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索 引 号 640181-112/2019-00083 文  号 生成日期 2019-09-17
责任部门 灵武市自然资源局 公开时限 长期公开 所属分类 部门决算
所属“五公开” 结果公开 公开方式 主动公开 关键词

2018年度灵武市林木检疫站部门决算

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目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  灵武市林木检疫站部门概况

一、部门职责

(一)承担《森林病虫害防治条例》、《植物检疫条例》等有关法规的宣传、贯彻、执行,依法开展林业有害生物检疫检查,监测预报和防控工作。

(二)承担灵武市陆生野生动物疫源疫病监测工作按时完成各类报表填报工作。

(三)承担灵武市苗木、种苗、药材、花卉等林产品的产地检疫及调运检疫证书的签发;拟定、实施灵武市林业有害生物检疫操作规程和技术规章。

(四)承担灵武市林业有害生物应急防控预案的编制;承担组织采购、防治调配突发林业有害生物防控药剂药械任务。

(五)承担灵武市林业有害生物监测预警工作,及时、准确发布预警预报信息,督促指导全市林业有害生物防控。

(六)承担灵武市危险性林业有害生物定期监测调查,编写分布图,做好封锁、除治工作。

(七)承担灵武市林业有害生物防控技术的研究,推广应用无公害防治技术。

(八)承担灵武市林业局交办的其他工作。

详细介绍本部门(单位)职责。

二、机构设置

1、灵武市林木检疫站为灵武市林业局所属副科级事业单位。类别,公益.

2、灵武市林木检疫站工作岗位(内设4个机构):

(1)检疫岗位

主要负责灵武市林业有害生物检疫操作规程和技术规章的制定及实施。依法开展调运检疫,履行法定职责,坚持现场检疫制度,不漏检漏查、重复检疫和擅自扩大检疫范围。认真开展产地检疫工作,指导本市种苗生产单位、种苗专业户,建立无检疫对象种苗繁殖基地。

(2)监测岗位

主要负责灵武市辖区内林业有害生物的监测预警工作,及时、准确向国家级测报中心、自治区森防站和银川市检疫站上报林业有害生物发生月报3、6、9报表定期分析发布林业有害生物发生、危害趋势,及时发布预报、警报。

(3)防治岗位

主要负责编制灵武市林业有害生物防控方案。针对灵武市林业有害生物发生危害,提出防治方案,开展技术指导。采取生物、物理、化学等综合防控措施,完成年度《灵武市林业有害生物防控方案》涉及的各项防控任务。对爆发性或危险性林业有害生物,制定应急除治预案,调动、协调各方力量,控制灾害范围,降低灾害损失。定期开展林业有害生物防治新技术培训工作。

(4)疫源疫病岗位

主要负责灵武市域内陆生野生动物疫源疫病的监测工作,制定灵武市陆生野生动物疫源疫病监测防控应急预案,开展疫源疫病宣传,及时、准确上报各类监测数据,开展疫源疫病监测防控。

(5)综合岗位

主要负责检疫站干部日常学习管理及各类文件的上传下达,有害生物监测防控的外围宣传,药剂药械进出库管理等。

3、人员编制和领导职数

灵武市林木检疫站共核定全额拨款事业编制23名。其中专业技术人员不低于75%,管理人员不高于15%,工勤人员不高于10%。

核定领导职数:站长1名(副科级),副站长1名,科级领导职数1副。

第二部分  2018年度部门决算表

收入支出决算总表






公开01表

公开部门:灵武市林木检疫站





金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

3,530,364.73

一、一般公共服务支出

28

0.00

其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00

六、其他收入

7

852,085.09

七、文化体育与传媒支出

34

0.00


8


八、社会保障和就业支出

35

403,263.07


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

162,384.76


10


十、节能环保支出

37

0.00 


11


十一、城乡社区支出

38

0.00 


12


十二、农林水支出

39

3,398,707.75


13


十三、交通运输支出

40

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

41

0.00


15


十五、商业服务业等支出

42

0.00


16


十六、金融支出

43

0.00


17


十七、援助其他地区支出

44

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

45

0.00 


19


十九、住房保障支出

46

283,744.29


20


二十、粮油物资储备支出

47

0.00


21


二十一、其他支出

48

0.00


22


二十二、债务还本支出

49

0.00


23


二十三、债务付息支出

50

0.00

本年收入合计

24

4,382,449.82

本年支出合计

51

4,248,099.87

用事业基金弥补收支差额

25


结余分配

52


年初结转和结余

26

506,599.43

年末结转和结余

53

640,949.38

总计

27


总计

54


注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

收入决算表











公开02表

公开部门:灵武市林木检疫站







金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

4,382,449.82

3,530,364.73

0.00

0.00

0.00

0.00

852,085.09

208

社会保障和就业支出

403,263.07

403,263.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

384,621.20

384,621.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

277,119.20

277,119.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出

107,502.00

107,502.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

18,641.87

18,641.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

18,641.87

18,641.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

162,384.76

162,384.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

162,384.76

162,384.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

110,652.16

110,652.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

51,732.60

51,732.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

3,533,057.70

2,680,972.61

0.00

0.00

0.00

0.00

852,085.09

21302

林业

3,533,057.70

2,680,972.61

0.00

0.00

0.00

0.00

852,085.09

2130204

林业事业机构

2,698,057.70

2,680,972.61

0.00

0.00

0.00

0.00

17,085.09

2130216

林业检疫检测

200,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

200,000.00

2130234

林业防灾减灾

635,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

635,000.00

221

住房保障支出

283,744.29

283,744.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

283,744.29

283,744.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

203,878.00

203,878.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

购房补贴

79,866.29

79,866.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表

支出决算表










公开03表

公开部门:灵武市林木检疫站






金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

4,248,099.87

3,531,990.23

716,109.64

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

403,263.07

403,263.07

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

384,621.20

384,621.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

277,119.20

277,119.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出

107,502.00

107,502.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

18,641.87

18,641.87

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

18,641.87

18,641.87

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

162,384.76

162,384.76

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

162,384.76

162,384.76

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

110,652.16

110,652.16

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

51,732.60

51,732.60

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

3,398,707.75

2,682,598.11

716,109.64

0.00

0.00

0.00

21302

林业

3,338,357.75

2,682,598.11

655,759.64

0.00

0.00

0.00

2130204

林业事业机构

2,682,598.11

2,682,598.11

0.00

0.00

0.00

0.00

2130216

林业检疫检测

42,721.41

0.00

42,721.41

0.00

0.00

0.00

2130234

林业防灾减灾

601,724.05

0.00

601,724.05

0.00

0.00

0.00

2130299

其他林业支出

11,314.18

0.00

11,314.18

0.00

0.00

0.00

21399

其他农林水支出

60,350.00

0.00

60,350.00

0.00

0.00

0.00

2139999

其他农林水支出

60,350.00

0.00

60,350.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

283,744.29

283,744.29

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

283,744.29

283,744.29

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

203,878.00

203,878.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

购房补贴

79,866.29

79,866.29

0.00

0.00

0.00

0.00

财政拨款收入支出决算总表








公开04表

公开部门:灵武市林木检疫站







金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项  目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

3,530,364.73

一、一般公共服务支出

29

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

31

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

32

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

33

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

34

0.00

0.00

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

35

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

36

403,263.07

403,263.07

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

37

162,384.76

162,384.76

0.00


10


十、节能环保支出

38

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

39

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

40

2,680,972.61

2,680,972.61

0.00


13


十三、交通运输支出

41

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

43

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

44

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

45

0.00

0.00

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

46

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

47

283,744.29

283,744.29

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

48

0.00

0.00

0.00


21


二十一、其他支出

49

0.00

0.00

0.00


22


二十二、债务还本支出

50

0.00

0.00

0.00


23


二十三、债务付息支出

51

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

3,530,364.73

本年支出合计

52

3,530,364.73

3,530,364.73

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

0.00 

年末财政拨款结转和结余

53

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26



54




二、政府性基金预算财政拨款

27



55




总计

28

3,530,364.73 

总计

56

3,530,364.73

3,530,364.73

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

公开部门:灵武市林木检疫站



金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

3,530,364.73

3,530,364.73

0.00

208

社会保障和就业支出

403,263.07

403,263.07

0.00

20805

行政事业单位离退休

384,621.20

384,621.20

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

277,119.20

277,119.20

0.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出

107,502.00

107,502.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

18,641.87

18,641.87

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

18,641.87

18,641.87

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

162,384.76

162,384.76

0.00

21011

行政事业单位医疗

162,384.76

162,384.76

0.00

2101102

事业单位医疗

110,652.16

110,652.16

0.00

2101103

公务员医疗补助

51,732.60

51,732.60

0.00

213

农林水支出

2,680,972.61

2,680,972.61

0.00

21302

林业

2,680,972.61

2,680,972.61

0.00

2130204

林业事业机构

2,680,972.61

2,680,972.61

0.00

221

住房保障支出

283,744.29

283,744.29

0.00

22102

住房改革支出

283,744.29

283,744.29

0.00

2210201

住房公积金

203,878.00

203,878.00

0.00

2210203

购房补贴

79,866.29

79,866.29

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06表

公开部门:

灵武市林木检疫站







单位:元

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

3,332,457.48

302

商品和服务支出

90,405.25

310

资本性支出

0.00

30101

基本工资

918,572.00

30201

办公费

1,312.60

31001

房屋建筑物购建

0.00

30102

津贴补贴

598,263.29

30202

印刷费

0.00

31002

办公设备购置

0.00

30103

奖金

795,743.00

30203

咨询费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

360.00

31005

基础设施建设

0.00

30107

绩效工资

206,391.36

30205

水费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险费

277,119.20

30206

电费

7,311.53

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

4,074.26

31008

物资储备

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

110,652.16

30208

取暖费

15,292.90

31009

土地补偿

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

51,732.60

30209

物业管理费

0.00

31010

安置补助

0.00

30112

其他社会保障缴费

18,641.87

30211

差旅费

12,020.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30113

住房公积金

203,878.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30199

其他工资福利支出

151,464.00

30214

租赁费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

303

对个人和家庭的补助

107,502.00

30215

会议费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30302

退休费

107,502.00

30217

公务招待费

56.00

31099

其他资本性支出

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

312

对企业补助

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31201

资本金注入

0.00

30305

生活补助

0.00

30225

专用燃料费

0.00

31203

政府投资基金股权投资

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

12,367.60

31204

费用补贴

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

31205

利息补贴

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

20,138.44

31299

其他对企业补助

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

313

对社会保障基金补助

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

10,993.92

31302

对社会保险基金补助

0.00

30399

对其他个人和家庭的补助支出

0.00

30239

其他交通费用

0.00

31303

补充全国社会保障基金

0.00




30240

税金及附加费用

0.00

399

其他支出

0.00




30299

其他商品和服务支出

6,478.00

39906

赠与

0.00




307

债务利息及费用支出

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00




30701

国内债务付息

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00




30702

国外债务付息

0.00

39999

其他支出

0.00




30703

国内债务发行费用

0.00






30704

国外债务发行费用

0.00




人员经费合计

3,439,959.48

公用经费合计

90,405.25



合计

3530364.73

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表

公开部门:灵武市林木检疫站










金额单位:元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

51,000.00

0.00

10,993.92

25,000.00

25,000.00

1,000.00

11,049.92

0.00

10,993.92

0.00

10,993.92

56.00

注:2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开08表

公开部门:灵武市林木检疫站






金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计






















































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计4382449.82支出总计 4248099.87 元。与年相比,收总计增加341497.55元,增长8.4%;总计增加66698.63元,增长1.6%,主要原因是人员增加

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计  4382449.82 元,其中:财政拨款收入 3530364.73 元,占 80.55 %;上级补助收入 0  元,占  0 %;事业收入 0 元,占 0 %;经营收入 0 元,占 0 %;附属单位上缴收入 0元,占 0 %;其他收入 852,085.09 元,占 19.45 %

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计 4248099.87 元,其中:基本支出3,531,990.23元,占 83.15 %;项目支出 716,109.64 元,占 16.85 %;上缴上级支出 0 元,占 0 %;经营支出 0 元,占 0 %;对附属单位补助支出 0 元,占 0 %

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计 3,530,364.73 元,支出总计 3,530,364.73  元。与上年相比,财政拨款收入增加184386.76元,增长5.51%,财政拨款支出增加184386.76元,增长5.51%,总主要原因是人员支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出 3,530,364.73  元,占本年支出合计的 100 %。与年相比,一般公共预算财政拨款支出增加184386.76 元,增长 5.51 %,主要原因是人员支出增加

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出 3,530,364.73  元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出 403,263.07 元,占 11.42  %;医疗卫生与计划生育支出162,384.76元,占4.69 %;农林水(类)支出  2,680,972.61 元,占  75.94 %;

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为   3,213,076.69元,支出决算为 3,530,364.73 元,完成年初预算的 109 %,其中:

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为 122188.00元,支出决算为107502.00元,完成年初预算的 87.98%,决算数小于预算数的主要原因退休人员减少,发放民族团结奖等支出减少。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 330845.86元,支出决算为277119.2元,完成年初预算的 83.76%,决算数小于预算数的主要原因人员调动、退休,减少养老保险支出。

3.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 21816.65  元,支出决算为18641.87元,完成年初预算的 85.45%,决算数小于预算数的主要原因人员调动,减少生育、工伤保险支出。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为 115076.82 元,支出决算为110652.16元,完成年初预算的 96.16 %,决算数小于预算数的主要原因人员调动,减少医疗保险支出。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 58663.29  元,支出决算为51732.60 元,完成年初预算的 88.19 %,决算数小于预算数的主要原因人员调动,减少公务员医疗保险支出。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 286824.62元,支出决算为203878.00元,完成年初预算的 71.08 %,决算数小于预算数的主要原因人员调动,减少住房公积金支出。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 0元,支出决算为79866.29元,完成年初预算的 100 %,决算数大于预算数的主要原因补发2015、2016年职工住房补贴。

8.农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项)。年初预算为 2077661.45元,支出决算为2680972.61元,完成年初预算的 100 %,决算数大于预算数的主要原因增加项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3,530,364.73 元,其中:人员经费  3,439,959.48 元,公用经费 90,405.25 支出具体情况如下:

1.工资福利支出 3,332,457.48 元,较年初预算数增加 328843.23 元,增长 10.56 %,主要原因是人员增加;较上年决算数增加 641347.35 元,增长 22.91 %

2.商品和服务支出 90,405.25 元,较年初预算数减少9929.69 元,下降 9.73 %,主要原因是项目支出减少;较上年决算数增加 19639.25 元,增长 27.75 %

3.对个人和家庭的补助107,502.00元,较年初预算数增加107,502.00元,增长 100 %,主要原因是人员增加;较上年决算数减少 364777.84 元,下降 77.23 %

4.其他资本性支出0元,较年初预算数减少 0 元,下降   0%,主要原因是;较上年决算数减少4,320.00元,下降 100  %

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为  51,000.00 元,支出决算为  11,049.92 元,完成年初预算的 21.66 %。与上年相比,增加 1615.12  元,增长 17.11  %,决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占 0 %;公务用车购置及运行费支出占 99.49 %;公务接待费支出占 0.51 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为 0 元,支出决算为 0元,完成年初预算的 100 %;比上年减少 0 元,下降 0 %。决算数小于年初预算数的主要原因是无。全年因公出国(境)团组数 0 个,因公出国(境)人次数 0 人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 50,000.00

元,支出决算为 10,993.92 元,完成年初预算的 21.98 %;比上年增加 1919.12 元,增长 21.15 %。决算数小于年初预算数的主要原因是没有新购置车辆。其中:公务用车购置费支出为  0 元,公务用车运行维护费支出 10,993.92 元,主要用于车辆保险、维修、燃料费、租车等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆,公务用车保有量为 2 辆。

3.公务接待费。年初预算为1,000.00 元,支出决算为   56元,完成年初预算的 5.6 %;比上年减少 304 元,下降 84.44 %。决算数大于年初预算数的主要原因是公务接待减少。其中: 国内接待费支出 56 元,主要用于公务接待。国(境)外接待费支出 0 元,主要用于无。全年国内公务接待批次 1 个,国内公务接待人次 2 人,国(境)外公务接待批次 0 个,国(境)外公务接待人次 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元,本年收入 0 元,本年支出 0元,年末结转和结余 0 元,较上年决算数增加(减少) 0 元,增长(下降) 0 %,主要原因是:

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算为 0 元,支出决算为 0 元,完成年初预算的 0 %;比上年增加(减少)元,增长(下降)  0 %。决算数大于(小于)预算数的主要原因……。

(二)政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算 0 元,支出决算总额 0  元,完成年初预算的  0 %。其中:政府采购货物预算 0 元,支出决算总额 0 元,完成年初预算的 0 。政府采购工程预算 0 元,支出决算总额 0 元,完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算 0 元,支出决算总额 0 元,完成年初预算的 0 %。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日,本部门(单位)房屋面积 270.83  平方米,共有车辆  2 辆,其中:领导干部用车 0  辆、一般公务用车 2 辆;单价50万元以上通用设备  0 台(套),单价100万元(含)以上专用设备 0  台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目 0 个,二级项目 0 个,共涉及资金 0 元,占一般公共预算项目支出总额的 0 %。组织对2018年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元,占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出 0 元,政府性基金预算支出 0 元。其中,项目分别委托第三方机构开展绩效评价。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 0 元,执行数为 0 元,完成预算的 0 %。

第四部分  名词解释

(一)支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

(二)年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。   

(三)基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。   

(四)项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。      

(五)本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。   

(六)本年支出:是指单位本年度全部支出。   

(七)结余分配:是指单位当年结余的分配情况。   

(八)年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。   

(九)财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。     

(十)其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

(十一)基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。   

(十二)项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。      

(十三)人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

(十四)日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。   

(十五)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分  附件

其他相关资料      

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