


五、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

33


六、其他收入

7

1,433,032.34

七、文化体育与传媒支出

34

500,000.00


8


八、社会保障和就业支出

35

939,879.56


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

228,920.24


10


十、节能环保支出

37

36,833,638.10


11


十一、城乡社区支出

38

80,364,857.79


12


十二、农林水支出

39

93,194,525.64


13


十三、交通运输支出

40



14


十四、资源勘探信息等支出

41



15


十五、商业服务业等支出

42



16


十六、金融支出

43



17


十七、援助其他地区支出

44



18


十八、国土海洋气象等支出

45



19


十九、住房保障支出

46

376,579.52


20


二十、粮油物资储备支出

47



21


二十一、其他支出

48



22


二十二、债务还本支出

49



23


二十三、债务付息支出

50


本年收入合计

24

156,113,667.21

本年支出合计

51

213,580,600.85

用事业基金弥补收支差额

25


结余分配

52


年初结转和结余

26

85,334,623.35

年末结转和结余

53

27,867,689.71

总计

27

241,448,290.56

总计

54

241,448,290.56

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

收入决算表











公开02表

公开部门:灵武市林业局







金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

156,113,667.21

154,680,634.87





1,433,032.34

201

一般公共服务支出

1,142,200.00

1,142,200.00





0.00

20199

其他一般公共服务支出

1,142,200.00

1,142,200.00





0.00

2019999

其他一般公共服务支出

1,142,200.00

1,142,200.00





0.00

207

文化体育与传媒支出

500,000.00

500,000.00





0.00

20703

体育

500,000.00

500,000.00





0.00

2070399

其他体育支出

500,000.00

500,000.00





0.00

208

社会保障和就业支出

839,769.96

839,769.96





0.00

20805

行政事业单位离退休

559,563.70

559,563.70





0.00

2080504

未归口管理的行政单位离退休

333,435.40

333,435.40





0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

226,128.30

226,128.30





0.00

20807

就业补助

10,912.00

10,912.00





0.00

2080799

其他就业补助支出

10,912.00

10,912.00





0.00

20808

抚恤

251,032.00

251,032.00





0.00

2080801

死亡抚恤

251,032.00

251,032.00





0.00

20899

其他社会保障和就业支出

18,262.26

18,262.26





0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

18,262.26

18,262.26





0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

202,276.03

202,276.03





0.00

21011

行政事业单位医疗

202,276.03

202,276.03





0.00

2101101

行政单位医疗

124,104.88

124,104.88





0.00

2101103

公务员医疗补助

78,171.15

78,171.15





0.00

211

节能环保支出

36,863,638.10

36,863,638.10





0.00

21104

自然生态保护

30,538,638.10

30,538,638.10





0.00

2110499

其他自然生态保护支出

30,538,638.10

30,538,638.10





0.00

21105

天然林保护

6,295,000.00

6,295,000.00





0.00

2110502

社会保险补助

5,915,000.00

5,915,000.00





0.00

2110503

政策性社会性支出补助

380,000.00

380,000.00





0.00

21106

退耕还林

30,000.00

30,000.00





0.00

2110699

其他退耕还林支出

30,000.00

30,000.00





0.00

212

城乡社区支出

73,989,267.96

73,989,267.96





0.00

21203

城乡社区公共设施

46,347,000.00

46,347,000.00





0.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

46,347,000.00

46,347,000.00





0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

27,642,267.96

27,642,267.96





0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

27,642,267.96

27,642,267.96





0.00

213

农林水支出

42,199,935.64

40,766,903.30





1,433,032.34

21301

农业

500,000.00

500,000.00





0.00

2130119

防灾救灾

500,000.00

500,000.00





0.00

21302

林业

41,499,935.64

40,066,903.30





1,433,032.34

2130201

行政运行

1,608,942.32

1,608,942.32





0.00

2130204

林业事业机构

2,042,944.00

2,042,944.00





0.00

2130205

森林培育

6,112,000.00

6,112,000.00





0.00

2130206

林业技术推广

1,000,000.00

1,000,000.00





0.00

2130207

森林资源管理

4,142,000.00

4,142,000.00





0.00

2130209

森林生态效益补偿

3,910,000.00

3,910,000.00





0.00

2130211

动植物保护

800,000.00

800,000.00





0.00

2130212

湿地保护

150,000.00

150,000.00





0.00

2130213

林业执法与监督

91,000.00

91,000.00





0.00

2130216

林业检疫检测

200,000.00

200,000.00





0.00

2130217

防沙治沙

1,900,000.00

1,900,000.00





0.00

2130221

林业产业化

2,200,000.00

2,200,000.00





0.00

2130234

林业防灾减灾

635,000.00

635,000.00





0.00

2130299

其他林业支出

16,708,049.32

15,275,016.98





1,433,032.34

21303

水利

200,000.00

200,000.00





0.00

2130399

其他水利支出

200,000.00

200,000.00





0.00

221

住房保障支出

376,579.52

376,579.52





0.00

22102

住房改革支出

376,579.52

376,579.52





0.00

2210201

住房公积金

257,867.00

257,867.00





0.00

2210203

购房补贴

118,712.52

118,712.52





0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表

支出决算表










公开03表

公开部门:灵武市林业局






金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

213,580,600.85

7,152,326.43

206,428,274.42




201

一般公共服务支出

1,142,200.00

242,200.00

900,000.00




20199

其他一般公共服务支出

1,142,200.00

242,200.00

900,000.00




2019999

其他一般公共服务支出

1,142,200.00

242,200.00

900,000.00




207

文化体育与传媒支出

500,000.00

0.00

500,000.00




20703

体育

500,000.00

0.00

500,000.00




2070399

其他体育支出

500,000.00

0.00

500,000.00




208

社会保障和就业支出

939,879.56

939,879.56

0.00




20805

行政事业单位离退休

559,563.70

559,563.70

0.00




2080504

未归口管理的行政单位离退休

333,435.40

333,435.40

0.00




2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

226,128.30

226,128.30

0.00




20807

就业补助

10,912.00

10,912.00

0.00




2080799

其他就业补助支出

10,912.00

10,912.00

0.00




20808

抚恤

251,032.00

251,032.00

0.00




2080801

死亡抚恤

251,032.00

251,032.00

0.00




20899

其他社会保障和就业支出

118,371.86

118,371.86

0.00




2089901

其他社会保障和就业支出

118,371.86

118,371.86

0.00




210

医疗卫生与计划生育支出

228,920.24

228,920.24

0.00




21011

行政事业单位医疗

228,920.24

228,920.24

0.00




2101101

行政单位医疗

124,104.88

124,104.88

0.00




2101102

事业单位医疗

15,833.68

15,833.68

0.00




2101103

公务员医疗补助

88,981.68

88,981.68

0.00




211

节能环保支出

36,833,638.10

0.00

36,833,638.10




21104

自然生态保护

30,538,638.10

0.00

30,538,638.10




2110499

其他自然生态保护支出

30,538,638.10

0.00

30,538,638.10




21105

天然林保护

6,295,000.00

0.00

6,295,000.00




2110502

社会保险补助

5,915,000.00

0.00

5,915,000.00




2110503

政策性社会性支出补助

380,000.00

0.00

380,000.00




212

城乡社区支出

80,364,857.79

188,128.68

80,176,729.11




21203

城乡社区公共设施

52,790,243.48

188,128.68

52,602,114.80




2120399

其他城乡社区公共设施支出

52,790,243.48

188,128.68

52,602,114.80




21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

27,574,614.31

0.00

27,574,614.31




2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

27,574,614.31

0.00

27,574,614.31




213

农林水支出

93,194,525.64

5,176,618.43

88,017,907.21




21301

农业

300,000.00

0.00

300,000.00




2130119

防灾救灾

300,000.00

0.00

300,000.00




21302

林业

91,731,147.90

5,176,618.43

86,554,529.47




2130201

行政运行

1,613,048.60

1,613,048.60

0.00




2130204

林业事业机构

2,042,944.00

2,042,944.00

0.00




2130205

森林培育

12,243,385.00

0.00

12,243,385.00




2130206

林业技术推广

1,000,000.00

0.00

1,000,000.00




2130207

森林资源管理

4,844,721.81

0.00

4,844,721.81




2130209

森林生态效益补偿

661,330.00

0.00

661,330.00




2130211

动植物保护

800,000.00

0.00

800,000.00




2130212

湿地保护

150,000.00

0.00

150,000.00




2130213

林业执法与监督

91,000.00

0.00

91,000.00




2130216

林业检疫检测

200,000.00

0.00

200,000.00




2130217

防沙治沙

900,000.00

0.00

900,000.00




2130221

林业产业化

1,496,820.81

0.00

1,496,820.81




2130234

林业防灾减灾

635,000.00

0.00

635,000.00




2130299

其他林业支出

65,052,897.68

1,520,625.83

63,532,271.85




21303

水利

200,000.00

0.00

200,000.00




2130399

其他水利支出

200,000.00

0.00

200,000.00




21307

农村综合改革

17,852.00

0.00

17,852.00




2130799

其他农村综合改革支出

17,852.00

0.00

17,852.00




21399

其他农林水支出

945,525.74

0.00

945,525.74




2139999

其他农林水支出

945,525.74

0.00

945,525.74




221

住房保障支出

376,579.52

376,579.52

0.00




22102

住房改革支出

376,579.52

376,579.52

0.00




2210201

住房公积金

257,867.00

257,867.00

0.00




2210203

购房补贴

118,712.52

118,712.52

0.00




注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表








公开04表

公开部门:灵武市林业局







金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项  目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

127,038,366.91

一、一般公共服务支出

29

1,142,200.00

1,142,200.00


二、政府性基金预算财政拨款

2

27,642,267.96

二、外交支出

30





3


三、国防支出

31





4


四、公共安全支出

32





5


五、教育支出

33





6


六、科学技术支出

34





7


七、文化体育与传媒支出

35

500,000.00

500,000.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

36

939,879.56

939,879.56

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

37

228,920.24

228,920.24

0.00


10


十、节能环保支出

38

36,833,638.10

36,833,638.10

0.00


11


十一、城乡社区支出

39

80,364,857.79

52,790,243.48

27,574,614.31


12


十二、农林水支出

40

91,554,027.22

91,554,027.22

0.00


13


十三、交通运输支出

41





14


十四、资源勘探信息等支出

42





15


十五、商业服务业等支出

43





16


十六、金融支出

44





17


十七、援助其他地区支出

45





18


十八、国土海洋气象等支出

46





19


十九、住房保障支出

47

376,579.52

376,579.52



20


二十、粮油物资储备支出

48





21


二十一、其他支出

49





22


二十二、债务还本支出

50





23


二十三、债务付息支出

51




本年收入合计

24

154,680,634.87

本年支出合计

52

211,940,102.43

184,365,488.12

27,574,614.31

年初财政拨款结转和结余

25

75,839,996.59

年末财政拨款结转和结余

53

18,580,529.03

18,440,382.24

140,146.79

一、一般公共预算财政拨款

26

75,767,503.45


54




二、政府性基金预算财政拨款

27

72,493.14


55




总计

28

230,520,631.46

总计

56

230,520,631.46

202,805,870.36

27,714,761.10

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

公开部门:灵武市林业局



金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

184,365,488.12

6,060,223.83

178,305,264.29

201

一般公共服务支出

1,142,200.00

242,200.00

900,000.00

20199

其他一般公共服务支出

1,142,200.00

242,200.00

900,000.00

2019999

其他一般公共服务支出

1,142,200.00

242,200.00

900,000.00

207

文化体育与传媒支出

500,000.00

0.00

500,000.00

20703

体育

500,000.00

0.00

500,000.00

2070399

其他体育支出

500,000.00

0.00

500,000.00

208

社会保障和就业支出

939,879.56

939,879.56

0.00

20805

行政事业单位离退休

559,563.70

559,563.70

0.00

2080504

未归口管理的行政单位离退休

333,435.40

333,435.40

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

226,128.30

226,128.30

0.00

20807

就业补助

10,912.00

10,912.00

0.00

2080799

其他就业补助支出

10,912.00

10,912.00

0.00

20808

抚恤

251,032.00

251,032.00

0.00

2080801

死亡抚恤

251,032.00

251,032.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

118,371.86

118,371.86

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

118,371.86

118,371.86

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

228,920.24

228,920.24

0.00

21011

行政事业单位医疗

228,920.24

228,920.24

0.00

2101101

行政单位医疗

124,104.88

124,104.88

0.00

2101102

事业单位医疗

15,833.68

15,833.68

0.00

2101103

公务员医疗补助

88,981.68

88,981.68

0.00

211

节能环保支出

36,833,638.10

0.00

36,833,638.10

21104

自然生态保护

30,538,638.10

0.00

30,538,638.10

2110499

其他自然生态保护支出

30,538,638.10

0.00

30,538,638.10

21105

天然林保护

6,295,000.00

0.00

6,295,000.00

2110502

社会保险补助

5,915,000.00

0.00

5,915,000.00

2110503

政策性社会性支出补助

380,000.00

0.00

380,000.00

21106

退耕还林

0.00

0.00

0.00

2110699

其他退耕还林支出

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

52,790,243.48

188,128.68

52,602,114.80

21203

城乡社区公共设施

52,790,243.48

188,128.68

52,602,114.80

2120399

其他城乡社区公共设施支出

52,790,243.48

188,128.68

52,602,114.80

213

农林水支出

91,554,027.22

4,084,515.83

87,469,511.39

21301

农业

300,000.00

0.00

300,000.00

2130119

防灾救灾

300,000.00

0.00

300,000.00

21302

林业

90,090,649.48

4,084,515.83

86,006,133.65

2130201

行政运行

1,613,048.60

1,613,048.60

0.00

2130204

林业事业机构

2,042,944.00

2,042,944.00

0.00

2130205

森林培育

12,243,385.00

0.00

12,243,385.00

2130206

林业技术推广

1,000,000.00

0.00

1,000,000.00

2130207

森林资源管理

4,844,721.81

0.00

4,844,721.81

2130209

森林生态效益补偿

661,330.00

0.00

661,330.00

2130211

动植物保护

800,000.00

0.00

800,000.00

2130212

湿地保护

150,000.00

0.00

150,000.00

2130213

林业执法与监督

91,000.00

0.00

91,000.00

2130216

林业检疫检测

200,000.00

0.00

200,000.00

2130217

防沙治沙

900,000.00

0.00

900,000.00

2130221

林业产业化

1,496,820.81

0.00

1,496,820.81

2130234

林业防灾减灾

635,000.00

0.00

635,000.00

2130299

其他林业支出

63,412,399.26

428,523.23

62,983,876.03

21303

水利

200,000.00

0.00

200,000.00

2130399

其他水利支出

200,000.00

0.00

200,000.00

21307

农村综合改革

17,852.00

0.00

17,852.00

2130799

其他农村综合改革支出

17,852.00

0.00

17,852.00

21399

其他农林水支出

945,525.74

0.00

945,525.74

2139999

其他农林水支出

945,525.74

0.00

945,525.74

221

住房保障支出

376,579.52

376,579.52

0.00

22102

住房改革支出

376,579.52

376,579.52

0.00

2210201

住房公积金

257,867.00

257,867.00

0.00

2210203

购房补贴

118,712.52

118,712.52

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06表

公开部门:

灵武市林业局







单位:元

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

4,321,543.92

302

商品和服务支出

1,049,257.94

310

资本性支出


30101

基本工资

1,047,852.00

30201

办公费

14,490.90

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

857,011.52

30202

印刷费

67,640.29

31002

办公设备购置


30103

奖金

1,169,228.00

30203

咨询费

20,000.00

31003

专用设备购置


30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31005

基础设施建设


30107

绩效工资

157,234.00

30205

水费

0.00

31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险费

323,974.80

30206

电费

195,101.42

31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

70,146.52

31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

139,938.56

30208

取暖费

0.00

31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费

88,981.68

30209

物业管理费

400.00

31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

20,525.36

30211

差旅费

87,815.50

31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金

257,867.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

拆迁补偿


30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

25,597.00

31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出

258,931.00

30214

租赁费

0.00

31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

689,421.97

30215

会议费

0.00

31021

文物和陈列品购置


30301

离休费

0.00

30216

培训费

4,400.00

31022

无形资产购置


30302

退休费

333,435.40

30217

公务招待费

3,916.00

31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

1,400.00

312

对企业补助


30304

抚恤金

242,752.00

30224

被装购置费

0.00

31201

资本金注入


30305

生活补助

59,804.57

30225

专用燃料费

0.00

31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费

0.00

30226

劳务费

170,848.74

31204

费用补贴


30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

31205

利息补贴


30308

助学金

0.00

30228

工会经费

22,713.32

31299

其他对企业补助


30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

313

对社会保障基金补助


30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

43,855.25

31302

对社会保险基金补助


30399

对其他个人和家庭的补助支出

53,430.00

30239

其他交通费用

67,590.00

31303

补充全国社会保障基金





30240

税金及附加费用

0.00

399

其他支出





30299

其他商品和服务支出

253,343.00

39906

赠与





307

债务利息及费用支出


39907

国家赔偿费用支出





30701

国内债务付息


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30702

国外债务付息


39999

其他支出





30703

国内债务发行费用







30704

国外债务发行费用





人员经费合计

5,010,965.89

公用经费合计:1,049,257.94


合计

6060223.83

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表

公开部门:灵武市林业局










金额单位:元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

100,000.00

0

90,000

0.00

90,000.00

10,000.00

82,923.25


79,007.25

0.00

79,007.25

3,916.00

注:2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表












公开08表


公开部门:灵武市林业局






金额单位:元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出



栏次

1

2

3

4

5

6


合计

72,493.14

27,642,267.96

27,574,614.31

0.00

27,574,614.31

140,146.79


212

城乡社区支出

72,493.14

27,642,267.96

27,574,614.31

0.00

27,574,614.31

140,146.79


21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

72,493.14

27,642,267.96

27,574,614.31

0.00

27,574,614.31

140,146.79


2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

72,493.14

27,642,267.96

27,574,614.31

0.00

27,574,614.31

140,146.79





























注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表


第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计 156,113,667.21 支出总计 213,580,600.85  元。与年相比,收总计增加  27090786.87 元,增长 21 %,支出总计增加137,893,41.87元,增长7%,主要原因是增加项目支出及各类经费支出

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计 156,113,667.21  元,其中:财政拨款收入 154,680,634.87 元,占 99%;上级补助收入 0 元,占 0  %;事业收入 0  元,占 0  %;经营收入 0  元,占  0 %;附属单位上缴收入  0 元,占  0 %;其他收入  1,433,032.34 元,占 1%

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计 213,580,600.85  元,其中:基本支出7,152,326.43  元,占 3 %;项目支出 206,428,274.42  元,占 97 %;上缴上级支出 0 元,占 0  %;经营支出 0  元,占 0  %;对附属单位补助支出  0 元,占  0 %

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计154,680,634.87  元,支出总计211,940,102.43  元。 与上年相比,财政拨款收入增加  27539146.81 元,增长  22 %,支出增加12850613.09,增长7%,主要原因是增加项目支出及各类经费支出

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出 184,365,488.12  元,占本年支出合计的  87 %。与年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 7586577.31 元,下降 4 %,主要原因是减少经费支出

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出 211,940,102.43 元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出  0 元,占  0 %;文化体育与传媒(类)支出 500,000.00 元,占1 %;城乡社区(类)支出80,364,857.79  元,占36 %;节能环保(类)支出36,833,638.10 元,占 17  %;社会保障和就业(类)支出 939,879.56  元,占  1 %;农林水(类)支出 91,554,027.22 元,占 43 %;住房保障(类)支出 376,579.52  元,占 1  %,医疗卫生与计划生育支出228,920.24元,占1%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为   104,758,577.11元,支出决算为 211,940,102.43  元,完成年初预算的 50  %,其中:

1.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0元,支出决算为1142200.00元,完成年初预算的 100%,决算数大于预算数的主要原因增加林业项目支出。

2.文化体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)。年初预算为0元,支出决算为500000.00 元,完成年初预算的 100%,决算数大于预算数的主要原因增加林业工程项目。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为 354552.00元,支出决算为333435.40元,完成年初预算的 94.04%,决算数小于预算数的主要原因人退休人员死亡,减少民族团结奖等支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 378719.11元,支出决算为226128.30元,完成年初预算的 59.71%,决算数小于预算数的主要原因人员调动,减少养老保险支出。

5.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。年初预算为 0元,支出决算为10912.00元,完成年初预算的 100%,决算数大于预算数的主要原因增加就业补助支出。

6.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 25080.00 元,支出决算为251032.00元,完成年初预算的 100%,决算数大于预算数的主要原因增加退休死亡人员抚恤金。

7.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 24945.24元,支出决算为118371.86元,完成年初预算的 100%,决算数大于预算数的主要原因增加人员调动,增加生育、工伤保险支出

8.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为129790.39元,支出决算为124104.88元,完成年初预算的 95.62 %,决算数小于预算数的主要原因人员调动,减少医疗保险缴费

9.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为0元,支出决算为15833.68 元,完成年初预算的 100 %,决算数大于预算数的主要原因事业人员增加医疗保险缴费。

10.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 88022.91 元,支出决算为88981.68元,完成年初预算的101.09%,决算数大于预算数的主要原因人员调动,增加公务员医疗保险支出

11.节能环保支出(类)自然生态保护(款)其他自然生态保护支出(项)。年初预算为 0 元,支出决算为30538638.10元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因增加林业项目

12.节能环保支出(类)自然生态保护(款)其他自然生态保护支出(项)。年初预算为 0 元,支出决算为30538638.10元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因增加林业项目。

13.节能环保支出(类)天然林保护(款)社会保险补助(项)。年初预算为 7807000 元,支出决算为5915000.00元,完成年初预算的75.77%,决算数小于预算数的主要原因减少林业政策性保险项目支出。

14.节能环保支出(类)天然林保护(款)政策性社会性支出补助(项)。年初预算为 0 元,支出决算为380000.00元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因林业项目支出。

15.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为 0 元,支出决算为52790243.48元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因林业项目支出。

16.农林水支出(类)农业(款)防灾救灾(项)。年初预算为 0 元,支出决算为300000.00元,完成年初预算的82.64%,决算数大于预算数的主要原因林业项目资金增加支出。

17.农林水支出(类)林业(款)行政运行(项)。年初预算为 1965785.59 元,支出决算为1613048.60元,完成年初预算的82.06%,决算数小于预算数的主要原因人员调动,压缩公用经费支出。

18.农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项)。年初预算为 605101.62 元,支出决算为2042944.00元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因人员调动,增加公用经费支出。

19.农林水支出(类)林业(款)森林培育(项)。年初预算为 1200000.00 元,支出决算为12243385.00元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因资金林业项目支出。

20.农林水支出(类)林业(款)林业技术推广(项)。年初预算为 0 元,支出决算为1000000.00元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因资金林业项目。

21.农林水支出(类)林业(款)森林资源管理(项)。年初预算为 4142000.00 元,支出决算为4844721.81元,完成年初预算的116.97%,决算数大于预算数的主要原因资金林业项目支出。

22.农林水支出(类)林业(款)森林生态效益补偿(项)。年初预算为 3422000.00 元,支出决算为661330.00元,完成年初预算的19.33%,决算数小于预算数的主要原因调整林业项目支出。

23.农林水支出(类)林业(款)动植物保护(项)。年初预算为0元,支出决算为800000.00元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因增加林业动植物项目支出。

24.农林水支出(类)林业(款)湿地保护(项)。年初预算为0元,支出决算为150000.00元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因增加林业湿地保护项目支出。

25.农林水支出(类)林业(款)林业执法与监督(项)。年初预算为91000.00元,支出决算为91000.00元,完成年初预算的100%,决算数与预算数相同。

26.农林水支出(类)林业(款)林业检疫检测(项)。年初预算为0元,支出决算为200000.00元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因增加林业检疫检测项目支出。

27.农林水支出(类)林业(款)防沙治沙(项)。年初预算为0元,支出决算为900000.00元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因增加林业防沙治沙项目支出。

28.农林水支出(类)林业(款)林业产业化(项)。年初预算为25000000.00元,支出决算为1496820.81元,完成年初预算的5.99%,决算数小于预算数的主要原因调整林业项目,减少支出。

29.农林水支出(类)林业(款)林业防灾减灾(项)。年初预算为363000.00元,支出决算为635000.00元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因增加林业防灾减灾项目支出。

30.农林水支出(类)林业(款)其他林业支出(项)。年初预算为35824160.00元,支出决算为63412399.26元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因增加林业项目支出。

31.农林水支出(类) 水利(款)其他水利支出(项)。年初预算为0元,支出决算为200000.00元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因增加林业项目支出。

32.农林水支出(类) 农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)。年初预算为8010000.00元,支出决算为17852.00元,完成年初预算的0.22%,决算数小于预算数的主要原因调整林业项目支出。

33.农林水支出(类) 其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算为0元,支出决算为945525.74元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因增加林业项目支出。

34.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 327420.25元,支出决算为257867.00元,完成年初预算的 78.76 %,决算数小于预算数的主要原因人员调动,减少住房公积金支出

35.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 0元,支出决算为118712.52元,完成年初预算的 100 %,决算数大于预算数的主要原因补发2015、2016年职工住房补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出6,060,223.83元,其中:人员经费 5,010,965.89元,公用经费 1,049,257.94 支出具体情况如下:

1.工资福利支出 5,010,965.89  元,较年初预算数增加 1306208.78 元,增长 35  %,主要原因是调整工资基数,增加人员经费支出;较上年决算数增加1641609.37 元,增长49 %

2.商品和服务支出 1,049,257.94  元,较年初预算数增加 854597.94  元,增长 439  %,主要原因是增加各项经费支出;较上年决算数增加 8244169.94  元,增长 367  %

3.对个人和家庭的补助689,421.97元,较年初预算数减少7700178.09元,减少 92%,主要原因是项目支出减少;较上年决算数减少 73391.03 元,下降  10 %

4.其他资本性支出0元,较年初预算数增加(减少) 0  元,增长(下降) 0  %,主要原因是;较上年决算数增加(减少)  0 元,增长(下降)  0 %

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 100,000.00  元,支出决算为 82,923.25  元,完成年初预算的 83  %。与上年相比,增加 1475.08  元,下增长 3  %,决算数小于年初预算数的主要原因是专项业务经费里列支部分三公经费。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占  0 %;公务用车购置及运行费支出占 95  %;公务接待费支出占 5  %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为 0元,支出决算为元,完成年初预算的 0  %;比上年减少(增加) 0  元,下降(增长)0%。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是。全年因公出国(境)团组数  0 个,因公出国(境)人次数  0 人。开支内容包括:

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 90,000.00  元,支出决算为 79,007.25  元,完成年初预算的 88  %;比上年增加 11329.08  元,增长 17  %。决算数小于年初预算数的主要原因是减少支出。其中:公务用车购置费支出为  0 元,公务用车运行维护费支出 79,007.25  元,主要用于业务车辆的维修、车辆保险、过路过桥费等等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数  0 辆,公务用车保有量为  2 辆。

3.公务接待费。年初预算为 10,000.00元,支出决算为 3,916.00  元,完成年初预算的 39  %;比上年减少8854  元,下降增长 70  %。决算数小于年初预算数的主要原因是减少支出。其中: 国内接待费支出 3,916.00  元,主要用于作及业务的需要发生的接待费。国(境)外接待费支出 0  元,主要用于无。全年国内公务接待批次 7  个,国内公务接待人次 98  人,国(境)外公务接待批次  0 个,国(境)外公务接待人次 0  人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 72,493.14 元,本年收入 27,642,267.96  元,本年支出 27,574,614.31 元,年末结转和结余 140,146.79 元,较上年决算数增加 20393267.96 元,增长 282 %,主要原因是:增加支出。支出具体情况如下:城乡社区支出-其他国有土地使用权出让收入安排的支出27,574,614.31元

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算为 194,660.00  元,支出决算为 1,049,257.94  元,完成年初预算的 539  %;比上年增加 854597.94  元,下降 21  %。决算数大于预算数的主要原因根据单位实际业务发生支出增加自粗。

(二)政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算  0 元,支出决算总额 163,688,843.29  元,完成年初预算的  100 %。其中:政府采购货物预算  0 元,支出决算总额 2,698,062.26  元,完成年初预算的 100% 。政府采购工程预算  0 元,支出决算总额 141,945,263.23  元,完成年初预算的 100  %。政府采购服务预算  0 元,支出决算总额 19,045,517.80  元,完成年初预算的 100  %。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日,本部门(单位)房屋面积  5260.36 平方米,共有车辆  6 辆,其中:领导干部用车 0  辆、一般公务用车  2 辆;绿化专业用车4辆;单价50万元以上通用设备  0 台(套),单价100万元(含)以上专用设备  0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目 0  个,二级项目  0 个,共涉及资金  0 元,占一般公共预算项目支出总额的  0 %。组织对2018年度  0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金  0 元,占政府性基金预算项目支出总额的  0 %。

共组织对 0个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出  0 元,政府性基金预算支出  0 元。无委托第三方机构开展绩效评价。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

中央财政补助等项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,中央财政补助等项目绩效自评得分为 95  分。项目全年预算数为 48450000  元,执行数为 48450000  元,完成预算的 100  %。主要产出和效果:2018年度中央财政补助项目的实施,定稳了护林队伍建设,巩固了现有的林地资源,促进生态环境的进一步好转,降低自然灾害程度,在推进生物多样性保护和合理开发利用、野生动植物资源以及改善人民生活环境均发挥着极其重要的作用。

对涵养水源、保持水土、调节气候、降低噪音、净化空气和水质具有十分重要的意义。同时,通过森林吸收二氧化碳、调节气候、蓄水保土保肥、改善土壤养分等作用。通过项目多年的林业项目生产建设,使灵武市生态面貌得到进一步明显改善,为广大人民群众改善生产和生活条件、发展经济提供了重要的生态保障

第四部分  名词解释

支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列   

2、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

3、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

4、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

5、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

6、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。 

7、本年支出:是指单位本年度全部支出。 

8、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。 

9、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

10、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

11、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

12、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

13、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

14、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

15、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。 

16、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

17、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

18、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

19、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

第五部分  附件

其他相关资料:无

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