目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 灵武市林业局汇总部门概况
一、部门职责
提升城乡绿化水平,依托重点工程建设,改善生态大环境,着力枣博园续建项目建设,打造市民休闲宜处;推进长枣产业提质保值,促进农民增收;强化森林资源管护,推动依法治林;拓展科技创新项目,加大林业宣传等。
二、机构设置
对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。如:
灵武市林业局成立于1981年,政府行政正科级单位,领导职数1正2副。下属1个行政副科级执法单位(林业森林派出所)、5个不定级别事业单位(林业技术推广服务中心、果树技术推广服务中心、林木检疫站、宁东林业管护中心),均为财务独立单位。
我局行政人员编制10名,实有9人退休27人(于本年7月移交到社保部门,退休人数由社保部门统一填报,发放的退休人员的创城奖及民族团结奖由本单位填报),事业人员编制20人,实有18人,遗属人员10人。
第二部分 2018年度部门汇总决算表 收入支出决算总表 | ||||||
公开01表 | ||||||
公开部门:灵武市林业局汇总 | 金额单位:元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||
一、财政拨款收入 | 1 | 177,631,121.09 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 1,142,200.00 | |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 27,642,267.96 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | |
六、其他收入 | 7 | 2,827,130.63 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 500,000.00 | |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 3,191,411.43 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 1,212,219.94 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 36,833,638.10 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 80,364,857.79 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 112,269,467.62 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | ||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 43 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | ||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 2,163,545.90 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | ||||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | ||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 49 | ||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 50 | ||||
本年收入合计 | 24 | 180,458,251.72 | 本年支出合计 | 51 | 237,677,340.78 | |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 52 | |||
年初结转和结余 | 26 | 87,446,824.25 | 年末结转和结余 | 53 | 30,227,735.19 | |
总计 | 27 | 267,905,075.97 | 总计 | 54 | 267,905,075.97 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
公开部门:灵武市林业局汇总 | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 180,458,251.72 | 177,631,121.09 | 2,827,130.63 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,142,200.00 | 1,142,200.00 | 0.00 | ||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 1,142,200.00 | 1,142,200.00 | 0.00 | ||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1,142,200.00 | 1,142,200.00 | 0.00 | ||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | ||||||
20703 | 体育 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | ||||||
2070399 | 其他体育支出 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 3,091,466.98 | 3,091,466.98 | 0.00 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 2,687,262.10 | 2,687,262.10 | 0.00 | ||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 380,683.40 | 380,683.40 | 0.00 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,930,741.70 | 1,930,741.70 | 0.00 | ||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 375,837.00 | 375,837.00 | 0.00 | ||||||
20807 | 就业补助 | 10,912.00 | 10,912.00 | 0.00 | ||||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 10,912.00 | 10,912.00 | 0.00 | ||||||
20808 | 抚恤 | 264,232.00 | 264,232.00 | 0.00 | ||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 264,232.00 | 264,232.00 | 0.00 | ||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 129,060.88 | 129,060.88 | 0.00 | ||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 129,060.88 | 129,060.88 | 0.00 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,185,575.73 | 1,185,575.73 | 0.00 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1,185,575.73 | 1,185,575.73 | 0.00 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 151,600.16 | 151,600.16 | 0.00 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 654,384.16 | 654,384.16 | 0.00 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 379,591.41 | 379,591.41 | 0.00 | ||||||
211 | 节能环保支出 | 36,863,738.10 | 36,863,638.10 | 100.00 | ||||||
21104 | 自然生态保护 | 30,538,638.10 | 30,538,638.10 | 0.00 | ||||||
2110499 | 其他自然生态保护支出 | 30,538,638.10 | 30,538,638.10 | 0.00 | ||||||
21105 | 天然林保护 | 6,295,000.00 | 6,295,000.00 | 0.00 | ||||||
2110502 | 社会保险补助 | 5,915,000.00 | 5,915,000.00 | 0.00 | ||||||
2110503 | 政策性社会性支出补助 | 380,000.00 | 380,000.00 | 0.00 | ||||||
21106 | 退耕还林 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | ||||||
2110699 | 其他退耕还林支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | ||||||
21108 | 退牧还草 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | ||||||
2110899 | 其他退牧还草支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 73,989,267.96 | 73,989,267.96 | 0.00 | ||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 46,347,000.00 | 46,347,000.00 | 0.00 | ||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 46,347,000.00 | 46,347,000.00 | 0.00 | ||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 27,642,267.96 | 27,642,267.96 | 0.00 | ||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 27,642,267.96 | 27,642,267.96 | 0.00 | ||||||
213 | 农林水支出 | 61,522,457.05 | 58,695,426.42 | 2,827,030.63 | ||||||
21301 | 农业 | 3,056,448.51 | 3,044,797.77 | 11,650.74 | ||||||
2130104 | 事业运行 | 1,790,466.76 | 1,789,816.02 | 650.74 | ||||||
2130108 | 病虫害控制 | 305,000.00 | 305,000.00 | 0.00 | ||||||
2130110 | 执法监管 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | ||||||
2130119 | 防灾救灾 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | ||||||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 299,981.75 | 299,981.75 | 0.00 | ||||||
2130199 | 其他农业支出 | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | ||||||
21302 | 林业 | 58,266,008.54 | 55,450,628.65 | 2,815,379.89 | ||||||
2130201 | 行政运行 | 2,616,521.96 | 2,616,521.96 | 0.00 | ||||||
2130204 | 林业事业机构 | 16,558,124.42 | 16,419,089.71 | 139,034.71 | ||||||
2130205 | 森林培育 | 6,277,800.00 | 6,112,000.00 | 165,800.00 | ||||||
2130206 | 林业技术推广 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | ||||||
2130207 | 森林资源管理 | 4,142,000.00 | 4,142,000.00 | 0.00 | ||||||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 3,910,000.00 | 3,910,000.00 | 0.00 | ||||||
2130211 | 动植物保护 | 800,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | ||||||
2130212 | 湿地保护 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | ||||||
2130213 | 林业执法与监督 | 182,000.00 | 91,000.00 | 91,000.00 | ||||||
2130216 | 林业检疫检测 | 400,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||||||
2130217 | 防沙治沙 | 1,900,000.00 | 1,900,000.00 | 0.00 | ||||||
2130221 | 林业产业化 | 2,200,000.00 | 2,200,000.00 | 0.00 | ||||||
2130234 | 林业防灾减灾 | 1,270,000.00 | 635,000.00 | 635,000.00 | ||||||
2130299 | 其他林业支出 | 16,859,562.16 | 15,275,016.98 | 1,584,545.18 | ||||||
21303 | 水利 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | ||||||
2130399 | 其他水利支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 2,163,545.90 | 2,163,545.90 | 0.00 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 2,163,545.90 | 2,163,545.90 | 0.00 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 1,529,697.00 | 1,529,697.00 | 0.00 | ||||||
2210203 | 购房补贴 | 633,848.90 | 633,848.90 | 0.00 | ||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门:灵武市林业局汇总 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 237,677,340.78 | 29,421,478.92 | 208,255,861.86 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,142,200.00 | 242,200.00 | 900,000.00 | |||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 1,142,200.00 | 242,200.00 | 900,000.00 | |||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1,142,200.00 | 242,200.00 | 900,000.00 | |||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | |||||
20703 | 体育 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | |||||
2070399 | 其他体育支出 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 3,191,411.43 | 3,191,411.43 | 0.00 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 2,687,262.10 | 2,687,262.10 | 0.00 | |||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 380,683.40 | 380,683.40 | 0.00 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,930,741.70 | 1,930,741.70 | 0.00 | |||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 375,837.00 | 375,837.00 | 0.00 | |||||
20807 | 就业补助 | 10,912.00 | 10,912.00 | 0.00 | |||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 10,912.00 | 10,912.00 | 0.00 | |||||
20808 | 抚恤 | 264,232.00 | 264,232.00 | 0.00 | |||||
2080801 | 死亡抚恤 | 264,232.00 | 264,232.00 | 0.00 | |||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 229,005.33 | 229,005.33 | 0.00 | |||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 229,005.33 | 229,005.33 | 0.00 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,212,219.94 | 1,212,219.94 | 0.00 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1,212,219.94 | 1,212,219.94 | 0.00 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 151,600.16 | 151,600.16 | 0.00 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 670,217.84 | 670,217.84 | 0.00 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 390,401.94 | 390,401.94 | 0.00 | |||||
211 | 节能环保支出 | 36,833,638.10 | 0.00 | 36,833,638.10 | |||||
21104 | 自然生态保护 | 30,538,638.10 | 0.00 | 30,538,638.10 | |||||
2110499 | 其他自然生态保护支出 | 30,538,638.10 | 0.00 | 30,538,638.10 | |||||
21105 | 天然林保护 | 6,295,000.00 | 0.00 | 6,295,000.00 | |||||
2110502 | 社会保险补助 | 5,915,000.00 | 0.00 | 5,915,000.00 | |||||
2110503 | 政策性社会性支出补助 | 380,000.00 | 0.00 | 380,000.00 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 80,364,857.79 | 188,128.68 | 80,176,729.11 | |||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 52,790,243.48 | 188,128.68 | 52,602,114.80 | |||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 52,790,243.48 | 188,128.68 | 52,602,114.80 | |||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 27,574,614.31 | 0.00 | 27,574,614.31 | |||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 27,574,614.31 | 0.00 | 27,574,614.31 | |||||
213 | 农林水支出 | 112,269,467.62 | 22,423,972.97 | 89,845,494.65 | |||||
21301 | 农业 | 2,952,002.22 | 1,793,119.02 | 1,158,883.20 | |||||
2130104 | 事业运行 | 1,793,119.02 | 1,793,119.02 | 0.00 | |||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 37,880.00 | 0.00 | 37,880.00 | |||||
2130108 | 病虫害控制 | 294,223.00 | 0.00 | 294,223.00 | |||||
2130110 | 执法监管 | 170,172.22 | 0.00 | 170,172.22 | |||||
2130119 | 防灾救灾 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | |||||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 356,607.98 | 0.00 | 356,607.98 | |||||
21302 | 林业 | 108,093,737.66 | 20,630,853.95 | 87,462,883.71 | |||||
2130201 | 行政运行 | 2,620,628.24 | 2,620,628.24 | 0.00 | |||||
2130204 | 林业事业机构 | 16,483,504.88 | 16,483,504.88 | 0.00 | |||||
2130205 | 森林培育 | 12,323,885.00 | 0.00 | 12,323,885.00 | |||||
2130206 | 林业技术推广 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | |||||
2130207 | 森林资源管理 | 4,844,721.81 | 0.00 | 4,844,721.81 | |||||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 693,330.00 | 0.00 | 693,330.00 | |||||
2130211 | 动植物保护 | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | |||||
2130212 | 湿地保护 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | |||||
2130213 | 林业执法与监督 | 181,694.60 | 0.00 | 181,694.60 | |||||
2130216 | 林业检疫检测 | 242,721.41 | 0.00 | 242,721.41 | |||||
2130217 | 防沙治沙 | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | |||||
2130221 | 林业产业化 | 1,496,820.81 | 0.00 | 1,496,820.81 | |||||
2130234 | 林业防灾减灾 | 1,236,724.05 | 0.00 | 1,236,724.05 | |||||
2130299 | 其他林业支出 | 65,119,706.86 | 1,526,720.83 | 63,592,986.03 | |||||
21303 | 水利 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | |||||
2130399 | 其他水利支出 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | |||||
21307 | 农村综合改革 | 17,852.00 | 0.00 | 17,852.00 | |||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 17,852.00 | 0.00 | 17,852.00 | |||||
21399 | 其他农林水支出 | 1,005,875.74 | 0.00 | 1,005,875.74 | |||||
2139999 | 其他农林水支出 | 1,005,875.74 | 0.00 | 1,005,875.74 | |||||
221 | 住房保障支出 | 2,163,545.90 | 2,163,545.90 | 0.00 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 2,163,545.90 | 2,163,545.90 | 0.00 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 1,529,697.00 | 1,529,697.00 | 0.00 | |||||
2210203 | 购房补贴 | 633,848.90 | 633,848.90 | 0.00 | |||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||
公开04表 | ||||||||||||
公开部门:灵武市林业局汇总 | 金额单位:元 | |||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | |||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | |||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 149,988,853.13 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 1,142,200.00 | 1,142,200.00 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 27,642,267.96 | 二、外交支出 | 30 | ||||||||
3 | 三、国防支出 | 31 | ||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 32 | ||||||||||
5 | 五、教育支出 | 33 | ||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 34 | ||||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | |||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 3,191,411.43 | 3,191,411.43 | 0.00 | |||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 1,212,219.94 | 1,212,219.94 | 0.00 | |||||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 36,833,638.10 | 36,833,638.10 | 0.00 | |||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 80,364,857.79 | 52,790,243.48 | 27,574,614.31 | |||||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 109,558,261.22 | 109,558,261.22 | 0.00 | |||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | ||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | ||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | ||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | ||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | ||||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | ||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 2,163,545.90 | 2,163,545.90 | ||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | ||||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | ||||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | ||||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | ||||||||||
本年收入合计 | 24 | 177,631,121.09 | 本年支出合计 | 52 | 234,966,134.38 | 207,391,520.07 | 27,574,614.31 | |||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 75,961,638.90 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 18,626,625.61 | 18,486,478.82 | 140,146.79 | |||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 75,889,145.76 | 54 | |||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 72,493.14 | 55 | |||||||||
总计 | 28 | 253,592,759.99 | 总计 | 56 | 253,592,759.99 | 225,877,998.89 | 27,714,761.10 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门:灵武市林业局汇总 | 金额单位:元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 207,391,520.07 | 28,262,797.82 | 179,128,722.25 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,142,200.00 | 242,200.00 | 900,000.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 1,142,200.00 | 242,200.00 | 900,000.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1,142,200.00 | 242,200.00 | 900,000.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | ||
20703 | 体育 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | ||
2070399 | 其他体育支出 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 3,191,411.43 | 3,191,411.43 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 2,687,262.10 | 2,687,262.10 | 0.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 380,683.40 | 380,683.40 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,930,741.70 | 1,930,741.70 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 375,837.00 | 375,837.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 10,912.00 | 10,912.00 | 0.00 | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 10,912.00 | 10,912.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 264,232.00 | 264,232.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 264,232.00 | 264,232.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 229,005.33 | 229,005.33 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 229,005.33 | 229,005.33 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,212,219.94 | 1,212,219.94 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1,212,219.94 | 1,212,219.94 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 151,600.16 | 151,600.16 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 670,217.84 | 670,217.84 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 390,401.94 | 390,401.94 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 36,833,638.10 | 0.00 | 36,833,638.10 | ||
21104 | 自然生态保护 | 30,538,638.10 | 0.00 | 30,538,638.10 | ||
2110499 | 其他自然生态保护支出 | 30,538,638.10 | 0.00 | 30,538,638.10 | ||
21105 | 天然林保护 | 6,295,000.00 | 0.00 | 6,295,000.00 | ||
2110502 | 社会保险补助 | 5,915,000.00 | 0.00 | 5,915,000.00 | ||
2110503 | 政策性社会性支出补助 | 380,000.00 | 0.00 | 380,000.00 | ||
21106 | 退耕还林 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110699 | 其他退耕还林支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 52,790,243.48 | 188,128.68 | 52,602,114.80 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 52,790,243.48 | 188,128.68 | 52,602,114.80 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 52,790,243.48 | 188,128.68 | 52,602,114.80 | ||
213 | 农林水支出 | 109,558,261.22 | 21,265,291.87 | 88,292,969.35 | ||
21301 | 农业 | 2,900,579.38 | 1,789,816.02 | 1,110,763.36 | ||
2130104 | 事业运行 | 1,789,816.02 | 1,789,816.02 | 0.00 | ||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 37,880.00 | 0.00 | 37,880.00 | ||
2130108 | 病虫害控制 | 294,223.00 | 0.00 | 294,223.00 | ||
2130110 | 执法监管 | 169,379.00 | 0.00 | 169,379.00 | ||
2130119 | 防灾救灾 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | ||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 309,281.36 | 0.00 | 309,281.36 | ||
21302 | 林业 | 105,494,304.10 | 19,475,475.85 | 86,018,828.25 | ||
2130201 | 行政运行 | 2,620,628.24 | 2,620,628.24 | 0.00 | ||
2130204 | 林业事业机构 | 16,426,324.38 | 16,426,324.38 | 0.00 | ||
2130205 | 森林培育 | 12,243,385.00 | 0.00 | 12,243,385.00 | ||
2130206 | 林业技术推广 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | ||
2130207 | 森林资源管理 | 4,844,721.81 | 0.00 | 4,844,721.81 | ||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 661,330.00 | 0.00 | 661,330.00 | ||
2130211 | 动植物保护 | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | ||
2130212 | 湿地保护 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | ||
2130213 | 林业执法与监督 | 103,694.60 | 0.00 | 103,694.60 | ||
2130216 | 林业检疫检测 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | ||
2130217 | 防沙治沙 | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | ||
2130221 | 林业产业化 | 1,496,820.81 | 0.00 | 1,496,820.81 | ||
2130234 | 林业防灾减灾 | 635,000.00 | 0.00 | 635,000.00 | ||
2130299 | 其他林业支出 | 63,412,399.26 | 428,523.23 | 62,983,876.03 | ||
21303 | 水利 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 17,852.00 | 0.00 | 17,852.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 17,852.00 | 0.00 | 17,852.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 945,525.74 | 0.00 | 945,525.74 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 945,525.74 | 0.00 | 945,525.74 | ||
221 | 住房保障支出 | 2,163,545.90 | 2,163,545.90 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 2,163,545.90 | 2,163,545.90 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 1,529,697.00 | 1,529,697.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 633,848.90 | 633,848.90 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
公开部门: | 灵武市林业局汇总 | 单位:元 | ||||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 25,219,766.23 | 302 | 商品和服务支出 | 1,801,114.62 | 310 | 资本性支出 | 59,150.00 |
30101 | 基本工资 | 6,559,616.00 | 30201 | 办公费 | 65,907.65 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 4,896,598.90 | 30202 | 印刷费 | 101,220.99 | 31002 | 办公设备购置 | 59,150.00 |
30103 | 奖金 | 6,272,959.00 | 30203 | 咨询费 | 23,000.00 | 31003 | 专用设备购置 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 1,087.00 | 31005 | 基础设施建设 | |
30107 | 绩效工资 | 1,404,232.36 | 30205 | 水费 | 3,423.78 | 31006 | 大型修缮 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 2,028,588.20 | 30206 | 电费 | 223,323.58 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 84,464.11 | 31008 | 物资储备 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 821,818.00 | 30208 | 取暖费 | 111,667.00 | 31009 | 土地补偿 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 390,401.94 | 30209 | 物业管理费 | 7,341.97 | 31010 | 安置补助 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 197,459.83 | 30211 | 差旅费 | 157,537.30 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30113 | 住房公积金 | 1,529,697.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 40,857.00 | 31013 | 公务用车购置 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 1,118,395.00 | 30214 | 租赁费 | 6,480.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1,182,766.97 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 8,515.00 | 31022 | 无形资产购置 | |
30302 | 退休费 | 756,520.40 | 30217 | 公务招待费 | 4,492.00 | 31099 | 其他资本性支出 | |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 1,400.00 | 312 | 对企业补助 | |
30304 | 抚恤金 | 242,752.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | |
30305 | 生活补助 | 118,064.57 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 193,316.34 | 31204 | 费用补贴 | |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 144,792.81 | 31299 | 其他对企业补助 | |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 313 | 对社会保障基金补助 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 192,952.09 | 31302 | 对社会保险基金补助 | |
30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 65,430.00 | 30239 | 其他交通费用 | 108,720.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 320,616.00 | 39906 | 赠与 | ||||
307 | 债务利息及费用支出 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||||
30701 | 国内债务付息 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||
30702 | 国外债务付息 | 39999 | 其他支出 | |||||
30703 | 国内债务发行费用 | |||||||
30704 | 国外债务发行费用 | |||||||
人员经费合计 | 26,402,533.20 | 公用经费合计:1,860,264.62 | ||||||
合计 | 28262797.82 | |||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||||||||||||
公开部门:灵武市林业局汇总 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||
2018年度预算数 | 2018年度决算数 | |||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||
369,514.66 | 0 | 329,514.66 | 25,000.00 | 329,514.66 | 15,000.00 | 267,190.30 | 262,698.30 | 0.00 | 262,698.30 | 4,492.00 | ||||||||||||||||||
注:2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。 | ||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||
公开08表 | ||||||||||||||||||||||||||||
公开部门:灵武市林业局汇总 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
合计 | 72,493.14 | 27,642,267.96 | 27,574,614.31 | 0.00 | 27,574,614.31 | 140,146.79 | ||||||||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 72,493.14 | 27,642,267.96 | 27,574,614.31 | 0.00 | 27,574,614.31 | 140,146.79 | |||||||||||||||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 72,493.14 | 27,642,267.96 | 27,574,614.31 | 0.00 | 27,574,614.31 | 140,146.79 | |||||||||||||||||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 72,493.14 | 27,642,267.96 | 27,574,614.31 | 0.00 | 27,574,614.31 | 140,146.79 | |||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 |
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计 180,458,251.72 元,支出总计 237,677,340.78 元。与上年相比,收入总计增加 29,859,178.91 元,增长 20 %,支出总计增加16,026,429.45元,增长8%,主要原因是增加一些项目支出及各类经费支出。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计 180,458,251.72 元,其中:财政拨款收入 177,631,121.09 元,占98%;上级补助收入 0 元,占 0 %;事业收入 0 元,占 0 %;经营收入 0 元,占 0 %;附属单位上缴收入 0 元,占 0 %;其他收入 2,827,130.63 元,占2%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计 237,677,340.78 元,其中:基本支出29,421,478.92 元,占 12 %;项目支出 208,255,861.86 元,占88 %;上缴上级支出 0 元,占 0 %;经营支出 0 元,占 0 %;对附属单位补助支出 0 元,占 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计177,631,121.09 元,支出总计27,574,614.31 元。 与上年相比,财政拨款收入增加 30,767,795.25 元,增长 22 %,支出增加20,437,190.4,增长287%,主要原因是增加一些项目支出及各类经费支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出 207,391,520.07 元,占本年支出合计的 88 %。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 4,338,614.24 元,下降 2 %,主要原因是减少经费支出。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出207,391,520.07 元,主要用于以下方面:……(按所涉及的支出功能分类科目说明,如:一般公共服务(类)支出1,142,200.00元,占 0.6 %;文化体育与传媒(类)支出 500,000.00 元,占0.2 %;城乡社区(类)支出52,790,243.48 元,占25 %;节能环保(类)支出36,833,638.10 元,占 18 %;社会保障和就业(类)支出3,191,411.43 元,占 2 %;农林水(类)支出109,558,261.22 元,占 53 %;住房保障(类)支出 2,163,545.90 元,占 1 %,医疗卫生与计划生育支出1,212,219.94元,占0.6%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 108,499,880.41元,支出决算为 207,391,520.07 元,完成年初预算的 192 %,其中:
1.一般公共服务社会保障和就业支出。年初预算为3,416,611.50 元,支出决算为 3,191,411.43 元,完成年初预算的 94 %,决算数小于预算数的主要原因减少经费支出。
2.一般公共服务医疗卫生与计划生育支出。年初预算为 1,245,205.39 元,支出决算为 1,212,219.94 元,完成年初预算的 98 %,决算数小于预算数的主要原因减少经费支出。
3.一般公共服务农林水支出。年初预算为 93,961,621.42 元,支出决算为 109,558,261.22 元,完成年初预算的 117 %,决算数大于预算数的主要原因增加经费支出。
4.一般公共服务节能环保支出。年初预算为 7,807,000.00 元,支出决算为 36,833,638.10 元,完成年初预算的 472 %,决算数大于预算数的主要原因增加项目及经费支出。
5.一般公共服务城乡社区支出。年初预算为 15000000 元,支出决算为 52,790,243.48 元,完成年初预算的 0 %,决算数大于预算数的主要原因加项目及经费支出。
6.一般公共服务住房保障支出。年初预算为 2,069,442.10 元,支出决算为 2,163,545.90 元,完成年初预算的 105 %,决算数大于(小于)预算数的主要原因提高公积金缴存比例。
7.一般公共服务文化体育与传媒支出。年初预算为 0 元,支出决算为 500,000.00 元,完成年初预算的 0 %,决算数大于预算数的主要原因加项目及经费支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出28,262,797.82元,其中:人员经费26,402,533.20元,公用经费 1,860,264.62 元。支出具体情况如下:
1.工资福利支出 25,219,766.23 元,较年初预算数增加 3,601,241.42 元,增长 17 %,主要原因是调整工资基数,增加人员经费支出;较上年决算数增加5,079512.49 元,增长26 %。
2.商品和服务支出 1,801,114.62 元,较年初预算数增加778,919.02 元,增长 77 %,主要原因是增加各项经费支出;较上年决算数增加 1,081,800.76 元,增长 151 %。
3.对个人和家庭的补助1,182,766.97元,较年初预算数减少元,减少 92%,主要原因是项目支出减少;较上年决算数减少 1,883,101.59 元,下降 62 %。
4.其他资本性支出59,150.00元,较年初预算数增加 0 元,增长 100 %,主要原因是项目支出增加;较上年决算数增加59,150.00元,增长 100 %。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 369,514.66 元,支出决算为267,190.30 元,完成年初预算的73 %。与上年相比,增加 88,343.98 元,增长 50 %,决算数小于年初预算数的主要原因是专项业务经费里列支部分三公经费。
(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占 0 %;公务用车购置及运行费支出占 98 %;公务接待费支出占 2 %。具体情况如下:
1.因公出国(境)费。年初预算为 0元,支出决算为元,完成年初预算的 0 %;比上年减少(增加) 0 元,下降(增长)0%。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是无。全年因公出国(境)团组数 0 个,因公出国(境)人次数 0 人。开支内容包括:无。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为354,514.66 元,支出决算为 262,698.30 元,完成年初预算的 74 %;比上年增加 96,981.98 元,增长 59 %。决算数小于年初预算数的主要原因是减少支出。其中:公务用车购置费支出为 0 元,公务用车运行维护费支出 262,698.30 元,主要用于业务车辆的维修、车辆保险、过路过桥费等等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆,公务用车保有量为 10 辆。
3.公务接待费。年初预算为 15,000.00元,支出决算为 4,492.00 元,完成年初预算的 30 %;比上年减少8,638 元,下降增长 66 %。决算数小于年初预算数的主要原因是减少支出。其中: 国内接待费支出 4,492.00 元,主要用于作及业务的需要发生的接待费。国(境)外接待费支出 0 元,主要用于无。全年国内公务接待批次 9 个,国内公务接待人次 113 人,国(境)外公务接待批次 0 个,国(境)外公务接待人次 0 人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 72,493.14 元,本年收入 27,642,267.96 元,本年支出 27,574,614.31 元,年末结转和结余 140,146.79 元,较上年决算数增加 20,437,190.4元,增长 287 %,主要原因是:增加支出。支出具体情况如下(按支出功能分类科目说明):城乡社区支出2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出27,574,614.31元。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
2018年度本部门机关运行经费年初预算为 1,022,195.60 元,支出决算为 1,242,869.58 元,完成年初预算的 122 %;比上年减少 321,355.81 元,下降 21 %。决算数大于预算数的主要原因根据单位实际业务发生支出增加支出。
(二)政府采购情况说明
2018年度本部门政府采购预算 0 元,支出决算总额 163,766,843.29 元,完成年初预算的 0 %。其中:政府采购货物预算 0 元,支出决算总额 2,698,062.26 元,完成年初预算的 0 %。政府采购工程预算 0 元,支出决算总额 141,945,263.23 元,完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算 0 元,支出决算总额 19,123,517.80 元,完成年初预算的 0 %。
(三)国有资产占有使用情况说明
截至2018年12月31日,本部门(单位)房屋面积 5,531.19 平方米,共有车辆 15 辆,其中:领导干部用车 0 辆、一般公务用车 11辆;绿化专业用车4辆;单价50万元以上通用设备 0 台(套),单价100万元(含)以上专用设备 0 台(套)。
(三)预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目 0 个,二级项目 0 个,共涉及资金 0 元,占一般公共预算项目支出总额的 0 %。组织对2018年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元,占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。
共组织对 0个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出 0 元,政府性基金预算支出 0 元。其中,无项目委托第三方机构开展绩效评价。
2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果
中央财政补助等项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,中央财政补助等项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 48450000 元,执行数为 48450000 元,完成预算的 100 %。主要产出和效果:2018年度中央财政补助项目的实施,定稳了护林队伍建设,巩固了现有的林地资源,促进生态环境的进一步好转,降低自然灾害程度,在推进生物多样性保护和合理开发利用、野生动植物资源以及改善人民生活环境均发挥着极其重要的作用。
对涵养水源、保持水土、调节气候、降低噪音、净化空气和水质具有十分重要的意义。同时,通过森林吸收二氧化碳、调节气候、蓄水保土保肥、改善土壤养分等作用。通过项目多年的林业项目生产建设,使灵武市生态面貌得到进一步明显改善,为广大人民群众改善生产和生活条件、发展经济提供了重要的生态保障。发现的问题及原因无。下一步改进措施:继续加大项目管理力度,提高项目的社会效益。
第四部分 名词解释
支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
2、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
3、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
4、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
5、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
6、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
7、本年支出:是指单位本年度全部支出。
8、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。
9、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
10、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
11、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
12、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
13、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
14、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
15、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
16、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
18、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
19、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
第五部分 附件
其他相关资料 无